你好,填以前年度的虧損額。

老師,個(gè)體工商戶報(bào)經(jīng)營(yíng)所得稅,本期利潤(rùn)總額是13萬,彌補(bǔ)以前年度虧損那欄是填13萬還是填以前年度虧損的數(shù)額?
老師,個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)表中的彌補(bǔ)以前年度虧損是填本期的利潤(rùn)額還是填以前年度的虧損額?
老師,個(gè)體工商戶第一季度盈利了2萬,但是以前年度虧損了5萬,在經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)表里的彌補(bǔ)以前年度虧損那欄是填本期盈利的數(shù)還是填以前年度虧損的數(shù)?
請(qǐng)問老師季度申報(bào)企業(yè)所得稅可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎?我把這個(gè)虧損金額填在哪里?填多少?是是按我彌補(bǔ)多少填多少還是按可彌補(bǔ)的以前年度虧損的總額填?
老師,以前年度虧損是匯算清繳表A106000里的當(dāng)年待彌補(bǔ)的虧損額,在填四季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表里,彌補(bǔ)以前年度虧損是填這個(gè)數(shù)嗎?
老師,工資薪金是誰發(fā)工資誰申報(bào),那勞務(wù)派遣公司免征殘保金嗎
你好這么才能聯(lián)系上你們的客服
代發(fā)工資因賬號(hào)錯(cuò)誤又退回怎么做會(huì)計(jì)分錄???計(jì)提和發(fā)放時(shí)分別做的借管理費(fèi)用工資 3000,貸應(yīng)付職工薪酬3000;借應(yīng)付職工薪酬3000 貸銀行3000。收到退回的時(shí)候做了:借銀行3000,貸應(yīng)付職工薪酬3000,重發(fā)時(shí):借應(yīng)付職工薪酬3000,貸銀行3000??墒沁@樣做了后就導(dǎo)致應(yīng)付職工薪酬借貸方的發(fā)生額分別多了3000。請(qǐng)問要怎么做??
請(qǐng)問老師,作為一個(gè)二手車交易平臺(tái),所涉及的各種稅費(fèi),誰給誰開票,稅務(wù)處理這塊能詳細(xì)說明一下嗎?假如說如果100萬買進(jìn),100萬賣出,是不是就不涉及稅費(fèi)了。
您好老師,我需要做小規(guī)模公司稅務(wù)登記,怎么填一戶一碼的表有示范圖表格嗎 呢
你好,我想問一下法人身份信息登陸為啥會(huì)出現(xiàn)這個(gè)提示
老師您好。這里沒法切換其他企業(yè),是灰色的。我即使刪除也沒用。。。。
小規(guī)模有限公司,賣東西取得不了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么處理怎么籌劃呀?他都是在海邊小攤上買海鮮,賣
老師 小規(guī)模納稅人平時(shí)做分錄 需要先1+3%價(jià)稅分離 在按%1計(jì)提增值稅嗎
合同取得成本、合同履約成本的會(huì)計(jì)科目是什么?

