您好,是的,以前年度損益調(diào)整這個金額在負(fù)債表 的 未分配利潤 期末那里要單獨(dú) 添加的
老師,用了以前年度損益調(diào)整科目,并且已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤,最后資產(chǎn)負(fù)債表期末余額資產(chǎn)跟負(fù)債不平,剛好差一個以前年度損益調(diào)整的金額。我該怎么做平呢?
老師2022年1月有做以前年度損益調(diào)整這個科目,這個科目導(dǎo)致利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表勾稽關(guān)系不平怎么做調(diào)整?
老師您好,問下,有筆分錄涉及到以前年度損益調(diào)整科目,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽不平 就差這個金額,這個有辦法調(diào)整嗎
匯算清繳前用了以前年度損益調(diào)整做在23 年4月,未分配利潤增加356007.86元, 在匯算清繳申報時提示利潤總額和年度財務(wù)報表的利潤總額不一致,去修改年度財務(wù)報表的利潤表,同步修改資產(chǎn)負(fù)債表,但是資產(chǎn)負(fù)債表不知道怎么調(diào)(因?yàn)殄e賬里的有些是去年確實(shí)是支付了的,資產(chǎn)負(fù)債表如果只調(diào)減了負(fù)債和調(diào)增期末分配利潤會導(dǎo)致報表不平,但是資產(chǎn)類的貨幣是 不能調(diào)整的) 現(xiàn)在咨詢怎么調(diào)2022年度財務(wù)表中的資產(chǎn)負(fù)債表?具體調(diào)哪個項(xiàng)目?單獨(dú)調(diào)22年期末未分配利潤會導(dǎo)致報表不平,如果也調(diào)上面對應(yīng)的負(fù)債,會導(dǎo)致利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表勾稽關(guān)系不對,利潤表因?yàn)橐彩钦{(diào)了的,調(diào)之前是勾稽關(guān)系對的,說明調(diào)之后也對。
老師資產(chǎn)負(fù)債表不平怎么辦,銀行對賬單金額和余額表能對上,可能是什么原因?qū)е沦Y產(chǎn)負(fù)債表不平呢,3月用了以前年度損益調(diào)整科目,這個會導(dǎo)致不平嗎?
企業(yè)所得稅匯算清繳時候,之前取得的成本發(fā)票偏多,需要調(diào)整成本,繳納企業(yè)所得稅,這樣可以嗎
員工出差,請客戶吃飯,請客戶住宿,容客戶禮物,怎么記,都記業(yè)務(wù)招待費(fèi),還是差旅費(fèi),出差原因就是陪客戶玩的,
老師 財務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi),利息收入在所得稅匯算清繳表納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表哪里填呢
老師,個體戶小規(guī)模納稅人購入商品,核定征收的話無論開不開發(fā)票出去都不用申報吧?會自動申報?購入發(fā)票無論是增值稅發(fā)票還是普通都沒有影響吧?
老師好,我算出來的稅比電子稅務(wù)局多0.03怎么辦
老師,您好!申報個稅超過5000元,是每個月都繳納個稅嗎?
25年拿到中級會計師證書,但證書上批準(zhǔn)日期寫的2024年,這樣子情況,做個稅加計扣除是填在25年的還是24年?
老師,想問一下,就是你看這樣理解對嗎?就是比如我們是掛靠方,被掛靠方給甲方開票,甲方給回款,扣除管理費(fèi),稅金,剩下的是不是應(yīng)該是被掛靠方應(yīng)該轉(zhuǎn)給我們得,我們得給被掛靠方開票?另外,我們要給被掛靠方提供成本票,但是這個票,進(jìn)項(xiàng)稅額是可以抵扣的,所以被掛靠方是不是應(yīng)該把這筆稅款返還給我們?我們提供成本票,成本票的價款由我們承擔(dān)
你好,請問已計提過了,過賬了,結(jié)不了賬是什么原因?
2024年4月份業(yè)務(wù),銷售費(fèi)用10萬在5.31號之前沒有收到發(fā)票,納稅調(diào)增,8月份發(fā)票收到了,費(fèi)用是在9月份繳納企業(yè)所得稅之前扣除,還是在2025年匯算清繳時扣除
單獨(dú)添加什么意思呀老師
您好,我們的負(fù)債表是自已手工做的還是系統(tǒng)自動的呀,我們是手工做的,自已在??未分配利潤 期末那里 %2B?以前年度損益調(diào)整這個金額 這樣負(fù)債表和利潤勾稽上了,表也平了
系統(tǒng)自動的
您好,那讓財務(wù)軟件客服幫我們設(shè)置下,這個科目一般用不到,取數(shù)就沒取了