開具發(fā)票10萬入賬 借:銀行存款 100000 貸:固定資產(chǎn)清理 88500 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 銷項稅額11500 借:固定資產(chǎn)清理 11850 累計折舊 Y 貸:固定資產(chǎn) X 借:固定資產(chǎn)清理 (X Y不知道所以可借可貸) 貸:資產(chǎn)處置損益 (X Y不知道所以可借可貸) 稅控盤開具機(jī)動車稅收分類編碼
老師您好:固定資產(chǎn)記重了怎么處理??? 20年計入了固定資產(chǎn)并計提了折舊,21年5月發(fā)現(xiàn)發(fā)票與實際不符,然后我在5月按照發(fā)票計了固定資產(chǎn),次月開始折舊,我現(xiàn)在在做21年的匯算清繳,針對這筆固定資產(chǎn)需要做納稅調(diào)整嗎?
老師,我們固定資產(chǎn)包含了牌照錢,現(xiàn)在折舊完了,還剩凈值11850,然后我把車子賣了,牌照沒有賣,賣了10萬,現(xiàn)在我該怎么做分錄,怎么轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理,這個金額怎么算
老師,我們固定資產(chǎn)包含了牌照錢,現(xiàn)在折舊完了,還剩凈值11850,然后我把車子賣了,牌照沒有賣,賣了10萬,現(xiàn)在我該怎么做分錄,怎么轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理,這個金額怎么算
老師,我們固定資產(chǎn)包含了牌照錢,現(xiàn)在折舊完了,還剩凈值11850,然后我把車子賣了,牌照沒有賣,賣了10萬,現(xiàn)在我該怎么做分錄,怎么轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理,這個金額怎么算
老師,我們固定資產(chǎn)包含了牌照錢,現(xiàn)在折舊完了,還剩凈值11850,然后我把車子賣了,牌照沒有賣,賣了10萬,現(xiàn)在我該怎么做分錄,怎么轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理,這個金額怎么算 如果開發(fā)票,發(fā)票要怎么開,對應(yīng)的金額怎么入賬
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個人部分咋做?。考偃?借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財務(wù)報表年報,利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個稅時,工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實付200400元,款項用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會計分錄
老師,1.現(xiàn)在車牌沒有賣,只是賣了車子,但是之前車牌也有折舊,這個固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理,我這個累計折舊和固定資產(chǎn)金額要怎么確認(rèn)啊 2.我們因為是7月車子賣的,但是沒有人告訴我們,導(dǎo)致7月沒能開票,只能8月開了,這樣7月收到的錢是不是就不能做貸固定資產(chǎn)清理,應(yīng)交稅費(fèi)了,因為沒有發(fā)票
第一個 按照固定資產(chǎn)凈值轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理(包括你說的車牌和車輛) 第二個 如果對方不需要發(fā)票,你可以在八月份申報七月份的稅款,申報未開票收入,這張發(fā)票你可以不用開。
1.老師你意思是所有固定資產(chǎn)凈值全轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理,包含車牌 2.對方要票,他是公司,而且8月開票申報,那我7月該怎么入賬呢,就沒有票,怎么把固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理,并且結(jié)轉(zhuǎn)
全部轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理 上面已經(jīng)給了全部分錄 照著填數(shù)據(jù)就行