您好。你的業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)是銷售固定資產(chǎn),對嗎?
老師,我們購買設(shè)備,供應(yīng)商給我們開票50萬,我們做進(jìn)固定資產(chǎn)也是50萬,現(xiàn)在付款時,我們只需要付40萬,剩下的10萬是對方業(yè)務(wù)員吃的回扣,不用付給廠家,這10萬我怎么做賬了
老師,就是我們有個資產(chǎn)屬于融資租賃吧,銷售方A給我們開的發(fā)票40萬,支付首付款16萬,收到發(fā)票入賬借:固定資產(chǎn)40萬,貸:應(yīng)付A公司40萬,付首付的時候借:應(yīng)付A16萬 貸:銀行存款16萬,剩下的款就給融資方了,這個帳怎么處理
老師我們賣了200萬固定資產(chǎn),對方答應(yīng)送4個配件,最后沒用送,從貨款抵減94萬,我們給他們付了106萬,他給我們開了200萬的發(fā)票,賬上我們還欠他94萬,但實(shí)際我們的業(yè)務(wù)都結(jié)清了,在賬上怎么處理
老師,我們固定資產(chǎn)包含了牌照錢,現(xiàn)在折舊完了,還剩凈值11850,然后我把車子賣了,牌照沒有賣,賣了10萬,現(xiàn)在我該怎么做分錄,怎么轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理,這個金額怎么算 如果開發(fā)票,發(fā)票要怎么開,對應(yīng)的金額怎么入賬
老師,我們單位購買了固定資產(chǎn)分體空調(diào),已經(jīng)安裝完畢了的,金額比較大一百多萬,但是對方只給我們開發(fā)票90萬,這種要怎么做賬呢,沒開發(fā)票的也可以按固定資產(chǎn)入賬嗎?還涉及增值稅進(jìn)項(xiàng)稅的問題
老師,您好!公司24年5月支付的汽車保養(yǎng)費(fèi)用24480,當(dāng)時也沒有暫估費(fèi)用,25年5月老板拿來一張是24年5月開具的汽車保養(yǎng)費(fèi)發(fā)票16480元,25年5月開具一張8000元汽車保養(yǎng)費(fèi),這兩張發(fā)票賬務(wù)處理,還有企業(yè)所得稅匯算清繳怎么處理
老師印花稅是賣方交賣方的稅,買方交買方的稅吧
企業(yè)的經(jīng)營范圍沒有有形動產(chǎn)租賃服務(wù),現(xiàn)在要把車租給別家公司怎么操作才合理
一般納稅人銷售免稅農(nóng)產(chǎn)品開專票能開免稅票嗎
制造業(yè)盈虧平橫點(diǎn)如何計(jì)劃,固定成本50萬
老師好,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除備查資料,項(xiàng)目組的編制情況和研發(fā)人員名單這是一個表還是2個表?。?/p>
公司在中國銀行貸款300萬,有申請政府貼息,利息每月支付,貼息是按季貼息,收到貼息款時應(yīng)該怎么做賬
老師好,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除備查資料的人員名單,有必須體現(xiàn)的信息嗎?只列出研發(fā)人員姓名和部門行不行?
老師,戲曲書生帽,紗屬于什么編碼
老師,我單位一般納稅人,單位雇傭4個外地人工作,但是他們無法給他們繳納保險,只能繳納意外險,按月付給他們的工資能否稅前扣除?
對的,老師,就是把固定資產(chǎn)便宜銷售了
你好1、將需要出售固定資產(chǎn)及其轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理: 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn)?2、銷售固定資產(chǎn): 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 3、結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理科目余額至資產(chǎn)處置收益: 借:固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置收益 注:若處置未獲得收入,則做反分錄(即借方為資產(chǎn)處置收益,貸方為固定資產(chǎn)清理)
老師,沒有資產(chǎn)處置損益這個科目,我應(yīng)該增加在1.資產(chǎn),2負(fù)債,3.成本,4.損益這四個哪個里面比較合適?
您好。沒有用營業(yè)外收支即可