你好,同學(xué),操作如下: 1、上一屬期未按照6萬扣除:若符合一次性扣除6萬政策,可以更正上一屬期申報(bào)表后,重新點(diǎn)擊“稅款計(jì)算”。若不符合,您點(diǎn)擊“報(bào)表信息填寫”打開對(duì)應(yīng)報(bào)表→“稅款計(jì)算”右邊小三角“減除費(fèi)用扣除設(shè)置”,將員工“扣除6萬減除費(fèi)用”取消勾選確認(rèn)后重新點(diǎn)擊“稅款計(jì)算”即可; 2、上一屬期按照6萬扣除:您關(guān)閉錯(cuò)誤提示,重新點(diǎn)擊“稅款計(jì)算”即可。祝您學(xué)習(xí)愉快,如果滿意請(qǐng)留下五星好評(píng),謝謝
老師,要報(bào)個(gè)稅,總顯示有3個(gè)員工上一屬期未按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,工資薪金所得正常,到到稅費(fèi)計(jì)算就少了這3個(gè)人無法申報(bào),之前是在其它電腦操作的
公司計(jì)算個(gè)人所得稅時(shí),申報(bào)4名員工,通過稅款計(jì)算只通過2名員工其余2名員工電腦顯示:是上一屬期未按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,要怎么處理請(qǐng)求提示。
老師 請(qǐng)問在申報(bào)個(gè)人所得稅工資薪金的時(shí)候,其中出現(xiàn)這個(gè)情況:某一個(gè)員工(上年各月均有申報(bào)且全年收入不超過6萬元)在上月申報(bào)的時(shí)候還可以申報(bào)的,到現(xiàn)在申報(bào)的時(shí)候就顯示出(上一屬期未按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用)導(dǎo)致全部的員工都不能申報(bào),然后這個(gè)員工要怎樣處理?
請(qǐng)問老師,申報(bào)工資薪金顯示上一所屬期未按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用是什么原因,后來又顯示以下人員工資薪金所得未計(jì)算稅款又是什么原因??!
老師,申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,在稅款計(jì)算環(huán)節(jié),有兩個(gè)人員提示上一屬期未按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,怎么處理?
請(qǐng)問老板購買兩萬的包贈(zèng)送給客戶怎么做賬
他自己使用過的,有之前購入發(fā)票證明不超過原先購買價(jià)格的,不需要交稅,如果他是買來帶銷售給你們的增值稅1%附加稅6%個(gè)稅按照核定的一般在0.8%到1.5%。老師您說的這個(gè)附加稅怎么是6%啊
請(qǐng)問去年收到的專票已入賬已認(rèn)證,記管理費(fèi)用,應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅額,今年6月發(fā)票全額紅沖,如何記會(huì)計(jì)分錄
稅務(wù)局說來看生產(chǎn)經(jīng)營情況,需要準(zhǔn)備什么,注意什么
請(qǐng)問老師,這樣的普通發(fā)票,雖然13%的進(jìn)項(xiàng)稅率,我是不是不能抵銷項(xiàng),只能當(dāng)普通發(fā)票用,做915的成本賬
公司在淘寶銷售產(chǎn)品,產(chǎn)品100元,運(yùn)費(fèi)10元,交易費(fèi)1元,客戶付款95元產(chǎn)品,10元運(yùn)費(fèi),淘寶補(bǔ)貼5元,公司收到109元,請(qǐng)問分錄怎么做
老師,你能告訴我那個(gè)不動(dòng)產(chǎn)的查詢,我們開票那個(gè)代碼是多少?。课覀兌奸_,我第一次開這種票,那個(gè)解碼它出來不到項(xiàng)目名稱。
老師費(fèi)用先開票后付錢!這個(gè)怎么做賬!
涉及建筑安裝的才能開9%嗎?如果是設(shè)備安裝呢?
老師,工資的金額我做的全額計(jì)提,包含公司承擔(dān)的社保和個(gè)人承擔(dān)部分,開工資的時(shí)候,做分錄后,應(yīng)付職工薪酬-工資這個(gè)科目剛好多出個(gè)人承擔(dān)社保的金額,是我哪里做的不對(duì)嗎