您好,這部分,開票了嗎這個
老師您好,我想問一下我們收到勞務(wù)費發(fā)票76000是一次性走管理費用可以嗎
老師,我們是建筑總承包企業(yè),把勞務(wù)和輔材分包出去了,我們收到分包方開的勞務(wù)費發(fā)票,發(fā)票服務(wù)名稱寫什么?
老師您好 請問一家茶館的這種賬務(wù) 我開出去的發(fā)票 和收到的款 這種我分別怎么做賬呀
老師你好,我是一個工程總包單位,勞務(wù)分包了,由勞務(wù)公司給我們開勞務(wù)費發(fā)票,但是支付農(nóng)民工工資有我單位的農(nóng)民工專戶支付,我們和勞務(wù)公司簽訂了一份委托我們付款協(xié)議,我想問的就是勞務(wù)公司給我們開發(fā)票,我做賬是做到工程施工-人工費,還是勞務(wù)分包款
您好!老師我想請問一下勞務(wù)已發(fā)生,但是沒有收到勞務(wù)公司開具的發(fā)票,也一直沒有付款,過了幾個月了才收到勞務(wù)公司的發(fā)票,由于金額比較大想分攤到前幾個月去這個該怎么處理呢
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預(yù)計負債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實繳注冊資本金,會計不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準備哪些資料?
老師,年底費用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費里面含有餐補可以直接做成管理費用-差旅費報銷嗎?報銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進行個稅申報或是做成職工福利之類的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬,借方105萬,個稅申報系統(tǒng)里面103萬,納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進行季度企業(yè)所得稅申報的更改了嗎?
五月份的工資怎么計算,有多少個工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎
對方開票了 但是還沒收到票 我現(xiàn)在做的是 借管理費用 貸銀行存款 不知道對不對 收到票我又不知道應(yīng)該怎么做
先價稅合計做管理費用,后期票到了再調(diào)整這個費用就可以
后期如何調(diào)整呀 目前是合計做費用
你好 老師 還在回復(fù)嘛
在的,不好意思當(dāng)時沒看到,后期的話,借 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 貸 管理費用
就是 還沒收到票先做 借 管理費用 貸 銀行存款 收到票后 借 應(yīng)交稅費 貸 管理費用 嘛
對的,第二筆僅僅是稅款的金額
好的,第一筆是合同的金額,還是實際支付的金額呀
這個是屬于實際的金額
實際金額是支付金額嘛 我們合同金額是10萬,支付了9090元 暫未收到發(fā)票 目前我做的是 借 管理費用 9090 貸 銀行存款 9090
對的,這個分錄的金額是沒錯的
收到發(fā)票后 我再做 借 應(yīng)交稅費 稅款的金額 貸 管理費用 嘛
對,最后是借 應(yīng)交稅費 稅款的金額 貸 管理費用?
好的 謝謝老師??
不客氣了,早點休息