您好,就是按照您這么做賬就成
老師,上個(gè)月付了原材料貨款,材料和發(fā)票都沒有收到,只做了借應(yīng)付賬款,貸銀行存款,現(xiàn)在收到了發(fā)票和貨物,分錄怎么做
貨代行業(yè):收到發(fā)票,再付款;分錄是:借原材料貸應(yīng)付賬款;借應(yīng)付賬款,貸銀行存款。請問這樣做對嗎?
請問一下 付款時(shí)沒有收到發(fā)票 分錄是借預(yù)付賬款 貸銀行存款 那收到發(fā)票分錄應(yīng)該怎么做
老師,一個(gè)人做了如下分錄:借原材料,借應(yīng)付賬款,貸銀行存款,可是他之前沒有做過貸應(yīng)付賬款的分錄,那怎么直接做了“借應(yīng)付賬款”這個(gè)分錄呢,是什么道理呢
老師。 我之前有筆分錄 借應(yīng)付賬款20000 貸銀行存款20000 收到票要怎么做分錄
報(bào)稅口徑的營業(yè)收入,是以開票為準(zhǔn)還是收款為準(zhǔn)
我司采購的米糠粕發(fā)票是9個(gè)點(diǎn)的普票,可以開具免稅發(fā)票嗎
今天開票最后一天 想紅沖一下發(fā)票重開 紅沖的時(shí)候提示開票業(yè)務(wù)不通過 這個(gè)情況要在幾點(diǎn)才能好
老師公司缺成本票有什么好點(diǎn)的辦法嗎?
公司置換了一輛已使用9年的汽車,還需要計(jì)提折舊嗎
老師,月底暫估計(jì)入的庫存商品,是不是也要結(jié)轉(zhuǎn)到成本的
老師 請問下 8500報(bào)關(guān)價(jià)+1105的稅 開票開多少合適
老師,我司2024年企業(yè)所得稅負(fù)率低,要求調(diào)增補(bǔ)稅。農(nóng)民工工資未發(fā)100342.95元,調(diào)增部分就填在A105000的30欄嗎?24年調(diào)增了,25年發(fā)放了工資,25年企業(yè)所得稅匯算時(shí)還能調(diào)減嗎?
進(jìn)出口公司收到美元的賬戶,怎么做會計(jì)分錄呢?
小規(guī)模企業(yè)所得稅怎么算,發(fā)票怎么開?
那我怎么查哪些我沒收到票呢?
就是應(yīng)付賬款借方就是沒有拿到發(fā)票的
同一個(gè)客戶應(yīng)付借貸方的差額在借方就是沒拿到的發(fā)票嗎?
對的,借方差額就是錢付出了,還沒拿到發(fā)票的部分。
那有沒有什么更明顯的記賬方式呢?就是從哪個(gè)賬戶過一遍那種,我以前看別人說過
你這么做賬的話就是這么查詢的,沒有其他的方式。
那比如說我們可以換一種做賬方式嘛,比如我收到支付了材料款,原材到貨了但是沒收到票,我可以怎么做賬呢
你支付貨款,借預(yù)付賬款 貸銀行存款 貨到暫估入賬,借庫存商品 貸應(yīng)付賬款暫估 發(fā)票到?jīng)_銷暫估,借庫存商品負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款暫估負(fù)數(shù) 載按照發(fā)票做,借庫存商品 貸預(yù)付賬款
是的是的老師,我就是之前聽說過這個(gè),這個(gè)和我最開始問題上哪個(gè)方式,一般哪個(gè)好用些,或者是大家一般用那種方式呢?
一般就是我說的這么做賬 這么做賬更清楚
你支付貨款,借預(yù)付賬款 貸銀行存款 貨到暫估入賬,借庫存商品 貸應(yīng)付賬款暫估 發(fā)票到?jīng)_銷暫估,借庫存商品負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款暫估負(fù)數(shù) 載按照發(fā)票做,借庫存商品 貸預(yù)付賬款
這么做哇?
對,沒錯(cuò)的,就是這么做