您好,就是按照您這么做賬就成
24年有一筆費(fèi)用11月已開票的了,當(dāng)年沒入賬,今年可以入賬保險(xiǎn)嗎?款也是今年安排的!
請(qǐng)問所有者權(quán)益跟所有者是什么意思
老師國家不讓暫估成本嗎?
一個(gè)人應(yīng)出勤天數(shù)27天,實(shí)際出勤15天,有7天算陪產(chǎn)假,是不是出勤天數(shù)是15+7=22天算工資?
我有一個(gè)企業(yè)法人自然人股東持股 99%,另外一個(gè)自然人股東 1%,大家都沒有實(shí)繳過,現(xiàn)在賬上有 15 萬利潤,我已經(jīng)把 15 全部分紅給法人股東,也已經(jīng)申報(bào)繳納個(gè)稅了,已經(jīng)申簡(jiǎn)易注銷公司了。請(qǐng)問這樣有問題嗎?我沒有分紅給另外一個(gè) 1% 的股東
銷管財(cái)不設(shè)置二級(jí)科目要設(shè)置輔助核算嗎
社保每月幾號(hào)到幾號(hào)申報(bào)
怎么去下載公司章程呀?下載路徑是什么?求詳細(xì)圖解
老師請(qǐng)問甲方回款,不回給乙方,直接由甲方代付給乙方的材料商和人工費(fèi),請(qǐng)問丙的收據(jù)怎么開?
老師請(qǐng)問甲方回款,不回給乙方,直接由甲方代付給乙方的材料商和人工費(fèi),請(qǐng)問丙的收據(jù)怎么開?
那我怎么查哪些我沒收到票呢?
就是應(yīng)付賬款借方就是沒有拿到發(fā)票的
同一個(gè)客戶應(yīng)付借貸方的差額在借方就是沒拿到的發(fā)票嗎?
對(duì)的,借方差額就是錢付出了,還沒拿到發(fā)票的部分。
那有沒有什么更明顯的記賬方式呢?就是從哪個(gè)賬戶過一遍那種,我以前看別人說過
你這么做賬的話就是這么查詢的,沒有其他的方式。
那比如說我們可以換一種做賬方式嘛,比如我收到支付了材料款,原材到貨了但是沒收到票,我可以怎么做賬呢
你支付貨款,借預(yù)付賬款 貸銀行存款 貨到暫估入賬,借庫存商品 貸應(yīng)付賬款暫估 發(fā)票到?jīng)_銷暫估,借庫存商品負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款暫估負(fù)數(shù) 載按照發(fā)票做,借庫存商品 貸預(yù)付賬款
是的是的老師,我就是之前聽說過這個(gè),這個(gè)和我最開始問題上哪個(gè)方式,一般哪個(gè)好用些,或者是大家一般用那種方式呢?
一般就是我說的這么做賬 這么做賬更清楚
你支付貨款,借預(yù)付賬款 貸銀行存款 貨到暫估入賬,借庫存商品 貸應(yīng)付賬款暫估 發(fā)票到?jīng)_銷暫估,借庫存商品負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款暫估負(fù)數(shù) 載按照發(fā)票做,借庫存商品 貸預(yù)付賬款
這么做哇?
對(duì),沒錯(cuò)的,就是這么做