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老師,2月份交了的電費(fèi)沒有取得發(fā)票,從對(duì)公賬戶走的,說是3月月份開,這怎么做賬?

2021-03-09 16:41
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-03-09 16:45

借其他應(yīng)收款 貸銀行,借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)收款

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快賬用戶1249 追問 2021-03-09 17:28

老師,以前交電費(fèi)都是現(xiàn)金支付的,開多少的票1萬賬上直接走現(xiàn)金1萬,實(shí)際交了10200,200元結(jié)余到下月,賬上不體現(xiàn)結(jié)余的部分,現(xiàn)在用公戶支付就得體現(xiàn)結(jié)余部分,這個(gè)賬務(wù)處理是什么

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齊紅老師 解答 2021-03-09 17:36

這個(gè)對(duì)應(yīng)做借其他應(yīng)收款 10200 貸銀行,開發(fā)票做借管理費(fèi)用 10000 貸其他應(yīng)收款10000

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快賬用戶1249 追問 2021-03-09 17:37

老師,我上個(gè)月做到應(yīng)付的借方了,可以嗎

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齊紅老師 解答 2021-03-09 17:39

可以,這個(gè)上面改應(yīng)付可以

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借其他應(yīng)收款 貸銀行,借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)收款
2021-03-09
你好 公司預(yù)交電費(fèi) 3月份忘了領(lǐng)發(fā)票 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款? 取得發(fā)票了,再計(jì)入費(fèi)用核算?
2024-04-07
您好,這個(gè)的話,是可以算9月份的費(fèi)用的,這種
2024-10-14
暫估入庫 借;電費(fèi)科目 貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款 發(fā)票到后沖暫估 借:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ?? 電費(fèi)科目(暫估差額) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
2024-03-18
你好,您的意思是沒有做賬嗎?
2024-04-07
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