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假如本月已開具銷項專票金額20萬(不含稅),稅額2.6萬,銷項普票金額10萬(不含稅),稅額1.3,進項已認證2萬,本月應(yīng)繳納增值稅為2.6+1.3-2?是這樣計算么? 附加稅如城市維護建設(shè)稅 7%計算 (2.6+1.3-2)*7%

2021-07-01 22:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-01 22:50

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2021-07-01
你好! 業(yè)務(wù)1 20+(2+3.65)/1.13=25 消費稅25*10%=2.5 銷項稅額25*13%=3.25 業(yè)務(wù)2 進項稅額1 業(yè)務(wù)3 銷項稅額 (31.3+2.6)/1.13*13%=3.9 消費稅(31.3+2.6)/1.13*10%=3
2022-06-21
當(dāng)月可以抵扣進項合計是 339/(1+13%)*13%=39 當(dāng)期銷項稅額的計算 300*13%+113/(1+13%)*13%=52 當(dāng)期應(yīng)交增值稅52-39=13
2024-04-24
同學(xué)你好,請稍等為你解答
2023-04-01
您好,同學(xué),看下題目
2023-09-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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