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Q

老師,2月份交了的電費沒有取得發(fā)票,從對公賬戶走的,說是3月月份開,這怎么做賬?

2021-03-09 16:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-03-09 16:45

借其他應收款 貸銀行,借管理費用 貸其他應收款

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快賬用戶1249 追問 2021-03-09 17:28

老師,以前交電費都是現(xiàn)金支付的,開多少的票1萬賬上直接走現(xiàn)金1萬,實際交了10200,200元結余到下月,賬上不體現(xiàn)結余的部分,現(xiàn)在用公戶支付就得體現(xiàn)結余部分,這個賬務處理是什么

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齊紅老師 解答 2021-03-09 17:36

這個對應做借其他應收款 10200 貸銀行,開發(fā)票做借管理費用 10000 貸其他應收款10000

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快賬用戶1249 追問 2021-03-09 17:37

老師,我上個月做到應付的借方了,可以嗎

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齊紅老師 解答 2021-03-09 17:39

可以,這個上面改應付可以

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借其他應收款 貸銀行,借管理費用 貸其他應收款
2021-03-09
你好 公司預交電費 3月份忘了領發(fā)票 借:預付賬款,貸:銀行存款? 取得發(fā)票了,再計入費用核算?
2024-04-07
您好,這個的話,是可以算9月份的費用的,這種
2024-10-14
暫估入庫 借;電費科目 貸:應付賬款-估價-供應商 支付貨款 借:應付賬款—結算戶-供應商 貸:銀行存款 發(fā)票到后沖暫估 借:應付賬款-估價-供應商 ?? 電費科目(暫估差額) 應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應付賬款—結算戶-供應商
2024-03-18
你好,您的意思是沒有做賬嗎?
2024-04-07
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