借其他應(yīng)收款 貸銀行,借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)收款
我們物業(yè)公司,現(xiàn)在9月底了,客戶把3月份水電費(fèi)交公賬了,稅費(fèi)沒有交,說以后有需要在開,可以這樣操作嗎,我之后開3月份的票給他要有沒有影響的?
老師,2月份交了的電費(fèi)沒有取得發(fā)票,從對(duì)公賬戶走的,說是3月月份開,這怎么做賬?
老師,我6月份從賬戶轉(zhuǎn)了一筆錢是電費(fèi)。當(dāng)時(shí)沒給我發(fā)票怎么做賬,我8月份收到了發(fā)票,又該怎么做賬
老師,9月份分別付了9月和10月雇主責(zé)任險(xiǎn),都沒有取得發(fā)票,可是我把付9月份的做成了管理費(fèi)用,忘記做成預(yù)付賬款了,10月份的做的是預(yù)付賬款,發(fā)票在10月份時(shí)取得了,2月的保費(fèi)開在一張發(fā)票上了 現(xiàn)在我該怎么處理???
老師,我這個(gè),個(gè)體戶的,今年2月份開發(fā)票開了50萬,稅號(hào)錯(cuò)了,3月份沖的,沖完沒票了,4月份再開,那2月份和3月份都都沒做銷售的賬,那這發(fā)票放哪, ? ?2月份開的發(fā)票,3月份沖的發(fā)票,還有紅字信息表,這些放了哪,可以放在憑證最后面訂上嗎?
老師你好,我這個(gè)工作經(jīng)歷那寫的不對(duì)啊,報(bào)考中級(jí)顯示工作年限不夠
老師你好,我報(bào)中級(jí),你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對(duì)啊,報(bào)考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動(dòng)費(fèi)用的變動(dòng)率,利潤定50%,怎么算吊牌價(jià)
老師,對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)款法人個(gè)人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對(duì)公轉(zhuǎn)法人個(gè)人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請(qǐng)問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個(gè)軟件中,但是在算利潤表的時(shí)候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個(gè)要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個(gè)月6月做分錄調(diào)整呢
請(qǐng)問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費(fèi)如何入賬?
職工交通費(fèi)抵扣怎么抵?
老師,以前交電費(fèi)都是現(xiàn)金支付的,開多少的票1萬賬上直接走現(xiàn)金1萬,實(shí)際交了10200,200元結(jié)余到下月,賬上不體現(xiàn)結(jié)余的部分,現(xiàn)在用公戶支付就得體現(xiàn)結(jié)余部分,這個(gè)賬務(wù)處理是什么
這個(gè)對(duì)應(yīng)做借其他應(yīng)收款 10200 貸銀行,開發(fā)票做借管理費(fèi)用 10000 貸其他應(yīng)收款10000
老師,我上個(gè)月做到應(yīng)付的借方了,可以嗎
可以,這個(gè)上面改應(yīng)付可以