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老師,上個月已經(jīng)繳納增值稅附加稅后,因為符合加計扣除政策,又將上個月增值稅抵扣了,附加稅也沒有了,那怎么寫會計分錄啊

2024-04-07 15:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-04-07 15:27

你好,現(xiàn)在收到退稅嗎?

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快賬用戶8800 追問 2024-04-07 15:28

老師,這個月留底抵稅了

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齊紅老師 解答 2024-04-07 15:33

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸,應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 企借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸營業(yè)外收入

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齊紅老師 解答 2024-04-07 15:33

借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅企業(yè)稅金及附加負(fù)數(shù)。

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你好,現(xiàn)在收到退稅嗎?
2024-04-07
因為你增值稅之前退稅過,附加稅應(yīng)該也退,附加稅后期沒有退給你抵扣了。
2024-02-20
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅100, 借應(yīng)交稅費(fèi)、增值稅加計扣除20 貸營業(yè)外收入20, 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)、增值稅加計扣除20, 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅80, 貸銀行 附加稅的,直接按照80的乘以稅率來計提就可以的。借稅金及附加,貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅
2023-02-07
借應(yīng)交稅費(fèi)、未交增值稅, 貸銀行存款, 借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)、附加稅 借應(yīng)交稅費(fèi)、附加稅貸銀行
2023-07-08
做交稅相反的分錄就是了
2023-08-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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