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老師 去年已經(jīng)付了對方報(bào)名費(fèi) 但是之前沒收到發(fā)票 現(xiàn)在收到發(fā)票了 我該怎么做分錄呢 之前做的分錄是 借其他應(yīng)收款 戴 銀行存款 現(xiàn)在收到發(fā)票了我該怎么做分錄

2024-04-09 16:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-09 16:30

你好; 去年沒有做成本費(fèi)用;這個(gè)報(bào)名費(fèi)是你成本還是費(fèi)用科目的?你23年結(jié)賬沒;意思要在24年做賬嗎

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快賬用戶1987 追問 2024-04-09 16:31

你看圖片

你看圖片
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齊紅老師 解答 2024-04-09 16:33

你好; 借以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)收款; 借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶1987 追問 2024-04-09 16:34

為啥這樣做啊

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快賬用戶1987 追問 2024-04-09 16:37

這個(gè)還是專用發(fā)票呢

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齊紅老師 解答 2024-04-09 16:39

你好; 你跨年了需要這樣做 ;? 你專票就借以前年度損益調(diào)整、應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 進(jìn)項(xiàng)稅 貸其他應(yīng)收款; 借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶1987 追問 2024-04-09 17:14

老師 上一任財(cái)務(wù)說進(jìn)銷售費(fèi)用 可以嗎 進(jìn)銷售費(fèi)用怎么做分錄呢

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快賬用戶1987 追問 2024-04-09 17:20

進(jìn)銷售費(fèi)用里面的那個(gè)科目合適呀

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齊紅老師 解答 2024-04-09 17:40

跨年了不直接計(jì)入費(fèi)用,你金額好大

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快賬用戶1987 追問 2024-04-09 17:42

600元 意思直接像您那樣做就l可以了嗎 你看下圖片

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快賬用戶1987 追問 2024-04-09 17:42

老師麻煩你看下

老師麻煩你看下
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齊紅老師 解答 2024-04-09 17:42

對的,你說的圖片沒有發(fā)吶

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快賬用戶1987 追問 2024-04-09 17:42

馬上發(fā) 那我后面還需要調(diào)賬這些嗎

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快賬用戶1987 追問 2024-04-09 17:44

老師 看到?jīng)]有

老師 看到?jīng)]有
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齊紅老師 解答 2024-04-09 18:19

對的,按照我說的分錄處理

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你好; 去年沒有做成本費(fèi)用;這個(gè)報(bào)名費(fèi)是你成本還是費(fèi)用科目的?你23年結(jié)賬沒;意思要在24年做賬嗎
2024-04-09
您好,借:庫存商品 貸:其他應(yīng)收款
2020-12-29
不需要紅沖。你直接做新的分錄:“借:預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)”,用發(fā)票金額調(diào)整預(yù)收賬款即可。
2024-10-22
借管理費(fèi)用,福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收款。
2021-09-28
?你好;? ?具體是什么業(yè)務(wù)的; 好判斷計(jì)入成本還是費(fèi)用去的??
2022-07-13
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