小規(guī)模增值稅減免分錄: 1.確認銷售收入時,會計分錄為: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅金——應交增值稅 1.減免增值稅時,會計分錄為: 借:應交稅金——應交增值稅 貸:營業(yè)外收入 稅控設備減免分錄: 1.企業(yè)購入增值稅稅控系統(tǒng)專用設備時,會計分錄為: 借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款/應付賬款 1.按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額時,會計分錄為: 借:應交稅金——應交增值稅 貸:遞延收益 1.按期計提折舊時,會計分錄為: 借:管理費用 貸:累計折舊 同時,借:遞延收益 貸:管理費用
季度末小規(guī)模,減免增值稅的稅控設備的分錄寫在6月還是7月份
小規(guī)模公司,做稅控設備280的增值稅減免怎么做?
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稅控盤免費減免么?分錄應該怎么做小規(guī)模。
老師,小規(guī)模報稅減免增值稅的分錄怎么做?
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務,2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務人同意嗎
初級考試有幾套試卷呀?