
您好老師,我想咨詢一下,我遇到的第一個問題是我今天7月2日開票中出現了去年11月份已經開過的增值稅專用發(fā)票,然后我就去稅務局找工作人員,工作人員在電腦上撤走這個這個重復發(fā)票過程中又出了 “匯總操作期間,得先申報才可將重復發(fā)票撤走”的提示, 然后我就找我們企業(yè)的會計讓她先在稅務官網先申報不交稅操作 , 但是緊接著就出現了第二個問題:會計在申報過程又出現 【 您當前開票數據中存在“應稅服務”發(fā)票信息,但營改增納稅人類型是應稅貨物勞務,無法進行申報提示”】=【出現“應稅服務”問題的原因我找出來了是“我將上個月即六月份的一張9萬多元本該開13%稅率的發(fā)票錯誤的開成了6%稅率問題】, 那我如何解決出現的這些問題啊,步驟是怎樣的啊,老師
請問老師,今天是本月報稅的最后一天,我申報了出口退稅,數據自檢通過了,申報后在審核階段,然后發(fā)現有一張進項票金額填錯了,然后我提交了企業(yè)撤回申請,顯示一直在審核中,請問這種情況下,我能否撤銷前面的退稅申報,重新修改進項數據再生成申報呢?
你好,老師,我上月作了退稅勾選,并且申報增值稅的時候附表二26欄我也填寫數據了,但是等到下月申報退稅的時候,在自檢模塊顯示發(fā)票與報關單不一致,然后進行了重新開票,那么本月我申報表如何填寫呢
老師,我問下,我們8月份有張發(fā)票紅沖了,但是8月份已經做了退稅申報,所以在審核中失敗,9月份這家開了正確的發(fā)票過來,我在10月份將這張正確的發(fā)票做了退稅勾選,昨天我將8月份退稅申報的審核失敗的這筆數據撤銷了,點了申報,然后去做正確的申報,發(fā)現智能比對不了這張正確的發(fā)票信息,我就問,之前我撤銷了錯誤的申報,是不是還要去做進項發(fā)票回退,把這張錯誤的發(fā)票退回呢?因該如何做呢?
麻煩各位老師解答。我們是增值稅小規(guī)模納稅人,2022年3月發(fā)生了銷售退回,銷售是稅費已繳納,當時還是稅控盤,開具了對應金額的紅字發(fā)票,在4月進行一季度納稅申報的時候也對應的在增值稅及附加稅費申報表中填列了負數金額,對應稅款并未進行退回,賬面在應交稅費-應交增值稅(銷項)借方余額。在2023年4季度發(fā)生了銷售收入,開具了增值稅發(fā)票,在繳納稅款時稅務大廳說要在發(fā)生沖紅的當期體現,本期不能抵扣,當期報表中已經體現了,現在要怎么操作呢?也無專管員聯系溝通過發(fā)生的負數稅費是退稅還是發(fā)生應稅服務后做無票收入抵扣,掛賬了成
辦公桌入在哪里,固定資產還是費用還是攤銷
你好,老師社保費這個月不是有變動嗎?那我從這個明細里面怎么能看出來這個浮動的金額?
公司賬上是虧損的,股東和法人在公司都有借款,年底不還也要視同分紅嗎
老師,有一份合同,是我公司和個人簽的,對方沒有公司,可以用我們企業(yè)銀行匯給個人嗎?
本公司是做網絡游戲的,客戶充值購買游戲幣,然后公司搞活動,贈送游戲幣給客戶,贈送形式很多,有充值滿送,有額外贈送,完成任務贈送,那么,贈送部分的游戲幣需要繳納增值稅嗎?
老師,請問,我公司是一家小規(guī)模的納稅人,現在做內賬,10 月份繳納了增值稅,然后我 10 月份的時候就直接做:借:應交稅金-應交增值稅-小規(guī)模稅額,貸:銀行存款,然后結轉的時候,資產負債表上應交稅金出現了負數,這正常嗎?
老師,想問一下,我們是酒店行業(yè),有一批固定資產需要報廢,報廢的錢想沖減員工宿舍的租賃費,會計分錄如何處理?
公司很多零星的網購,開票好麻煩,又什么好的方法不用開這部分的票,但是能把費用走掉,或者給予補貼可以嗎
老師,一般納稅人公司買手機送客戶,開的專票可以抵扣嗎?
老師好,公司修改董事流程是什么?