您好 請問政府給的什么獎勵 有沒有文件 文件里面有沒有注明獎勵的是什么期間的
我單位為小規(guī)模納稅人,遵循小企業(yè)會計準則。單位收到政府撥付的用于以后期間支出的專項資金,為不征稅收入。在12月份季度所得稅申報的時候一次性把這部分資金計入了營業(yè)外收入,這應該是不正確的對吧?應該是計入遞延收益,隨相關支出結轉遞延收益到營業(yè)外支出對嗎?如果是這樣的話,我到匯算清繳的時候怎么調整呢?
小企業(yè)會計準則2023年1月份,收到了2022年12月開的300多萬勞務票。1月份入賬 借:利潤分配/未分配利潤 貸:應付賬款。現(xiàn)在報22年財務報表 和所得稅匯算清繳的時候怎么做。需要調整22年財務報表嗎,匯算的時候300多萬的勞務票填在哪里
小企業(yè)會計準則2023年1月份,收到了2022年12月開的300多萬勞務票。1月份入賬 借:利潤分配/未分配利潤 貸:應付賬款。現(xiàn)在報22年財務報表 和所得稅匯算清繳的時候怎么做。需要調整22年財務報表嗎,匯算的時候300多萬的勞務票填在哪里
小企業(yè)會計準則2023年1月份,收到了2022年12月開的300多萬勞務票。22年未做暫估 1月份入賬 借:利潤分配/未分配利潤 貸:應付賬款?,F(xiàn)在報22年財務報表 和所得稅匯算清繳的時候怎么做。需要調整22年財務報表嗎,匯算的時候300多萬的勞務票填在哪里
老師,我要注銷。我把其他應收款貨幣資金都清0了,然后我把其他應付款的剩余金額轉到營業(yè)外收入去了是143342.68所以凈利潤是139688.38。那我營業(yè)外收入就要交企業(yè)所得稅了,但是我2023年匯算清繳虧損是146996.38,那我還是虧損3654.46的。老師,我現(xiàn)在卡在營業(yè)外收入這筆分錄我需要在做什么會計分錄,我的報表才平啊
老師,企業(yè)變更名稱,做為財務要關注哪些方面,請賜教,謝謝!
2022年度是每個季度45萬的額度,普票免征增值稅的
老師你好,我在上一個單位是從2024年8月干到2025年2月,然后他們給我簽勞動合同,我申請了勞動仲裁,讓他給我賠償,就是除試用期外,總共2萬5000多的工資,現(xiàn)在那邊法人打電話說給我協(xié)商嗎?還是咋辦?如果協(xié)商不了的話,他去找律師,我不用管他可以么
老師,晚上好,個人自建房,房屋出租,租客要求開專票,要帶什么資料去開票,稅率多少
老師你好,我們是個體戶建筑公司,自己包的活,找了人做隔斷,里面含材料費和人工費,先預付2萬,這個付款時用途寫什么合適?
老師,我這簽了兩份合同人工費用,我已支付一份合同的金額了,但是對方給開具的普票是這這份兩份合同的合計金額,這個我還怎么做賬???
現(xiàn)在更正2023年工資,會計分錄怎么做?
2023年計入工資的數(shù)據(jù),今年更正為修理費,會計分錄怎么做
請問老師公司匯算清繳開票收入400多萬,成本費用合計180多萬,有220萬開票收入由于對方?jīng)]有付款沒錢付下游下游不給票入成本,現(xiàn)在匯算清繳要怎么處理比較好?
眼科醫(yī)院需要申報繳納哪些稅呢,它屬不屬于非營利性機構呢
新型研發(fā)機構獎勵資金
沒有期限的話 那一次性計入營業(yè)外收入可以的 繳納企業(yè)所得稅 計入了營業(yè)外收入 增加了利潤總額 匯算清繳不需要調整了哈
老師,麻煩問一下穩(wěn)崗補貼這部分收入也是記到了營業(yè)外收入里,需要交稅嗎?
穩(wěn)崗補貼這部分收入也是記到了營業(yè)外收入里,需要交企業(yè)所得稅
老師,一般不征稅收入或是減免收入都有啥呢
.企業(yè)所得稅不征稅收入 (一)財政撥款; (二)依法收取并納入財政管理的行政事業(yè)性收費、政府性基金; (三)國務院規(guī)定的其他不征稅收入。 所稱財政撥款:是指各級人民政府對納入預算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金,但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規(guī)定的除外。
企業(yè)所得稅的免稅收入包括以下幾類: 1. 國債利息收入:企業(yè)因購買國債所得的利息收入,免征企業(yè)所得稅。 2. 符合條件的居民企業(yè)之間的股息、紅利等權益性投資收益:居民企業(yè)之間獲得的股息、紅利等權益性投資收益,免征企業(yè)所得稅。 3. 在中國境內設立機構、場所的非居民企業(yè)從居民企業(yè)取得與該機構、場所有實際聯(lián)系的股息、紅利等權益性投資收益:非居民企業(yè)在中國境內設立機構、場所,從居民企業(yè)取得與該機構、場所有實際聯(lián)系的股息、紅利等權益性投資收益,免征企業(yè)所得稅。 4. 符合條件的非營利組織的收入:符合條件的非營利組織的非營利收入,免征企業(yè)所得稅。