你好 公司預(yù)交電費(fèi) 3月份忘了領(lǐng)發(fā)票 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款? 取得發(fā)票了,再計(jì)入費(fèi)用核算?
老師,2月份交了的電費(fèi)沒有取得發(fā)票,從對(duì)公賬戶走的,說(shuō)是3月月份開,這怎么做賬?
老師您好,我在3月份開了一張電子普通發(fā)票,結(jié)果在4月份給沖紅了,能做作廢4月份沖紅的發(fā)票嗎,客戶已經(jīng)在3月份報(bào)了發(fā)票了
老師,3月份我們付了一筆款,計(jì)入了預(yù)付賬款,3月底收到發(fā)票,我沖了預(yù)付款,入了費(fèi)用,4月份我們又付了一筆款,入了預(yù)付款,結(jié)果五月初他們給我們開了3月+4月的發(fā)票,等于說(shuō)3月份的開重了,到六月初他們才把3月份的我已經(jīng)入賬的3月份發(fā)票給紅沖了,這樣的話老師,我可以在六月份把紅沖的那些入賬后,把之前做的3月的分錄做分錄,再把3+4月份的發(fā)票充之前的預(yù)付嗎?就是把5月份的發(fā)票做到6月份去
老師,您好!1月份電費(fèi)是在2月交款的,3月份才開1月電費(fèi)發(fā)票的。1月暫估了電費(fèi),2月在付款時(shí)和3月收到發(fā)票時(shí),分別怎么做賬?謝謝!
公司預(yù)交電費(fèi) 3月份忘了領(lǐng)發(fā)票 發(fā)票開在了4月份 3月份的電費(fèi)怎么做賬
小規(guī)模納稅人長(zhǎng)期零申報(bào)要做哪些事?
自然人扣繳端怎么沒有找到經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)呢?
律師事務(wù)所想鼓勵(lì)員工交成本票,規(guī)定本月發(fā)票次月10日之前交回,獎(jiǎng)勵(lì)票面金額的2%,次月20日前交回,獎(jiǎng)勵(lì)票面金額1.5%,這個(gè)怎么設(shè)置函數(shù)呢
員工充值電話費(fèi)不開發(fā)票可以報(bào)銷嗎?還是可以開公司發(fā)票呢?除了統(tǒng)一充值油卡,律師事務(wù)所還有什么渠道能夠獲得成本發(fā)票呢?
想把一個(gè)表中篩選出來(lái)的一列數(shù)據(jù)匯總到另一個(gè)表中的一個(gè)單元格內(nèi)怎么設(shè)置函數(shù)呢
想比較兩列數(shù)據(jù)那些是一致的哪些是不一致的用什么函數(shù)?
本月進(jìn)項(xiàng)全部勾選,但是有的發(fā)票沒有收到,怎么入賬呢?
為什么是遞延收益?環(huán)保設(shè)備不是已經(jīng)購(gòu)入了嗎?
老師我圈住的這個(gè)我不明白
老師好,這題應(yīng)不應(yīng)該計(jì)算壞賬準(zhǔn)備?這題的答案的周轉(zhuǎn)次數(shù)應(yīng)該是多???
以前是這樣做的 這回忘了領(lǐng)發(fā)票 那3月份的電費(fèi)就沒有賬 利潤(rùn)不就不準(zhǔn)了
你好,你如果想利潤(rùn)準(zhǔn)確,可以根據(jù)用電度數(shù),做個(gè)費(fèi)用的暫估入賬處理。
應(yīng)該借什么 貸什么
你好 借:制造費(fèi)用等科目,貸:應(yīng)付賬款—暫估?
平時(shí)交電費(fèi)是 借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款 再那樣做合適嘛
你好,沒有發(fā)票的情況下,暫估這樣做是合適的
等發(fā)票來(lái)了怎么沖
你好,做之前暫估的相反分錄 然后根據(jù)發(fā)票做電費(fèi)分錄?
那這樣費(fèi)用不又上4月份了
你好,沒有上4月份(因?yàn)槟阍?月份已經(jīng)費(fèi)用暫估入賬了?。?
3月 借 電費(fèi) 貸 應(yīng)付 暫估 4月 借 電費(fèi) 負(fù)數(shù) 貸 應(yīng)付 負(fù)數(shù) 再借電費(fèi) 貸 預(yù)付 這樣嗎
你好,是的,是這樣的處理思路?