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老師你好,我去年差的成本票,當(dāng)時是暫估的成本。我現(xiàn)在取得成本四本票了,我沖賬和現(xiàn)在取得發(fā)票的賬務(wù)處理

2024-04-08 11:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-08 11:39

1、去年分錄 借:庫存商品 --暫估--- XXX 貸:應(yīng)付賬款--- xxxx 2、今年收票 借:庫存商品---XXX 應(yīng)交稅費-進項稅額 貸:應(yīng)付賬款---xxxx 3、沖賬 借:庫存商品 --暫估--- -XXX 貸:應(yīng)付賬款-- -xxxx

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1、去年分錄 借:庫存商品 --暫估--- XXX 貸:應(yīng)付賬款--- xxxx 2、今年收票 借:庫存商品---XXX 應(yīng)交稅費-進項稅額 貸:應(yīng)付賬款---xxxx 3、沖賬 借:庫存商品 --暫估--- -XXX 貸:應(yīng)付賬款-- -xxxx
2024-04-08
您好,
借:應(yīng)付賬款-暫估
貸:以前年度損益調(diào)整
2025-05-22
借應(yīng)付賬款貸利潤分配未分配利潤 借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)付賬款 小企業(yè)會計準(zhǔn)則做賬的,用這個 匯算清繳增加你的成本,減少利潤就可以
2022-04-14
借應(yīng)付賬款,貸以前年度損益調(diào)整,這個是紅沖的,然后再做發(fā)票的, 借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付賬款,這個是發(fā)票的
2023-03-28
你好同學(xué),如果金額一樣的話,你直接把發(fā)票付到2021年的那個憑證上就可以的。
2022-05-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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