您好,本身不是收入對(duì)嗎,這個(gè)
老師您好,我們有一筆2021年末的預(yù)收賬款開(kāi)票給對(duì)方了,也收到了款項(xiàng),當(dāng)時(shí)并未確認(rèn)收入,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呢
老師,去年確認(rèn)了一筆無(wú)票收入,在帳里面收入確認(rèn)了,稅也確認(rèn)了,但是申報(bào)表沒(méi)有報(bào)無(wú)票收入,然后現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這一筆是錯(cuò)誤的,我現(xiàn)在直接把這筆分錄沖掉可以嗎?
現(xiàn)有一筆已確認(rèn)的以前的應(yīng)付賬款,但是當(dāng)時(shí)財(cái)務(wù)入賬錯(cuò)誤,未掛應(yīng)付,已無(wú)法查明掛去哪了,現(xiàn)在需要支付這筆款項(xiàng),該怎么處理?
老師,23年11月的收入未開(kāi)票在當(dāng)時(shí)已經(jīng)確認(rèn)了”無(wú)票收入“在24年1月的時(shí)候開(kāi)了發(fā)票,現(xiàn)在要怎么處理分錄呀?
老師好!我們有一筆30萬(wàn)的賬沒(méi)有確認(rèn)收入,發(fā)票2001年已開(kāi)了,款也收了,但是掛成往來(lái)賬了。請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在怎么處理!
電子稅務(wù)局外貿(mào)出口退稅,已經(jīng)把報(bào)關(guān)單導(dǎo)入,如何把導(dǎo)入的信息刪除,想重新導(dǎo)入
小規(guī)模需要每月做賬還是季度做賬
自己公司的銀行流水備注往來(lái)款怎么做賬,是支出,對(duì)方是我老板名字
記賬公司把會(huì)計(jì)科目我覺(jué)得弄錯(cuò)了,改過(guò)來(lái)之后,期初余額不平,他把公戶(hù)轉(zhuǎn)私戶(hù)的錢(qián)計(jì)入其他應(yīng)付,有兩筆預(yù)收和應(yīng)收改了一下,個(gè)體戶(hù),想問(wèn)一下是直接按照他的寫(xiě),后修正一下還是直接給改過(guò)來(lái),但是期初不平不知道怎么弄
建筑行業(yè),買(mǎi)空調(diào)能一次性記成本嗎
下列各項(xiàng)因素中,影響債權(quán)投資期末攤金成本的有 A.債權(quán)投資取得時(shí)發(fā)生的交易費(fèi)用 B.債權(quán)投資發(fā)生的減值準(zhǔn)備 C.債權(quán)投資的溢(折)價(jià)額 D.債權(quán)投資的實(shí)際利率 E.債權(quán)投資收到的利息時(shí)間 實(shí)際利率為啥不影響
老師您好,應(yīng)收賬款的抹零怎么記賬啊
老師,企業(yè)返聘退休人員不用交社保了,可不可以給交住房公積金?
老師社保是必須要從員工自己賬戶(hù)扣錢(qián)嗎?老板說(shuō)他給我交社保,意思是不用從我工資賬戶(hù)扣。到手多少就是多少。這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎?這是為什么這樣做呢
老師 是只有換出資產(chǎn)注意公允價(jià)值和賬面價(jià)值的差點(diǎn)嗎?
對(duì)的,收款了,也開(kāi)了票;但是重復(fù)確認(rèn)了一筆無(wú)票收入
那你就是把這個(gè)無(wú)票收入,做相反,這個(gè)就可以
23年的哦,已經(jīng)跨年了
那就是收入這個(gè)科目,做以前年度損益調(diào)整? 這個(gè)就行
借:以前年度損益調(diào)整;貸:對(duì)應(yīng)科目? 匯算清繳的時(shí)候,做納稅調(diào)減?
嗯對(duì),然后借 未分配利潤(rùn)? 貸 以前年度損益調(diào)整
好的,謝謝老師
不客氣的,祝您開(kāi)心的