你好,更正以前錯(cuò)誤分錄
老師!想請教一下,公司年底在盤存貨時(shí),其中有一項(xiàng)原材料因?yàn)橘|(zhì)量問題已退回供應(yīng)商了而換回的貨在路上沒到,但是我們公司系統(tǒng)里沒做退庫,所以在盤存時(shí)發(fā)現(xiàn)賬上有,但是實(shí)物沒有,這個(gè)應(yīng)該如何處理?
請問企業(yè)現(xiàn)在要注銷,賬面還有幾萬的庫存,但是實(shí)際倉庫已經(jīng)沒庫存了,這個(gè)應(yīng)該怎么處理呢?
我公司馬上準(zhǔn)備注銷了,賬面上還虛掛著800萬元存貨,其實(shí)這是之前遺留問題,早就沒有庫存了,請問如何處理這些庫存
老師,請問我們賬上還有一百多萬的存貨,但是現(xiàn)實(shí)沒有了,這個(gè)怎么處理呢
老師好,請問企業(yè)設(shè)備已租出去了,公司沒有實(shí)際經(jīng)營,但是賬上存貨還有幾千萬掛著,實(shí)際己沒有任何存貨,現(xiàn)在稅務(wù)局查賬,我應(yīng)該怎樣處理這些賬上的存貨呢?
一般納稅人進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅抵扣時(shí)賬務(wù)怎么處理,會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
企業(yè)購入一批原材料并驗(yàn)收入庫,材料款5000,對方代墊運(yùn)費(fèi)500,不考慮增值稅,款項(xiàng)未付。分錄怎么寫
企業(yè)購入一批原材料并驗(yàn)收入庫,材料款5000,對方代墊運(yùn)費(fèi)500,不考慮增值稅,款項(xiàng)未付。分錄怎么寫
老師,請問勞務(wù)建筑分包公司需要在自然人電子稅務(wù)局里面填寫申報(bào)表嗎?是A表.B表還是C表?
老師,我更正借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)交稅費(fèi)的時(shí)候摘要應(yīng)該怎么寫? 這個(gè)調(diào)整了之后還是正常結(jié)轉(zhuǎn)不影響其他是吧? 然后前幾年是其他人做的賬也沒有寫應(yīng)交稅費(fèi)。我就不用去一起調(diào)整了?主要也不曉得他具體什么情況啊。
會(huì)計(jì)估計(jì)變更采用未來適用法。未來適用是什么意思
老師好,預(yù)交稅款異常是怎么回事呢?應(yīng)該怎么填呢
老師,如果農(nóng)民工不匯算清繳對財(cái)務(wù)人員,企業(yè),他個(gè)人來說,有哪些風(fēng)險(xiǎn),特別是財(cái)務(wù)人員有什么影響沒有
老師,工資個(gè)稅,前幾個(gè)月申報(bào)都不超5000,六月所屬期申報(bào)了5800元,是不是累計(jì)數(shù)不超過都不用預(yù)繳?
一般納稅人酒店,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,籌備期沒有收入,進(jìn)項(xiàng)稅都是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅稅,這個(gè)月報(bào)表已經(jīng)申報(bào)完成了。還有哪些需要操作的地方嗎?應(yīng)該進(jìn)項(xiàng)稅不用進(jìn)行勾選認(rèn)證的操作吧?
但是這些東西我沒有開票出去
那就補(bǔ)充開票即可了,結(jié)轉(zhuǎn)成本
如果不開票呢,找不到單位開出去,怎么處理
可以做未開票收入申報(bào)
未開票收入,那這個(gè)錢我收不到怎么做分錄呢,應(yīng)收賬款怎么做
不給錢,你企業(yè)會(huì)發(fā)貨?
有沒有什么辦法呢
有沒有什么辦法?什么意思?