您好, 用以前年度損益調(diào)整沖掉就可以了
22年12月有一筆未開(kāi)票收入已經(jīng)申報(bào)納稅,23年又補(bǔ)開(kāi)了該筆發(fā)票,怎么做賬務(wù)處理?
老師,22年預(yù)付了一筆款項(xiàng),22年也開(kāi)具了發(fā)票我接收后發(fā)現(xiàn)發(fā)票未入賬,這個(gè)怎么處理
老師,查賬發(fā)現(xiàn)23年有一筆報(bào)銷(xiāo)重復(fù)入賬了,怎么處理,款未付
提問(wèn):老師,23年的賬,有一筆款錯(cuò)確認(rèn)了無(wú)票收入,現(xiàn)在要怎么處理?
新進(jìn)這家公司 發(fā)現(xiàn)23年員工的報(bào)銷(xiāo)單 沒(méi)做賬(他們是報(bào)銷(xiāo)一筆做一筆賬) 那23年未做賬得報(bào)銷(xiāo) 我現(xiàn)在要怎么處理
老師好,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,出納就是老板剛把24年的銀行回單拿給我,讓我把24年的銀行回單做到24年的賬里,其他的科目都沒(méi)有變,請(qǐng)問(wèn)可以這樣做嗎?然后24年財(cái)務(wù)報(bào)表,年報(bào)和匯算清繳按新的貨幣資金余額提交可以嗎?
老師,報(bào)銷(xiāo)單只寫(xiě)大類(lèi),比方說(shuō):辦公用品,業(yè)務(wù)招待費(fèi)等,不寫(xiě)具體用途,這樣可以不?
公司餐補(bǔ)一般放在哪個(gè)費(fèi)用?做成福利費(fèi)還是直接報(bào)銷(xiāo)費(fèi)
公司購(gòu)買(mǎi)了叉車(chē),應(yīng)該按最少幾年去算累計(jì)折舊?
子公司給全資控股公司分紅,子公司和控股公司都需要交什么稅?
年度所得稅匯算清繳報(bào)告和審計(jì)報(bào)告一樣嗎
個(gè)稅,扣除項(xiàng)目在稅務(wù)局或者個(gè)稅有表格下載嗎?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)的運(yùn)費(fèi),不同客戶(hù),不同日子發(fā)到同一個(gè)地方的運(yùn)費(fèi),物流可以合并開(kāi)票嗎?
老師退租違約金開(kāi)什么名稱(chēng)的發(fā)票
老師好,企業(yè)所得稅年度關(guān)聯(lián)交易財(cái)務(wù)狀況分析表(報(bào)告企業(yè)個(gè)別報(bào)表信息G113010) 1、國(guó)企母子公司存在工程項(xiàng)目 開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,但是會(huì)計(jì)上不確認(rèn)收入,做的是母子公司往來(lái)核算,這個(gè)需要再這個(gè)表里體現(xiàn)收入嗎 2、國(guó)企母子公司的房租收入,開(kāi)具了增值稅發(fā)票,會(huì)計(jì)上確認(rèn)了收入,這部分需要填報(bào)嗎, 3、還需要一個(gè)劃分標(biāo)準(zhǔn)說(shuō)明 怎么填報(bào)呢 這個(gè)表填完后稅務(wù)會(huì)和什么表關(guān)聯(lián)上,會(huì)有什么問(wèn)題產(chǎn)生嗎? 以上問(wèn)題麻煩老師幫忙解答一下,謝謝
小企業(yè)準(zhǔn)則沒(méi)有,就紅沖以后,進(jìn)未分配利潤(rùn)可以嗎?
可以的, 就是這樣的
可以幫我寫(xiě)一下分錄嗎?
借:利潤(rùn)分配-未分配-
貸:其也應(yīng)付款-
那不用做把去年報(bào)銷(xiāo)的原分錄紅沖是吧?
不用,這樣沖就可以了
老師您看一下是這樣嗎
是的, 是的,就是這樣的
好的,謝謝老師
不客氣,很高興幫你