你好,填寫到主表第1行。
老師,小規(guī)模納稅人季度銷售額超過30萬,有開專票、普票,還有不開票收入,不開票收入應(yīng)填寫在增值稅主表哪欄呢?是不是第三欄?
老師:開票收入是自動(dòng)的,無票收入應(yīng)該填在那一欄?小規(guī)模企業(yè)季度已經(jīng)超過45萬的。
請問無票收入 (房屋租金收入)應(yīng)該填在那一欄,是小規(guī)模納稅人 季度銷售已經(jīng)超過三十萬了,
老師,小規(guī)模納稅人,有普通未開票收入,月度收入不超過三十萬元,怎么填寫數(shù)據(jù)?直接在免稅金額那欄填寫嗎?
老師,請問小規(guī)模納稅人季度銷售額,包含無票收入沒有超過30萬時(shí),這個(gè)無票收入應(yīng)該填報(bào)在增值稅申報(bào)表的哪一欄?
當(dāng)年內(nèi)的勞務(wù)費(fèi)用 暫估如何做賬
老師你好!未分配利潤是800,股權(quán)轉(zhuǎn)讓50%400萬元,可以按200轉(zhuǎn)讓價(jià)格,有標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓價(jià)格嗎?可以按90%轉(zhuǎn)讓,這樣360萬元,差額40*0.20=8萬元,這樣不是更好嗎?問轉(zhuǎn)讓價(jià)格有標(biāo)準(zhǔn)嗎?
業(yè)務(wù)部門發(fā)生的費(fèi)用,比如辦公室租金、配的公車加油費(fèi)折舊費(fèi)都計(jì)入銷售費(fèi)用合理嗎
老師,請問一下,公司現(xiàn)在欠稅,是公司名義上的法人代表承擔(dān)一切法律后果嗎?公司實(shí)際的法人不是這個(gè)人
法人的電子稅務(wù)局上有企業(yè)信息,是否已經(jīng)稅務(wù)登記了
老師,您好!請教您 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于納稅人認(rèn)定或登記為一般納稅人前進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2015年第59號)規(guī)定,如果小規(guī)模納稅人期間未取得生產(chǎn)經(jīng)營收入、未按照銷售額和征收率簡易計(jì)算應(yīng)納稅額申報(bào)繳納增值稅的,可以在認(rèn)定或登記為一般納稅人后抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。那么,如果當(dāng)時(shí)沒有做進(jìn)項(xiàng)稅額價(jià)稅分離處理,現(xiàn)在是一般納稅人了,賬務(wù)如何調(diào)整呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
24000*8如何理解 請老師解答
樸老師:從轉(zhuǎn)了2手的代賬公司手中把賬要回來自己做,是否需要把這2個(gè)公司所有的賬都要核查一遍,需要注意哪些細(xì)節(jié),需要有哪些銜接工作???感謝指教
收入確認(rèn),報(bào)關(guān)的以FOB出口日期確認(rèn)收入,快遞形式,沒有報(bào)關(guān)的,以什么時(shí)間確認(rèn)收入(跨境電商)
請問下面寫了2025年不適用,請問是哪一條不適用?
第一行不是開票的不含稅銷售額么
一行是開票和不開票的,總的收入。
那就是這樣么 二行還是開票的不含稅金額 只是一行把無票收入加入二行的開票
下面是開票的,咱沒開票填寫第1行。
但是第一行是 第二行+第三行的總額 我沒開票的直接填在第一行 比如是55637 我直接填這個(gè) 第二行是開票的2324550 會(huì)出現(xiàn)一大感嘆號 所以我才問 是不是第一行的金額是無票收入+第二行的
這樣你看
這樣 小規(guī)模無票收入填寫增值稅申報(bào)表的時(shí)候,應(yīng)填寫在“本期應(yīng)稅銷售額”的“其他”欄內(nèi)。其他欄可以在各個(gè)稅收類別中添加通用計(jì)算
就是把原來沒有入賬的都補(bǔ)記上就可以了。
已經(jīng)記得正常有這樣不就合并一起了嗎?
沒有看到您說的這個(gè) 是第幾欄請問
沒明白您說的
你好 填寫 5%稅率那行里? ?4行?
我填了 出現(xiàn)這個(gè) 直接提交嗎
1.2不填寫 直接填寫到 4行 5稅率這個(gè) 就行?
那我這個(gè)季度開了票的不含稅銷售額不填么
開票的正常填寫你多少稅率就填寫對應(yīng)那個(gè)銷售額里就行?