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老師好!我們公司是采砂場(chǎng),采砂權(quán)是我們的,但是我們是讓人給我們代加工洗砂然后賣,我現(xiàn)在提前收到加工發(fā)票,這是內(nèi)賬,那我能不能做借:生產(chǎn)成本—加工費(fèi),貸應(yīng)付賬款—某某?還有我們公司是小規(guī)模納稅人,那銷售收入會(huì)計(jì)分錄咋寫呢?

2024-04-09 09:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-09 09:10

你好; 借應(yīng)收賬款或者銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ; 你到時(shí)要把生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品 ;轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本去?

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快賬用戶6334 追問 2024-04-09 09:13

收入增值稅不用做簡(jiǎn)易征收這樣嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-09 09:13

你好; 不是的; 先走增值稅科目; 季末不超過(guò)標(biāo)準(zhǔn);把應(yīng)交稅費(fèi)貸方余額轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入

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快賬用戶6334 追問 2024-04-09 09:16

那生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)庫(kù)存商品時(shí)是全部結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還是我要算當(dāng)月他給加工了多少再轉(zhuǎn)庫(kù)存多少?他有可能提前開的加工票超或者也可能少,然后還有就是結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本時(shí)我要自己算對(duì)吧?

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齊紅老師 解答 2024-04-09 09:16

你好;按照你開采的數(shù)量來(lái)轉(zhuǎn)哈;不是全部轉(zhuǎn);要看你實(shí)際情況來(lái)轉(zhuǎn);對(duì)的??

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快賬用戶6334 追問 2024-04-09 09:18

增值稅不超標(biāo)?老師能不能講一下,我是小白,第一次做小規(guī)模納稅人的賬。

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齊紅老師 解答 2024-04-09 09:19

你好; 就是說(shuō)現(xiàn)在有優(yōu)惠政策; 季度不超過(guò)30萬(wàn)普票是免增值稅的;?

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快賬用戶6334 追問 2024-04-09 09:21

不超過(guò)30萬(wàn) 的增值稅轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入?那財(cái)務(wù)軟件可以直接點(diǎn)生成憑證嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-09 09:22

你好;1.對(duì)的;2. 你手動(dòng)去結(jié)轉(zhuǎn)就行?

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快賬用戶6334 追問 2024-04-09 09:25

好的謝謝老師!那開具普票就是直接貸方主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?

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齊紅老師 解答 2024-04-09 09:25

你好;貸方做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目;??

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你好; 借應(yīng)收賬款或者銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ; 你到時(shí)要把生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品 ;轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本去?
2024-04-09
你好,同學(xué),你的做法是正確的!可以按照你說(shuō)的分錄即可!
2024-06-26
學(xué)員,你好。你們成本核算內(nèi)容包括哪些你知道嗎?
2024-04-18
同學(xué)你好 戈壁料這個(gè)是啥 材料名稱?
2024-04-18
你的會(huì)計(jì)處理基本正確。當(dāng)你支付給另一個(gè)服裝公司的加工費(fèi)時(shí),應(yīng)該借記“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”并貸記“應(yīng)付賬款”。而你向客戶開具的服裝加工費(fèi)發(fā)票,則應(yīng)借記“應(yīng)收賬款”并貸記“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”。至于“應(yīng)交稅費(fèi)”,通常是指增值稅等相關(guān)稅費(fèi)的處理,這部分根據(jù)實(shí)際開票和稅率來(lái)計(jì)算借貸。
2024-11-09
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