同學,你好 需要繳納,按照你企業(yè)的所得稅稅率繳納
老師,我們是小規(guī)模那納稅人,我們有一筆80萬的項目款在2022年就入賬了,但是因為不確認對方是否需要發(fā)票,所以遲遲沒有確認收入,一直掛在預收賬款,在2023年12月份我們公司開票超過531萬元,所以就被升為一般納稅人,為避免2024年1月后確認收入這個收入能少上增值稅,我能在2023年度12月把這80萬作為升一般納稅人前的收入嗎?具體分錄怎么做才沒有稅務風險?
老師,2023年12月我做了一筆營業(yè)外收入,是公司租賃房屋被政府拆遷賠償款28萬,這筆款今年所得稅要交嗎?需要繳納多少呀
老師,小規(guī)模公司,都是0申報,2023年12月收入一筆房租租賃拆遷費28萬,需要繳納稅嗎?可以做成不交稅的賬嗎
老師,單位執(zhí)行小企業(yè)會計準則,2022年12月政府給了一筆獎勵資金5萬元,我計入到了專項應付款里,現(xiàn)在2023年我轉入到了營業(yè)外收入里,分錄做的對嗎?這筆收入需要交稅嗎?交哪些稅?怎么調整2023年匯算清繳表
老師,有個公司需要注銷,是小規(guī)模納稅人,這個公司一直都沒什么業(yè)務,往年虧損2萬多,今年有開了5萬多的發(fā)票出去,現(xiàn)在要注銷,遇到一個問題:公司的賬上的錢不夠還其他應付款(都是掛在法人下面的其他應付款有3萬多),現(xiàn)在公司要注銷需要封賬,這筆錢也還不了給法人了,其他應付款的數(shù)據全部結轉到“營業(yè)外收入”,這樣一來的話,就需要交企業(yè)所得稅,有沒有什么辦法,可以避免繳納企業(yè)所得稅?
前年把法人的其他應付款轉到實收資本,現(xiàn)在怎么轉回往來款
你好!公司是建筑勞務公司沒有建筑資質,接了勞務公司的項目,現(xiàn)在稅務問我們有沒有資質,稅務需要管理我們有沒有資質嗎?
我交的增值稅會計科目選擇應交稅費銷項稅額對不對
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費、包裝費等服務費,可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關于2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應付款,然后在匯算清繳的時候可以填研發(fā)費用加計扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務10000袋,價格280元,已完成任務,那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會計準則,2025年4月補錄入2020年4月采購的固定資產車,補計提折舊用以前年度損益調整,請問這個科目是影響2024年末未分配利潤數(shù)嗎?后期需要改什么報表嗎
你好,請問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計入其他應收款,沒有算分紅?
農行給加油站轉帳,做賬借方為什么用預付賬款,
我們是小規(guī)模企業(yè),怎么計算?
同學,你好 企業(yè)所得稅25%,小微企業(yè)5%
那就是28萬*5%嗎?我第一次涉及企業(yè)所得稅,麻煩老師細致點哈
同學,你好 不是,企業(yè)所得稅是按照應收入總額-準予扣除項目金額來計算應交稅費金額的。不是補償28萬,就按照28萬繳納
那麻煩老師告訴下怎么計算這個所得稅,公司其他是零申報,小規(guī)模企業(yè),只有這筆賠償營業(yè)外收入
同學,你好 只有這筆賠償營業(yè)外收入 那就是280000*5%=14000