1、去年分錄 借:庫存商品 --暫估--- XXX 貸:應(yīng)付賬款--- xxxx 2、今年收票 借:庫存商品---XXX 應(yīng)交稅費-進項稅額 貸:應(yīng)付賬款---xxxx 3、沖賬 借:庫存商品 --暫估--- -XXX 貸:應(yīng)付賬款-- -xxxx

暫估的成本跨年取得成本發(fā)票,當(dāng)時少暫估了,現(xiàn)在已經(jīng)賬務(wù)處理了,匯繳時還需要調(diào)表?
老師 我21年暫估了成本但是在22年4月取得了發(fā)票,我是當(dāng)月直接沖減暫估成本然后做賬還是把22年4月取得的發(fā)票放在21年去反結(jié)賬入賬呢
老師,我去年暫估成本10萬,取得的發(fā)票12萬,暫估費用5萬,取得發(fā)票2萬,后面取得的發(fā)票我沖紅原來暫估的分錄,重新入賬,那這個1萬的差額是我要調(diào)整的對吧,當(dāng)時暫估的分錄是 借 管理費用 主營業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 暫估
老師我是小企業(yè),去年差的成本發(fā)票,我暫估的有成本,現(xiàn)在暫估的這部分我取和發(fā)票呢,怎么做幾務(wù)處理呢
老師你好,我去年差的成本票,當(dāng)時是暫估的成本。我現(xiàn)在取得成本四本票了,我沖賬和現(xiàn)在取得發(fā)票的賬務(wù)處理
老師,營業(yè)執(zhí)照地址已經(jīng)遷移完成,請問稅務(wù)怎么轉(zhuǎn)啊
老師,你好!6月份報稅把銷售收入填成含稅金額了,導(dǎo)致多扣稅了,這個要怎么調(diào)整才能和現(xiàn)在的賬對上???
小規(guī)模月不超10萬,季度不超30萬免增值稅嗎
老師,請問怎么樣在電子稅務(wù)局變更信息?我們公司法人變化了,稅務(wù)局發(fā)的處罰短信會發(fā)到她手機,如何變更相關(guān)信息?
老師你好,考公培訓(xùn)發(fā)票可以用不?員工的
請問老師我個人出租房屋給公司使用,我也代開了發(fā)票,請問我還要交20%的個人所得稅嗎?怎么交?
老師個人獨資企業(yè)一般納稅人可以變更為有限公司嗎
珠寶店,舊飾處理應(yīng)該如何開票,是自己賣舊飾,不是回收
老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議中可以不填轉(zhuǎn)讓價格,填無償轉(zhuǎn)讓可以嗎?兩個股東之間是父子關(guān)系,
老師294000收入交多少增值稅?我家是6%