你好,填寫在小微企業(yè)免稅銷售額里面
老師 請教下 小規(guī)模納稅人 季度未超過30萬 有開票收入 有未開票收入 收入數(shù)相應的填在增值稅申報表哪個欄次
請問老師,小規(guī)模納稅人,本季度有無票收入,那么申報增值稅時,無票收入填寫哪欄?
老師請問小規(guī)模納稅人,季度銷售額未超30萬,開具普票收入10000,不開票收入98000應該分別填在增值稅申報表的第幾欄呢?謝謝
尊敬的老師,您好!小規(guī)模納稅人,按季度申報增值稅,一個季度發(fā)生有票的銷售收入35萬,同時發(fā)生無票的稍售收入45萬,請問申報增值稅申報表時,分別填在哪欄?
老師,請問小微企業(yè)本季度的不含稅收入不超過30萬,請問其中的無票收入應該填在增值稅申報表的哪一欄里?
請問匯算清繳時,管理費用-其他,需要要調(diào)整嗎
想問一下老師:營業(yè)執(zhí)照不見了、公章也掉了不知道放哪里了、能去做注銷嗎?
老板拖欠我工資,我如果去勞動監(jiān)察大隊,怎么跟他說
老師您好!請問增值稅繳納滯納金會計分錄(要詳細)需要計提嗎?
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳,資產(chǎn)總額是看資產(chǎn)負債表期末余額的 資產(chǎn)總計一欄是嗎
你好,請問,水利基金,怎么計算稅費?
會計報表勾稽關系對不上的原因有哪些?
員工退回團建費,咋寫會計分錄
沖掉輸多的在途物資怎么做賬
老師,公司給員工墊付交的個稅,還沒有從員工工資扣,個稅就是負數(shù),這種情況在財務報表年報時,需要重分類嗎。
老師,那第二季度因為申報了這筆無票收入,當時繳納了企業(yè)所得稅,現(xiàn)在這筆無票收入金額顧客要求開票了,那我第四季度怎么申報增值稅呢?
開票的額度正常開票,但是得把這個之前的未開票收入的部分做紅沖
老師,請問第四季度申報增值稅時具體怎么填寫?
就是按照開票金額減去紅沖未開票收入的金額申報
老師,比如說這個季度是不含稅收入20萬(包含之前為未開票收入現(xiàn)重新開票的金額2萬),那我填報的時候只填報18萬嗎?
對,沒錯的,就是這么填的
老師,但這樣操作的話不會比對不通過,不讓提交嗎?
有可能會有這個提示如果這種情況有可能會有這個提示,如果這種情況的話只能是稅務局現(xiàn)場申報
那筆無票收入是第二季度申報的,那我是否可以對第二季度的申報表進行更正申報呢?
因為你第二季度的時候確實是未開票收入,所以不需要更正的
關鍵是如果不愿意去現(xiàn)場申報,然后這個季度直接減少這筆金額申報比對又不通過,我是不是只能做對二季度做更正申報呢
你如果不去現(xiàn)場申報的話,那就只能這么修改