你好 公司預(yù)交電費(fèi) 3月份忘了領(lǐng)發(fā)票 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款? 取得發(fā)票了,再計(jì)入費(fèi)用核算?
老師,2月份交了的電費(fèi)沒有取得發(fā)票,從對(duì)公賬戶走的,說是3月月份開,這怎么做賬?
老師您好,我在3月份開了一張電子普通發(fā)票,結(jié)果在4月份給沖紅了,能做作廢4月份沖紅的發(fā)票嗎,客戶已經(jīng)在3月份報(bào)了發(fā)票了
老師,3月份我們付了一筆款,計(jì)入了預(yù)付賬款,3月底收到發(fā)票,我沖了預(yù)付款,入了費(fèi)用,4月份我們又付了一筆款,入了預(yù)付款,結(jié)果五月初他們給我們開了3月+4月的發(fā)票,等于說3月份的開重了,到六月初他們才把3月份的我已經(jīng)入賬的3月份發(fā)票給紅沖了,這樣的話老師,我可以在六月份把紅沖的那些入賬后,把之前做的3月的分錄做分錄,再把3+4月份的發(fā)票充之前的預(yù)付嗎?就是把5月份的發(fā)票做到6月份去
老師,您好!1月份電費(fèi)是在2月交款的,3月份才開1月電費(fèi)發(fā)票的。1月暫估了電費(fèi),2月在付款時(shí)和3月收到發(fā)票時(shí),分別怎么做賬?謝謝!
公司預(yù)交電費(fèi) 3月份忘了領(lǐng)發(fā)票 發(fā)票開在了4月份 3月份的電費(fèi)怎么做賬
投資總額和當(dāng)前時(shí)間有效的投資方信息中投資金額之和不同
老師你好,民辦非這個(gè)年檢怎么報(bào)啊
甲公司固定資產(chǎn)房產(chǎn)與乙銀行資產(chǎn)包進(jìn)行置換,按評(píng)估價(jià)值,如甲資產(chǎn)賬面價(jià)值4000萬,評(píng)估價(jià)值14000萬,那評(píng)估后的價(jià)值14000萬,置銀行等額價(jià)值14000萬資產(chǎn)或者置換銀行19000萬的資產(chǎn)包,會(huì)計(jì)分錄怎么做,涉及到哪些稅?
老師,由有限合伙企業(yè)控股的公司工商年報(bào)填控股情況寫其他還是私人控股呢?
請(qǐng)問哪位老師有最新版的財(cái)務(wù)報(bào)表的自動(dòng)生成模板,給發(fā)一分吧
老師,個(gè)體戶,做一些建筑維修改造的活兒,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候,應(yīng)該用什么科目?分錄是什么?
們有現(xiàn)金流量自動(dòng)生成表嗎?
公司增加經(jīng)營范圍需要注意什么
老師您好啊,我們公司是個(gè)商貿(mào)公司啊,嗯,我們現(xiàn)有個(gè)產(chǎn)品a賣給了b公司,b公司已經(jīng)打款進(jìn)來了,要求我們開票,但是我們的a公司還沒從供應(yīng)商那邊進(jìn)貨進(jìn)過來,可以先給這個(gè)b公司開票么
老師,個(gè)體戶,做一些維修改造的活兒,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候,應(yīng)該用什么科目?
以前是這樣做的 這回忘了領(lǐng)發(fā)票 那3月份的電費(fèi)就沒有賬 利潤不就不準(zhǔn)了
你好,你如果想利潤準(zhǔn)確,可以根據(jù)用電度數(shù),做個(gè)費(fèi)用的暫估入賬處理。
應(yīng)該借什么 貸什么
你好 借:制造費(fèi)用等科目,貸:應(yīng)付賬款—暫估?
平時(shí)交電費(fèi)是 借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款 再那樣做合適嘛
你好,沒有發(fā)票的情況下,暫估這樣做是合適的
等發(fā)票來了怎么沖
你好,做之前暫估的相反分錄 然后根據(jù)發(fā)票做電費(fèi)分錄?
那這樣費(fèi)用不又上4月份了
你好,沒有上4月份(因?yàn)槟阍?月份已經(jīng)費(fèi)用暫估入賬了啊)
3月 借 電費(fèi) 貸 應(yīng)付 暫估 4月 借 電費(fèi) 負(fù)數(shù) 貸 應(yīng)付 負(fù)數(shù) 再借電費(fèi) 貸 預(yù)付 這樣嗎
你好,是的,是這樣的處理思路?