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請問老師,更正申報了2022年2月的增值稅申報表后,(修改的原因主要的稅務(wù)在2023年企業(yè)所得稅匯算清繳完畢后,提示,2022年匯算清繳的提示,說是建筑服務(wù)業(yè)發(fā)票無備注,已覆蓋申報了2022年企業(yè)所得稅),現(xiàn)在要把這張發(fā)票抵扣的進(jìn)項稅回到2022年2月做轉(zhuǎn)出,請問老師2023年3月至12月的也要修改嗎?還是說只修改2023年2月的就成。

2024-06-11 14:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-06-11 14:08

您好,只修改2023年2月的增值稅申報表就可以,更正后我們有沒有實際補交增值稅呀

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快賬用戶9601 追問 2024-06-11 14:11

2023年2月做了進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,增值稅金額就比原來多了呀?還是補繳增值稅了呀?

頭像
齊紅老師 解答 2024-06-11 14:19

您好,增值稅金額就比原來多,如果一直有留抵也是不用實繳增值稅,扣留抵

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您好,只修改2023年2月的增值稅申報表就可以,更正后我們有沒有實際補交增值稅呀
2024-06-11
您好,這個的話最后是2023年3月和12月的也要修改
2024-06-11
可以的,但是最好你是修改一下財務(wù)報表,然后再修改第四季度的所得稅申報表。
2023-03-31
你好,學(xué)員,這也要問一下大廳柜臺要不要到現(xiàn)場更正申報,因為當(dāng)時紅沖也是在柜臺申報
2023-05-21
你好,如果能反結(jié)賬的話,最好還是反結(jié)賬去修改比較方便。
2024-04-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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