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老師,請問2023年申報(bào)所得稅偷稅漏稅了,直接虛假成本沖掉收入,2024年我接手,但2023年匯算清繳還沒做,我該更改2023年的所得稅申報(bào)讓補(bǔ)稅嗎?還是不管它,但2023匯算清繳會(huì)有沖突嗎

2024-04-08 15:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-08 15:12

你好,當(dāng)時(shí)沒有開發(fā)票的這些,你可以紅沖之前的,最安全的還是調(diào)整之前的,你也可以后期在2024年調(diào)整。

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快賬用戶5215 追問 2024-04-08 15:23

偷的所得稅就是開票的……我也可以不離,大不了就是補(bǔ)稅,但是匯算清繳還沒做呢

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齊紅老師 解答 2024-04-08 15:24

你好,關(guān)鍵是它涉及到增值稅,你的增值稅銷售額能去修改之前的申報(bào)表嗎?

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快賬用戶5215 追問 2024-04-08 15:30

增值稅他是正常交,因?yàn)殚_的是專票這個(gè)小規(guī)模,然后所得稅直接做成0,剛成立的

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齊紅老師 解答 2024-04-08 15:31

哦,也就是你的增值稅已經(jīng)正常申報(bào)了。

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齊紅老師 解答 2024-04-08 15:31

那你的企業(yè)所得稅必須和增值稅的銷售額一樣。

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快賬用戶5215 追問 2024-04-08 15:45

是一樣,但成本是虛構(gòu)直接抵消收入了,這不就偷稅了么

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齊紅老師 解答 2024-04-08 15:48

對的是的對的是的,你需要紅蟲

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你好,當(dāng)時(shí)沒有開發(fā)票的這些,你可以紅沖之前的,最安全的還是調(diào)整之前的,你也可以后期在2024年調(diào)整。
2024-04-08
匯算清繳沒有調(diào)整是嗎?是的話有問題呀。
2024-10-12
您好,這個(gè)的話是更正2023年第四季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表的? 這個(gè)要
2024-08-01
可以的,你看下,你能0做了匯算清繳嗎因?yàn)槲覀冞@邊從去年開始就不允許零申報(bào)。
2024-04-08
首先,需要更正 2023 年 12 月的增值稅申報(bào)表,將無票收入納入申報(bào),以補(bǔ)繳增值稅。 其次,由于涉及到企業(yè)所得稅的調(diào)整,2023 年的年度匯算清繳表也需要進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 同時(shí),2023 年第四季度的企業(yè)所得稅也需要更正。因?yàn)榈谒募径鹊钠髽I(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)是年度匯算清繳的基礎(chǔ),無票收入的增加會(huì)影響第四季度的應(yīng)納稅所得額,從而需要對第四季度的預(yù)繳申報(bào)進(jìn)行更正
2024-07-31
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