你好同學,如果是小規(guī)模納稅人,只能開3%或5%,現(xiàn)行3%減按1%。
老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,這段時間一直都在享受1%的稅率的減免政策,但現(xiàn)在我們客戶要求我們給她開3個點的專票,不要一個點的,不知道我們能不能給他們開三個點的,因為我以前也聽說過說有的地區(qū)如果選擇開3個點的也是可以但以后就不能在選擇開一個點的了,不知道是不是真的,選了3個點,以后我們是不是就不能享受開一個點的政策了?
我們是小規(guī)模納稅人 也是外貿(mào)企業(yè) 在幫別的公司進口一批貨物 對方要讓我們開13個點的專票 我們第一次給他們開了普票 他們不要,第二次給他們開了一個點的專票 稅點他們承擔 他們今天和我說不行 一定要13個點的 我說我們是小規(guī)模納稅人只能開一個點的 他們說外貿(mào)企業(yè)就能開13個點的 老師,既是小規(guī)模納稅人又是外貿(mào)企業(yè)能開13個點嗎,可以的話怎么開呢
我公司是餐飲行業(yè)的,現(xiàn)在還是小規(guī)模納稅人,還可以只交1個點的增值稅。兩個季度營業(yè)額就達到300多萬了,下個季度可能就超過500萬,要被轉為一般納稅人了,就得開6個點的增值稅。我該如何籌劃降低稅金呢?
我們公司是小規(guī)模!客戶要我們給他開專票! 現(xiàn)在客戶想要降低稅點,而且合同可以重新簽的,我剛查了一下,客戶第一次對公打款就是23年1月,所以可以理解為是23年的業(yè)務,這樣開1個點沒有影響吧,轉賬是分為2筆轉的,3個點的那筆轉賬是已經(jīng)開了三個點的專票了,現(xiàn)在就差這一個點的款還沒轉,打算開一個點的專票,客戶在等我們確定這樣是否有風險
昨天老板要我開票,我開了13個點,今天老板和我說,公司是額定征收的,可以開3個點。我看應該公司是小規(guī)模的就可以開3個點,我記得1個點也可以吧。然后我網(wǎng)上查了還說月度銷售額,10萬以下還可以免增值稅,所以開幾個點都無所謂咯
你好老師,開租賃發(fā)票 兩方都繳納稅嗎 繳納哪些睡
老師,可以幫我看看這筆賬沖銷對嗎?為什么我的未分配利潤勾稽關系對不上,隔著362.48這筆金額,利潤表里面的營業(yè)外收入是兩筆金額的總和
老師4s,店按揭貸款流程是怎么樣的?客戶買車是銀行先墊支錢給4s,店。付的利息給銀行還是4s店?
我們是分包,總包收我們3%管理費 已知目前總包已開發(fā)票銷項稅33.4,我們分包開給他進項稅17.9,不含稅總包和業(yè)主之間的審定金額372.1 1、稅差=銷項-進項=33.4-17.9=15.5 2、分包應該給總包3%管理費算對應稅額=不含稅審定金額*3%=372.1*3%=11 3、計算總共要給出去的進項稅=17.9+11=28.9 4、重新計算稅差=銷項-進項=33.4-28.9=4.5 5、進項稅差額=28.9-4.5=24.4,目前已開進項稅17.9,還需要開具24.4-17.9=6.5 6.5倒推含稅發(fā)票金額按9% =6.5/0.09*1.09=78.72 但總包讓我們按3%開票,他們算的結算款是130.79,對應稅率3%,稅額130.79/1.03*0.03=3.81 現(xiàn)在我想問 1:上面的計算到6.5的計算思路有沒有問題 2:總包會計說,讓我們按結算款的3%開發(fā)票,不要按9%開發(fā)票,不然就要結算款少,就跟我舉例子假如結算款按100萬算的話,就少6萬塊錢,我沒懂什么意思
老師,請問一下個體戶 定率核定10%,簽訂合同300萬,收到300萬,能不能今年就開200萬出去,100萬,2026年再開
注銷外管證顯示個人所得稅多交怎么處理
我們付租金是9月份到11月份,對方說只能開票9月份的,10月份11月份到12月份給我們開出來,說按季度開票,他們按季度申報,對于我這邊怎么入賬,收到發(fā)票才入賬?
付重了1年前建廠房用的沙子水泥款,該怎么銷賬,分錄怎么做
建筑公司,要給外面找得小工發(fā)工資,幾千塊錢,該怎么做,能做工資表嗎
老師您好,公司的一般納稅人想建房產(chǎn)土地稅,幫我粗略算計算一下,它的建筑面積為89平米,土地面積為34平方米。房子原值大約在9萬元左右,土地租金每平方在4元左右,老師,您大約能算出來多少錢每個月交房產(chǎn)稅和土地稅
核定征收就是小規(guī)模納稅人的意思吧
如果是小規(guī)模納稅人,只能開3%或5%,現(xiàn)行3%減按1%。所以現(xiàn)在是開1個點嗎?
你好同學,核定征收通常是小規(guī)模納稅人,但也得看稅務局給企業(yè)核定的情況是一般納稅人還是小規(guī)模。
還有個問題,然后我網(wǎng)上查了還說月度銷售額,10萬以下還可以免增值稅,所以我們在十萬以下,開3個點,1個點都無所謂咯
你好,如果是小規(guī)模納稅人,是開3%稅率的,那么可以問對方的要求,一般就是可以減按1%開票。
同時,我們怎么開都是免征增值稅對嗎?月銷售額10萬以下
同學你好。你作為增值稅小規(guī)模納稅人,你開具的發(fā)票是是用3%征收率的,才能享受是1%,并且開普票每個月不超過10萬,季度不超過30萬,才能享受免稅。除了這個之外,剩下的按照適用稅率開票,正常征稅。
老師,還有最后一個問題,那我開了13個點的普票、有沒有關系,反正沒超過30萬
同學你好,你作為增值稅小規(guī)模納稅人,你不能開出13個點。13個點屬于增值稅的稅率,是增值稅一般納稅人銷售貨物、商品、勞務、服務可以開的。你作為小規(guī)模納稅人,你銷售商品、貨物、勞務、服務,你只能按照3%,現(xiàn)在暫按1%開票征稅。
增值稅小規(guī)模納稅人只能按照征收率去開票兒。
那我打開開票系統(tǒng),竟然給我默認13個點,好的老師,非常感謝
核定征收通常都是小規(guī)模納稅人,你這個確定不了,你可以到你的電子稅務局里面,你看你稅務登記信息,你的納稅人身份是一般納稅人還是小規(guī)模。如果是一般納稅人,你就可以按照111般納稅人稅率去開票,或者你去點開你的申報表,你看你申報表是一般納稅人適用的申報表,還是小規(guī)模,就可以判斷你納稅人身份了。
你默認是13%,那首先你核定征收也好,還是查賬征收也好,那你現(xiàn)在就是一般納稅人呢,你不是小規(guī)模,你享受不了那個30萬免稅呀,你首先把這個搞清。