你好,不麻煩噠,他這個(gè)退稅只能匯算清繳退。
您好3月申報(bào)2月屬期的個(gè)稅,第二步稅款計(jì)算沒(méi)帶出來(lái)人員信息系統(tǒng)提示上一屬期未按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用申報(bào)不了請(qǐng)問(wèn)老師這種情況是怎么回事如何操作
您好3月申報(bào)2月屬期的個(gè)稅,第二步稅款計(jì)算沒(méi)帶出來(lái)人員信息系統(tǒng)提示:上一屬期未按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用申報(bào)不了請(qǐng)問(wèn)老師這種情況是怎么回事如何操作,上一期2月報(bào)1月不是在我電腦上報(bào)的,我不清楚是怎么報(bào)的,
公司計(jì)算個(gè)人所得稅時(shí),申報(bào)4名員工,通過(guò)稅款計(jì)算只通過(guò)2名員工其余2名員工電腦顯示:是上一屬期未按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,要怎么處理請(qǐng)求提示。
老師,公司申報(bào)個(gè)人所得稅時(shí)候提示上一屬期未按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,這個(gè)怎么處理,如果我把他們每個(gè)人不按扣除累計(jì)申報(bào),他們個(gè)稅太高了。如果我選擇更正2月份個(gè)人所得稅,會(huì)涉及到退稅,是不是好麻煩,老師
用黃筆圈的這個(gè),無(wú)形資產(chǎn)的攤銷是 960000?8?12??6=10000 對(duì)嗎
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)下這個(gè)人所得稅,自已申報(bào)和公司申報(bào),有啥區(qū)別
老師,您好!我們是白酒經(jīng)銷商,每個(gè)月會(huì)與廠家核銷幾筆費(fèi)用,核銷完后款項(xiàng)并不是直接打給我們,而是劃入他們的終端里面,下次我們?cè)诮K端里面下單購(gòu)貨時(shí)直接抵扣,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)該怎么做賬?
固定資產(chǎn)處置了 累計(jì)折舊小于本年折舊,那匯算清繳的時(shí)候,需要把原值和折舊加回去嗎?
老師,1月支付的費(fèi)用,做了長(zhǎng)期待攤分錄,可以在1月做攤銷嗎?
老師,城鎮(zhèn)土地使用稅計(jì)稅依據(jù)是什么來(lái)的
老師,這題A選項(xiàng)不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎
老師,新版電子稅務(wù)局里面,怎么查去年一整年交了多少稅款?就是工商年報(bào)里面的應(yīng)納稅總額要在電子稅務(wù)局里面怎么快速統(tǒng)計(jì)?
企業(yè)發(fā)行長(zhǎng)期債券是什么意思?大白話是什么?
這道題C 為什么減除費(fèi)用 5000??12 不是 7 月才入職上班嗎
那我直接更正2月就行了呀,老師
可以的,可以這么做。
老師怎樣更正上一期數(shù)據(jù)呀,上一期我是在另外一臺(tái)電腦申報(bào)的,那臺(tái)電腦本月又換成分公司賬號(hào)了。
你好,你在這個(gè)電腦上能查到上個(gè)月的明細(xì)嗎?
我查詢說(shuō)本地未查詢到明細(xì)
但是我在綜合所得明細(xì)中2月份申報(bào)明細(xì)。
你好,你只改你電腦上的,你看下你電腦上面的累計(jì)扣除費(fèi)用現(xiàn)在是多少?
我這邊本期免稅收入全部都是0
對(duì)的是的,這里都是0。
那老師,我這個(gè)更正申報(bào)怎樣更正申報(bào)呀
你好,其它的電腦上的你更正不了。你帶著紙質(zhì)的申報(bào)表去稅務(wù)局。
好的,老師。謝謝老師。
不要客氣,工作愉快。