您好,摘要:從總公司購入面單和電子設(shè)備 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-總公司
老師憑證這樣寫可以嗎 業(yè)務(wù)是這樣的,剛成立的公司需要購買設(shè)備等,但公司賬戶沒那么多錢,就用一個個人的賬戶轉(zhuǎn)的對方個人賬戶錢款,收到一張電子承兌匯票 ,這個人跟公司沒有關(guān)系,轉(zhuǎn)給我公司承兌的公司也沒有業(yè)務(wù)往來, 請問老師,僅有電子承兌單據(jù) 和個人轉(zhuǎn)賬回單 可以這樣寫憑證嗎
你好老師、A公司是集裝箱物流公司。土地和固定資產(chǎn)都在A公司,我們把這個集裝箱物流公司的 單位名稱改成洗煤廠了,但是洗煤廠是屬于工礦,現(xiàn)在上面說這樣更改不合規(guī),要我們重新注冊洗煤廠成為集裝箱物流公司的 分公司或子公司,就是 不明白分公司和 子公司的概念。若果這樣能注冊的 話,那 固定資產(chǎn)和賬務(wù)怎么處理呢
你好老師、A公司是集裝箱物流公司。土地和固定資產(chǎn)都在A公司,我們把這個集裝箱物流公司的 單位名稱改成洗煤廠了,但是洗煤廠是屬于工礦,現(xiàn)在上面說這樣更改不合規(guī),要我們重新注冊洗煤廠成為集裝箱物流公司的 分公司或子公司,就是 不明白分公司和 子公司的概念。若果這樣能注冊的 話,那 固定資產(chǎn)和賬務(wù)怎么處理呢/之前就 買的的土地,土地在集裝箱物流公司名下,固定定資產(chǎn)也在物流公司名下
老師您好。a公司是母公司,下面有持股51%的甲公司,現(xiàn)在要做a公司的合并財務(wù)報表。其中a有采購設(shè)備一批,采購價5萬元,銷售給甲公司7萬元。a公司賬上是做了應(yīng)收賬款7萬元和主營業(yè)務(wù)收入。甲公司賬上是應(yīng)付賬款7萬元和固定資產(chǎn)7萬元。請問在做a公司合并財務(wù)報表時候,調(diào)整分錄怎么寫??謝謝老師!
老師您好!請問老師安能物流分公司從總公司購買的面單子單和900元的電子設(shè)備屬于主營業(yè)務(wù)成本,那么記賬憑證摘要怎么寫?
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
老師,個人獨資企業(yè),未分配利潤是負數(shù),個人經(jīng)營所得稅不用交,正常獨資企業(yè)交完個人經(jīng)營所得稅就分紅了,資產(chǎn)負債表未分配項是0,但是是負數(shù),資產(chǎn)負債表未分配利潤咋填呢
老師,請問有筆12月份制造費用暫估,5月到不了票了,匯算清繳怎么處理呢?后期到票,又如何處理呢?
轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入是主營業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入
我們公司有一個和學(xué)校的校園餐共管賬戶,餐費和校園餐補貼都會匯到這個賬戶,這些錢全部都要用來支付食材和學(xué)校食堂人工。食材是我公司參與運營,食材的支出可以作為我公司的成本,但是學(xué)校餐廳的人員是學(xué)校聘請的,不是我公司員工,人員工資由我公司結(jié)算算是代學(xué)校支付工資。我想問用來支付工資的這部分錢是不是應(yīng)當從收入中剝離出來,如果面對稅務(wù)稽查,用來代付人員工資這部分錢怎么處理。因為是混在餐費里的,我是否需要做一個分割單將真實收入分割出來,但是我怎么證明代付工資這部分錢不是我的收入。
老師,我們公司占地費應(yīng)該微信轉(zhuǎn)賬或者對公轉(zhuǎn)然后用途寫工資,但是我對公轉(zhuǎn)賬了用途還寫了占地費,這種情況應(yīng)該怎么整呀
請問老師,補繳了2022年到2024年的增值稅,借方計入什么科目?,貸方銀行存款
像平常所說的年度匯算清繳這個年度是指會計年度嗎
20年企業(yè)所得稅工資調(diào)增25萬,報表改好了分錄要怎么做
我們企業(yè)固定資產(chǎn)取得時未取得增值稅發(fā)票,只有評估報告,當時就按評估價格96萬入的賬,所得稅匯算表里的固定資產(chǎn)折舊表,賬載金額資產(chǎn)原值是96萬,那稅收金額里的資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)填資產(chǎn)原值96萬可以嗎?沒有發(fā)票也填96萬嗎?