你好,24年一月份紅沖的話是會在四月份申報的時候體現(xiàn)的
22年12月份開的發(fā)票。23年1月才沖紅,那增值稅報表多了沖紅的這筆錢,在12月份怎么做賬呢?
你好老師,實際操作中23年12月份公司給購買方開了一張專票,但是24年1月份發(fā)現(xiàn)金額那里開錯了,需要紅沖發(fā)票,那12月份報增值稅時,銷售金額怎么填呢?
23年12月開出的數(shù)電藍(lán)字發(fā)票,24年1月份紅沖,重新開了同等金額的藍(lán)字發(fā)票,24年2月份什么增值稅時,該怎么申報?我是第一次操作,請老師指點一下
老師你好,23年12月開的專用發(fā)票,由于開票錯誤,24年1月紅沖了并重新開出,但是1月份已經(jīng)繳納了24年4季度的增值稅的,我想問一下匯算的時候收入需要調(diào)整不?
老師你好,23年12月的發(fā)票,24年1月紅沖了的,但是1月申報增值稅是繳納了23年4季度的增值稅,現(xiàn)在申報增值稅系統(tǒng)怎么沒有扣件出來呢?
老師,我7月16日開好的外經(jīng)證,陜西省的明天做稅費種認(rèn)定會被罰款嗎?是不是超過30天了?
你好 我們公司是一般納稅人銷售板材,進(jìn)貨價20元/平方,銷售70元/平方,如何解決進(jìn)項稅額差額大,怎樣運用財稅
免稅和退稅有什么區(qū)別
老師,電價1元,拆分為基本電價和服務(wù)費,在稅法上是否可行?
計算信用條件改變引起的邊際貢獻(xiàn)增加額為什么用增加的銷售額*1-變動成本率
老師你好!現(xiàn)在建筑裝飾公司一般稅負(fù)是多少,每年12份增值稅報表是否可行核對全年的增值稅的稅費情況,老師指導(dǎo)一下
總公司和分公司財務(wù)獨立核算,但有個這樣的問題,總公司簽了辦公場地租賃合同,但這個租賃實際上是總公司和分公司一起使用的。分公司簽了一部分員工的勞動合同,但是這些員工又是給總公司在干活?,F(xiàn)在的問題是,成本比較亂,我的疑問是這樣做財務(wù)核算有沒有關(guān)系?要如何去調(diào)整
則務(wù)杠桿的概念及用途?
老師我們是一般納稅人,外貿(mào)企業(yè),夠。公司進(jìn)口了一批貨物,交了增值稅,我想問下這個會計分錄怎么做,以后內(nèi)銷后有了銷項,那進(jìn)口交的增值稅能進(jìn)行抵扣嗎,謝謝老師
開出口發(fā)票,成交方式是cif,但是開票的時候金額忘記減去運保費了,上個月開的,現(xiàn)在要怎么辦
就是沒體現(xiàn)出來啊
這個是發(fā)票匯總表沒有負(fù)數(shù)嗎
看嘛,這個提取的數(shù)據(jù)是1季度的,23年12月在1紅沖的交費金額沒有體現(xiàn)出來
如果沒有體現(xiàn)出來的話,你看看能不能手動減去這個負(fù)數(shù)金額
填寫哪里呢?,好多行
您當(dāng)時開負(fù)數(shù)發(fā)票是專票還是普票
是專票,因為季度紅了,沖后增值稅是必須要交的,交了現(xiàn)在1個季度申報就應(yīng)該可以沖減嘛
對,就可以在你開票的金額里面減去這個開紅字的
賬上是對的,系統(tǒng)提取的數(shù)字也是1季度的數(shù)字,但是就是沒減增值稅稅金
對,所以你需要手動減去這個
填寫在哪行?附加也需要減出嗎?
就是在你開具專票里面減去
你是說的收入里面修改?
對收入里面減去這個紅字的
系統(tǒng)收入也是對的得嘛,跟賬上對得起,賬上1月就沖了收入的。
謝謝,我跑稅務(wù)局去問
行,你可以先問問稅務(wù)局再說