您好,是的,在3月計(jì)提就可以了
1~3月印花稅和企業(yè)所得稅要賬務(wù)在3月份計(jì)提嗎
老師,1月份2月份企業(yè)都是虧損,3月份有盈利彌補(bǔ)1月2月還是出現(xiàn)負(fù)數(shù)還需要計(jì)提企業(yè)所得稅嗎
老師1-3月份的企業(yè)所得稅需要在3月份當(dāng)中計(jì)提嗎。
想問(wèn)一下企業(yè)所得稅是交費(fèi)當(dāng)月計(jì)提嗎 ?比如4月份交1-3月份的企業(yè)所得稅,是在3月份計(jì)提嗎還是4月份計(jì)提?
公司有盈利,1月份的報(bào)表需要計(jì)提所得稅嗎,還是1-3月份的一次性在3月份計(jì)提啊
老師,代理記賬農(nóng)民專業(yè)合作社的賬,主要收購(gòu)銷售玉米小麥,需要管理庫(kù)存嗎?主營(yíng)業(yè)務(wù)成金額怎么計(jì)算?
第8題,為什么不考慮企業(yè)所得稅
老師,公司招標(biāo)用的一個(gè)公司,因?yàn)橘~務(wù)往來(lái)有官司,公司賬戶凍結(jié)了,現(xiàn)在可以換我們另外一家公司收款嗎?
老師,個(gè)人買了外省公司名下的大貨車,沒(méi)有協(xié)議也沒(méi)過(guò)戶(外省車過(guò)戶難),車輛仍然在原公司名下,但車已經(jīng)給個(gè)人使用了。那個(gè)人運(yùn)貨給客戶開(kāi)運(yùn)輸發(fā)票時(shí),上面寫該車的車牌號(hào),會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,去年收的發(fā)票,已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,還能紅沖嗎
老師,exw報(bào)關(guān)的,海關(guān)新規(guī)要求報(bào)關(guān)單上虛報(bào)雜費(fèi)金額,但是后期退稅資料貨代提供不了相關(guān)的單據(jù),這個(gè)要怎么處理,后期會(huì)影響退稅嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,生產(chǎn)企業(yè)出口,既有生產(chǎn)出口,又有外購(gòu)直接出口,直接外購(gòu)出口怎么申報(bào)
去年12月份客戶現(xiàn)金付的貨款,分錄是借庫(kù)存現(xiàn)金,貸應(yīng)收賬款,本月客戶重新對(duì)公轉(zhuǎn)賬,需退還之前現(xiàn)金,分錄如何處理?
老師,員工差旅費(fèi)行程單 列有增值稅稅額,能直接抵扣吧?
結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本按主營(yíng)業(yè)務(wù) 收入 80% 結(jié)轉(zhuǎn),發(fā)現(xiàn)庫(kù)存不足成了負(fù)數(shù)
分錄怎么做呢
借:所得稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)
借:應(yīng)交稅費(fèi)
貸:銀行存款
4月份繳納時(shí)再做下面的分錄吧,3月份只做計(jì)提的分錄吧。
是的,是的,就是這樣的