同學你好,留底1萬指的是稅額嗎?進項稅額6萬指的是進項票面金額吧。實際稅額是6/1.13*0.13=0.69
假如本月已開具銷項專票金額20萬(不含稅),稅額2.6萬,銷項普票金額10萬(不含稅),稅額1.3,進項已認證2萬,本月應繳納增值稅為2.6+1.3-2?是這樣計算么? 附加稅如城市維護建設(shè)稅 7%計算 (2.6+1.3-2)*7%
2022年4月紅光公司銷售不含稅收入200萬,增值稅稅率13%,本月已經(jīng)認證可抵扣的進票113萬,期中進項稅額13萬,如果增值稅稅負為1%,則本月還需要認證多少進項票?
本月我的銷項稅額為227萬,進項稅額為179萬,上個月留抵6.4萬,所以本月應交增值稅40.67萬元,請問: 1.月末結(jié)轉(zhuǎn)進銷項的分錄該怎么下? 2.本月應交增值稅的40.67萬元分錄該怎么下? 3.本月留抵的40.67萬元還用下分錄嗎? 請老師分別回答下?
已知上月留抵1萬,本月進項稅額6萬(含稅),銷項稅額2萬(含稅),怎么計算本月還可以開多少發(fā)票
老師,請問我上月賬上未抵扣進項10萬,本月設(shè)備開票銷項稅額20萬,軟件開票銷項稅額9萬,本月進項稅額15萬,計算后設(shè)備可抵扣的進項稅9萬,軟件可抵扣的進項稅6萬,請問月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄怎么寫?
老師,上月進貨做了庫存商品入庫,次月付款+開發(fā)票進來,金額都一致,需要做暫估入庫和進項發(fā)票來了做沖銷嗎?(小規(guī)模)
老師3題c選項錯在哪里了?
老師,6月份的工資現(xiàn)在還可以申報嗎?
老師,第四題,這個需要與被審計溝通么?這個溝通的意義是什么,理解不了為何要溝通這個,這不相當于把要執(zhí)行什么程序告訴被審計單位么?
合并逆流交易,少數(shù)股東權(quán)益怎么會在貸方?因為是虛增的利潤,少數(shù)股東就不存在收益,所以此時需要抵消這個虛增的利潤,所以他這個少數(shù)股東損益在借方,貸方少數(shù)股東權(quán)益,我說的對么?不對的話幫忙修正
老師你好,現(xiàn)在我們是開具機動車發(fā)票,合同約定30000元,但是生產(chǎn)廠家要求零售客戶需要支付1000給他們。次月代客戶返還給我們,我們收客戶車款29000,這樣的話機動車發(fā)票需要開具多少金額,我們是4s店
年初未分配利潤為什么不發(fā)放股利?
借:財務費用500 貸銀行存款500 資產(chǎn)負債表就不平衡了是怎么回事?
公司需要一筆資金200萬左右,借款人直接打給公司,還是打給法人,讓法人打給公司?有區(qū)別嗎
老師,系統(tǒng)顯示6月份個稅沒有申報,目前補報有影響嗎?
留抵1萬指的稅額,進項稅額6萬指的是含稅稅額,怎么計算還可以開多少發(fā)票?
如果是我說的這個邏輯,那就是10000+0.69*10000=16900 這就是本月應該抵扣的進項稅額?,F(xiàn)在開出去2萬的票,(稅額為2300)這2萬的稅額為2/1.13*0.13=0.23*10000=2300 那還能開票為(16900-2300)/0.13*1.13=126907 還能開126907的發(fā)票這個金額前提是你的進項稅額都是13個點的
進項是13%,銷項是9%
計算本月還可以開多少票,有計算公式嗎?
在沒有預交稅款的情況下 本月可開具發(fā)票金額 = (上期留抵稅額 + 本期進項稅額)/0.09*1.09 比如你家上個月留底300,本期進項稅額為200 則本月一共能開出去為500/0.09*1.09=6055