同學(xué)你好這個(gè)是24年一月退的
請(qǐng)問(wèn):我們公司在23年11月與新房東簽了廠房租賃合同,合同約定從24年1月起收租,免租期2個(gè)月即23年11月12月不收費(fèi),年租金42萬(wàn),房東在23年11月開(kāi)票42/12=3.5萬(wàn)發(fā)票過(guò)來(lái),即約定的24年1月的租金;請(qǐng)問(wèn)我是將23年11月的發(fā)票放入24年1月入賬還是11月入賬42/(12+2)=3萬(wàn);如果24年1月入賬,并從24年1月起計(jì)提費(fèi)用,處理上發(fā)票與計(jì)提一致方便;但涉及到跨年發(fā)票,如果放在24年會(huì)被認(rèn)定為為不合理嗎?
我們是一般納稅人建筑公司,為了分期確認(rèn)收入23年1、2、3、4月都給甲方開(kāi)了發(fā)票,但是甲方閑開(kāi)的太早了不給掛賬,讓24年元月份以后再開(kāi),那我們23年1234月開(kāi)給甲方的票跨年到24年再作廢可以嗎,還是必須今年開(kāi)的要在當(dāng)年作廢
老師,我們?yōu)榱四甑资斟X,12月底給客戶開(kāi)了預(yù)付款30多萬(wàn)發(fā)票,但是這個(gè)活動(dòng)還沒(méi)有開(kāi)始,要24年1月份才做,這個(gè)相當(dāng)于只有收入,還沒(méi)得支出,這個(gè)情況如何能降低所得稅呢,能不能把成本做到23年呢
老師你好,23年12月開(kāi)的專用發(fā)票,由于開(kāi)票錯(cuò)誤,24年1月紅沖了并重新開(kāi)出,但是1月份已經(jīng)繳納了24年4季度的增值稅的,我想問(wèn)一下匯算的時(shí)候收入需要調(diào)整不?
老師,你好,我23.12月底公司出口了幾批貨,因?yàn)榘l(fā)票不夠了,銷售收入開(kāi)在了24年,我也做了24年的收入,那我退稅,24年開(kāi)的發(fā)票 我是放在23年12月退還是24年1月退啊,放24年1月所屬期,系統(tǒng)又會(huì)提醒,出口時(shí)間是23年
新公司注冊(cè)完成,營(yíng)業(yè)執(zhí)照公章開(kāi)戶完成之后做什么
老師!在實(shí)際工作中怎么區(qū)分合同資產(chǎn)和應(yīng)收賬款的使用?
請(qǐng)問(wèn)老師,A(境內(nèi))投資B(境外),B(境外)已經(jīng)在境外繳納企業(yè)所得稅了分紅到A(境內(nèi)),A(境內(nèi))需要繳納分紅稅嗎?
遞延所得稅資產(chǎn)的數(shù)是5萬(wàn),那我本身這一年要交100萬(wàn)的所得稅,那我利潤(rùn)表所得稅費(fèi)用的數(shù)是100+5=105萬(wàn)?還是100-5=95萬(wàn)?
董老師 有問(wèn)題咨詢 您在線嗎?
公司租車每月租金1000元,租一年,需要交多少個(gè)人所得稅
紙質(zhì)版發(fā)票丟了怎么辦
老師好:咨詢下,a 公司和 b公司往來(lái)款一致, a 和 b 公司的股東為同一個(gè)人。經(jīng)個(gè)人股東確認(rèn),a公司的其他應(yīng)付款,可以和這個(gè)個(gè)人股東的其他應(yīng)收款抵消嗎?
請(qǐng)問(wèn)我是一般納稅人,有個(gè)清包工工程,可以開(kāi)具3%的的簡(jiǎn)易計(jì)征的專票吧?對(duì)方可以抵扣這3%嗎?
這個(gè)題目為什么不選擇基礎(chǔ)設(shè)施 我感覺(jué)籌建多個(gè)智能制造基地不應(yīng)該屬于基礎(chǔ)設(shè)施嘛
24年一月系統(tǒng)會(huì)提醒,出口時(shí)間是23年
你發(fā)票是24年開(kāi)的哦