你好; 去年沒有做成本費(fèi)用;這個(gè)報(bào)名費(fèi)是你成本還是費(fèi)用科目的?你23年結(jié)賬沒;意思要在24年做賬嗎
老師,我想問一個(gè)問題,就是之前我們發(fā)生了一項(xiàng)費(fèi)用,但是沒有票,然后分錄是借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款,現(xiàn)在票又到了,該怎么做分錄呢?
老師之前員工購買加油卡報(bào)銷做了借其他應(yīng)付款*** 貸:銀行,現(xiàn)在收到加油站的發(fā)票,應(yīng)該怎么做分錄
之前記的賬是借:其他應(yīng)收 貸:銀行存款 現(xiàn)在收到了發(fā)票該怎么做賬?
老師 去年已經(jīng)付了對方報(bào)名費(fèi) 但是之前沒收到發(fā)票 現(xiàn)在收到發(fā)票了 我該怎么做分錄呢 之前做的分錄是 借其他應(yīng)收款 戴 銀行存款 現(xiàn)在收到發(fā)票了我該怎么做分錄
老師,收到票應(yīng)該怎么做什么分錄,沒收到票又做什么分錄呢?我之前全部都是付款時(shí) 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 收到票做借:費(fèi)用/原材料 貸:應(yīng)付賬款
老師 您好 我想請教一個(gè)問題 就是24年的固定資產(chǎn)卡片原值 我錄錯(cuò)了 賬上的金額是對的 現(xiàn)在匯算清繳發(fā)現(xiàn)了錯(cuò)誤 怎么辦啊
收到裝修工程進(jìn)度款未開票的情況分錄如何做呢
老師,有2024年企業(yè)所得稅匯算清繳的納稅申報(bào)表模板嗎?
23年匯算清繳更改必須要去線下嗎?
老師您好,我想問下,比如我們要買一套教具,里面有一千多樣?xùn)|西,總價(jià)就五六千塊錢,這個(gè)開發(fā)票,我可以開*教具一套,單價(jià)5000元,對吧?
您好,看本月虧損了還是盈利,是看凈利潤的數(shù)據(jù)嗎
收購發(fā)票開了,按照日期一筆做正式入賬憑證可以嗎?
老師,請問申報(bào)個(gè)人所得稅的詳細(xì)流程是什么呀,新員工怎么做信息采集呀
總結(jié) 1.市內(nèi)打車費(fèi)-交通費(fèi) 2.市外打車費(fèi)-差旅費(fèi) 3.準(zhǔn)備出差從市內(nèi)出發(fā)地打車到市內(nèi)高鐵站打車費(fèi)—差旅費(fèi)? 4.出差回來從市內(nèi)的高鐵站打車到市內(nèi)回公司計(jì)入—交通費(fèi)?
老師,企業(yè)在計(jì)提城建稅時(shí),申報(bào)完增值稅時(shí)候發(fā)現(xiàn)差一分錢,現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)讓直接調(diào)一下賬上的保持和稅務(wù)局?jǐn)?shù)據(jù)一致,我是不是直接在金蝶上賬上在原來的分錄上將金額改成和稅務(wù)局一樣的就行?
你看圖片
你好; 借以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)收款; 借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
為啥這樣做啊
這個(gè)還是專用發(fā)票呢
你好; 你跨年了需要這樣做 ;? 你專票就借以前年度損益調(diào)整、應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 進(jìn)項(xiàng)稅 貸其他應(yīng)收款; 借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
老師 上一任財(cái)務(wù)說進(jìn)銷售費(fèi)用 可以嗎 進(jìn)銷售費(fèi)用怎么做分錄呢
進(jìn)銷售費(fèi)用里面的那個(gè)科目合適呀
跨年了不直接計(jì)入費(fèi)用,你金額好大
600元 意思直接像您那樣做就l可以了嗎 你看下圖片
老師麻煩你看下
對的,你說的圖片沒有發(fā)吶
馬上發(fā) 那我后面還需要調(diào)賬這些嗎
老師 看到?jīng)]有
對的,按照我說的分錄處理