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已知上月留抵1萬,本月進(jìn)項(xiàng)稅額6萬(含稅),銷項(xiàng)稅額2萬(含稅),怎么計(jì)算本月還可以開多少發(fā)票

2024-04-05 23:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-05 23:55

同學(xué)你好,留底1萬指的是稅額嗎?進(jìn)項(xiàng)稅額6萬指的是進(jìn)項(xiàng)票面金額吧。實(shí)際稅額是6/1.13*0.13=0.69

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快賬用戶3567 追問 2024-04-05 23:59

留抵1萬指的稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額6萬指的是含稅稅額,怎么計(jì)算還可以開多少發(fā)票?

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齊紅老師 解答 2024-04-06 00:00

如果是我說的這個(gè)邏輯,那就是10000+0.69*10000=16900 這就是本月應(yīng)該抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額?,F(xiàn)在開出去2萬的票,(稅額為2300)這2萬的稅額為2/1.13*0.13=0.23*10000=2300 那還能開票為(16900-2300)/0.13*1.13=126907 還能開126907的發(fā)票這個(gè)金額前提是你的進(jìn)項(xiàng)稅額都是13個(gè)點(diǎn)的

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快賬用戶3567 追問 2024-04-06 00:00

進(jìn)項(xiàng)是13%,銷項(xiàng)是9%

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快賬用戶3567 追問 2024-04-06 00:02

計(jì)算本月還可以開多少票,有計(jì)算公式嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-06 07:58

在沒有預(yù)交稅款的情況下 本月可開具發(fā)票金額 = (上期留抵稅額 + 本期進(jìn)項(xiàng)稅額)/0.09*1.09 比如你家上個(gè)月留底300,本期進(jìn)項(xiàng)稅額為200 則本月一共能開出去為500/0.09*1.09=6055

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同學(xué)你好,留底1萬指的是稅額嗎?進(jìn)項(xiàng)稅額6萬指的是進(jìn)項(xiàng)票面金額吧。實(shí)際稅額是6/1.13*0.13=0.69
2024-04-05
這個(gè)是需要看你有多發(fā)進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,以及稅負(fù)率考慮是多少
2021-05-12
你好,是的您的上述計(jì)算完全正確
2021-07-01
?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2024-06-07
你好,不含稅收入200萬,增值稅稅負(fù)為1%,增值稅應(yīng)納稅額就是2萬 增值稅應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額 進(jìn)項(xiàng)稅額=200萬*13%—2萬=24萬,已經(jīng)有13萬的進(jìn)項(xiàng)稅額,還需要9萬的進(jìn)項(xiàng)稅額 9萬的進(jìn)項(xiàng)稅額,對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)含稅金額=9萬/13%*1.13
2022-05-26
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