減免的增值稅是寫在六月份的
季度末小規(guī)模,減免增值稅的稅控設(shè)備的分錄寫在6月還是7月份
老師,小規(guī)模納稅人,7月申報(bào)2季度增值稅,有小規(guī)模不滿30免稅和稅控服務(wù)費(fèi)抵減,請(qǐng)問我這兩部分分錄是做到6月份還是7月份
老師小規(guī)模免征的增值稅第二季度的增指數(shù)我是在6月份做賬還是7月份做賬?
小規(guī)模納稅人增值稅季度未超過45萬 免增值稅 減免增值稅部分要計(jì)入營業(yè)外收入 計(jì)入營業(yè)外收入會(huì)計(jì)分錄是季末如6月這個(gè)月錄入憑證還是下個(gè)月如7月錄入憑證
小規(guī)模季報(bào),7月份和9月份都有開發(fā)票,10月份報(bào)7-9月的稅,未達(dá)起征點(diǎn)免增值稅,增值稅是在9月份做賬減免嗎
請(qǐng)問注冊(cè)稅務(wù)師繼續(xù)教育在哪做?流程是怎樣的?
送過5個(gè),單價(jià)20,價(jià)值1000 扣款200 發(fā)票開5個(gè),單價(jià)20,扣款做折扣在發(fā)票上提現(xiàn),發(fā)票價(jià)稅合計(jì)800 這樣是可以的嗎
一般人企業(yè),公車私用老板的車輛,日常加油開的專票可以抵扣嗎
包工包料的安裝工程,開9%的稅票項(xiàng)目名稱怎么填
員工預(yù)支工資的賬務(wù)處理
老板個(gè)人房子,無租賃發(fā)票做辦公室使用,現(xiàn)在裝修改造的費(fèi)用可不可以企業(yè)所得稅稅前扣除,取得的專票能不能抵扣
老師,我們2023年匯算清繳調(diào)增業(yè)務(wù)招待費(fèi),繳納過企業(yè)所得稅832.64元,今天需要調(diào)增2053年與取得收入無關(guān)的支出這欄,這次的繳納金額里包含了前面的832.64元,怎么填才不顯示之前的金額呢?
老師,不交個(gè)稅的也要年度匯算清繳嗎?
土地租賃開票編碼是什么?屬于不動(dòng)產(chǎn)嗎
老師好,建筑公司跨省經(jīng)營做總包實(shí)體,賬務(wù)處理是與平時(shí)做綠化工程一樣處理嗎
6月份的增值稅不用交,也需要結(jié)轉(zhuǎn)這筆稅控減免增值稅分錄嗎?
本來增值稅就只有300多,如果編寫這個(gè)減免的分錄,增值稅成負(fù)數(shù)了
不用交是不需要結(jié)轉(zhuǎn)的
那我的減免稅控的分錄就不用寫了
現(xiàn)在申報(bào)增值稅,我開的是1%的,但是電子稅務(wù)局上面輸入銷售金額后,直接顯示的稅額是按照3%計(jì)算的,這與實(shí)際不符
2%的部分是可以減免的,填寫在減免增值稅那里
這里面填的是直接減免的2%的部分嗎?我填完保存了,主表不顯示
還有所得稅,這樣就可以嗎?,不用填別的了吧
對(duì),所得稅這么填就行了
等到匯算清繳的時(shí)候的所得稅申報(bào)表和現(xiàn)在的應(yīng)該不一樣把,這個(gè)也沒有工會(huì)經(jīng)費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)那些需要填寫的頁面
不一樣也沒事,匯算清繳的時(shí)候多退少補(bǔ)