你好,委托加工物資。

剛接手一家新的碎石廠,之前沒有會計,工廠采購原石加工成小石子銷售,還有剩下的石粉也出售,我們生產(chǎn)線是承包給別人,那么原材料,加工費(fèi),制造費(fèi)用,怎么計算成本呢?原材料適用哪種方法計算成本。
老師好!我們是一家新建的采砂場,采出來砂石讓別人加工,我們出加工費(fèi),也就是他給我們開加油租賃票這種的,當(dāng)我們付的加工費(fèi)票,那我收到票計入生產(chǎn)成本嗎還是怎么弄
老師好!我們公司是采砂場,采砂權(quán)是我們的,但是我們是讓人給我們代加工洗砂然后賣,我現(xiàn)在提前收到加工發(fā)票,這是內(nèi)賬,那我能不能做借:生產(chǎn)成本—加工費(fèi),貸應(yīng)付賬款—某某?還有我們公司是小規(guī)模納稅人,那銷售收入會計分錄咋寫呢?
老師好,我想咨詢一下采砂場的會計分錄,就是他這個入庫我不知道咋弄?采砂權(quán)是我們公司的,但是找了一個人在場地里面代加工,加工費(fèi)是31和5元,現(xiàn)在公司第一筆業(yè)務(wù),買家打進(jìn)來30000元,拉戈壁料,那我現(xiàn)在做預(yù)收賬款?開銷售票時做收入?那我戈壁料咋做入庫?月末結(jié)轉(zhuǎn)成本咋弄,小白一個求指導(dǎo),
老師好,我想咨詢一下采砂場的會計分錄,就是他這個入庫我不知道咋弄?采砂權(quán)是我們公司的,但是找了一個人在場地里面代加工,加工費(fèi)是31和5元,現(xiàn)在公司第一筆業(yè)務(wù),買家打進(jìn)來30000元,拉戈壁料,那我現(xiàn)在做預(yù)收賬款?開銷售票時做收入?那我戈壁料咋做入庫?月末結(jié)轉(zhuǎn)成本咋弄,小白一個求指導(dǎo),
17年注冊資金4千萬,目前已繳納300萬,有些什么其他辦法實繳呢,或者知識產(chǎn)權(quán)?
中級職稱有沒有書籍?
剛剛聽了跨境電商的部分課程,老師說收入確認(rèn)是以凈額為營業(yè)收入,要扣除平臺收取的費(fèi)用,但是我們公司在報稅時,稅務(wù)局要求公司按照平臺上含稅銷售額(還是含了國外稅金的)申報的,請問老師知道這是怎么回事嗎?目前公司還是按照視同內(nèi)銷在報稅,進(jìn)出口權(quán)還沒有辦理下來,難道是因為視同內(nèi)銷,所以才是按含稅銷售額報的嗎?疑惑
老師 一般納稅人7月份公司交車輛保險6187.09 稅額371.22是專票 10月份公司打算處置車輛要退保 保險公司那邊退了價稅合計3481.57 發(fā)票6187.09+371.22=6558.31全部沖紅怎么做賬務(wù)
一般注冊家政公司會有幾個章
請問24年的個稅報錯人了,還能更改嗎?
老師,就是采購是再別的平臺采購的,如果過來找財務(wù)報銷,打印出來平臺的截圖可以作為憑證嗎
老師:小規(guī)企業(yè),2023-2024年稅務(wù)0申報,進(jìn)項發(fā)票300多萬(物流費(fèi)發(fā)票);銷項發(fā)票0;稅務(wù)預(yù)警,稅管員要求把成本轉(zhuǎn)收入,問過老板真實情況是:他為以后收入存點成本,也為當(dāng)?shù)囟愂兆鳇c貢獻(xiàn),物流公司給他名下其他公司開票物流費(fèi)時,讓物流公司給預(yù)警的企業(yè)開了300多萬,怎么和稅管員解釋?
老師好,我們有一批貨退回給供應(yīng)商了,我應(yīng)該把這批退貨,記在進(jìn)銷存的進(jìn)貨記錄里,還是銷貨記錄里呢?
老師,請問公司缺錢,可以跟另一家公司借款嗎?正常借款有風(fēng)險嗎?(樸老師)
我們只給她付加工費(fèi),
砂場是我們自己的,他只是給我們加工,我們給他付加工費(fèi)
內(nèi)賬,能不能直接計入生產(chǎn)成本?
可以可以可以可以可以
那現(xiàn)在籌建期,這個生產(chǎn)成本最后結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品?什么時候結(jié)轉(zhuǎn)?
加工完工入庫了就可以轉(zhuǎn)
都開始加工了,這個就不屬于籌建期。
現(xiàn)在只是提前開過來加工費(fèi)票,開來的都是設(shè)備租賃,買設(shè)備這些,后期抵加工費(fèi)票,這個是內(nèi)賬。估計生產(chǎn)要5月初了!所以現(xiàn)在能不能結(jié)轉(zhuǎn)?
生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品嗎?
現(xiàn)在應(yīng)該不能結(jié)轉(zhuǎn),因為庫存商品里面要分小石子和大石子
那生產(chǎn)成本到時咋分結(jié)轉(zhuǎn)到各種庫存商品里面呢?
提前開過來的,如果你們沒有支付,不要做 業(yè)務(wù)都沒有發(fā)生,沒法做 借庫存商品abc等 貸生產(chǎn)成本abc 你的生產(chǎn)成本就需要按照具體的產(chǎn)品來核算
提前開的那不能先掛借生產(chǎn)成本—加工費(fèi),貸應(yīng)付賬款—某某公司,這樣行嗎?那每個月收到的生產(chǎn)成本票就直接月末結(jié)轉(zhuǎn)完就行了?
我借生產(chǎn)成本后面掛的二級科目就只有加工費(fèi),那是不是結(jié)轉(zhuǎn)庫存時我自己按照收到的沙子石子自己分配?
那這樣可以的,反正是你們自己看 是
這個生產(chǎn)成本加工費(fèi)是每月結(jié)轉(zhuǎn)還是等有收入時結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品?
你出來了產(chǎn)成品就可以做庫存商品。
那生產(chǎn)成本科目能不能直接轉(zhuǎn)庫存商品?還是需要轉(zhuǎn)其他科目再轉(zhuǎn)庫存商品?
可以 可以直接轉(zhuǎn)的
那我現(xiàn)在到底用借:加工委托物資來做?還是用借生產(chǎn)成本?貸方應(yīng)付賬款,關(guān)鍵是我們只付1方加工費(fèi)31元,其他什么都不管,然后賣60元1方這樣,好糾結(jié),老師的話按照啥科目做?
你好生產(chǎn)成本不是嗎