你好,24年一月份紅沖的話是會(huì)在四月份申報(bào)的時(shí)候體現(xiàn)的

22年12月份開的發(fā)票。23年1月才沖紅,那增值稅報(bào)表多了沖紅的這筆錢,在12月份怎么做賬呢?
23年12月開出的數(shù)電藍(lán)字發(fā)票,24年1月份紅沖,重新開了同等金額的藍(lán)字發(fā)票,24年2月份什么增值稅時(shí),該怎么申報(bào)?我是第一次操作,請(qǐng)老師指點(diǎn)一下
老師你好,23年12月開的專用發(fā)票,由于開票錯(cuò)誤,24年1月紅沖了并重新開出,但是1月份已經(jīng)繳納了24年4季度的增值稅的,我想問一下匯算的時(shí)候收入需要調(diào)整不?
老師你好,23年12月的發(fā)票,24年1月紅沖了的,但是1月申報(bào)增值稅是繳納了23年4季度的增值稅,現(xiàn)在申報(bào)增值稅系統(tǒng)怎么沒有扣件出來呢?
修改24年1月申報(bào)的23年第四季度的增值稅申報(bào)之后發(fā)現(xiàn)有多繳稅款,系統(tǒng)會(huì)提示退稅嗎
老師電子發(fā)票沒有原件,有查到的截圖可以打印入賬嗎,不像全電發(fā)票可以下載,電子發(fā)票下載不了
老師 我想問下 我公司有實(shí)際有兩個(gè)公司 ,有個(gè)員工從一個(gè)公司調(diào)到另一個(gè)公司 但是社保還沒有轉(zhuǎn)過來 還再舊的公司 ,但是工資這個(gè)月開始在新公司發(fā)放了,這兩個(gè)公司我該怎么做工資表呢
老師,您好,9個(gè)自行開發(fā)的軟著,資本化支出都是做一起的,那怎么確定每一個(gè)軟著的價(jià)值呢,怎么入賬每一個(gè)軟著的金額
老師,支付房租是掛應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款
老師,我們公司負(fù)責(zé)幫A公司采購車輛,我們有采購渠道,A公司先打款給我們,然后我們?nèi)フ褺公司采車,采完先上我們公司牌照,B開進(jìn)項(xiàng)票給我們,然后我們?cè)陂_銷項(xiàng)票給A,因?yàn)橘u價(jià)肯定要比進(jìn)價(jià)高,但我們只掙服務(wù)費(fèi)不掙銷售差價(jià),這個(gè)銷售差價(jià)我們需要退還給A,那么這部分退還的差價(jià)我們要開票嗎?如果開票,開什么項(xiàng)目比較合適?還有我們會(huì)在差價(jià)里扣下我們的服務(wù)費(fèi),這種操作模式是否合理?正確操作您有什么建議嗎?謝謝
我有點(diǎn)固定資產(chǎn)的問題
老師,我這邊是事業(yè)單位學(xué)校的賬,現(xiàn)在有個(gè)問題就是2012年有一筆學(xué)校對(duì)外借款50000元,做賬是借:銀行存款 5萬 貸:其他應(yīng)付款5萬,但是2013年末的期末余額其他應(yīng)收款_借款貸方余額50000元,而2014年錄入期初數(shù)的時(shí)候調(diào)了將資產(chǎn)的其他應(yīng)收款-借款5萬(貸方),調(diào)到其他應(yīng)收款_借款5萬(借方),負(fù)債類也有一個(gè)其他應(yīng)付款_其他從借方 調(diào)到了貸方5萬,而借款后面2014年歸還,現(xiàn)在一直就掛著10萬了,這種怎么調(diào)?
本月社保繳費(fèi)通知單的費(fèi)用和銀行扣費(fèi)怎么不一樣的?
老師,接手一家代理記賬公司的賬,2024.3月之后的銀行帳戶的流手就沒有做,小規(guī)模裝修公司,我接手之后,該補(bǔ)上這個(gè)流水,還是不補(bǔ)?
老師,我司是小規(guī)模納稅人,出租房產(chǎn)給個(gè)人辦公,應(yīng)收租金是2600,租客修理空調(diào)400塊錢在租金中抵減,實(shí)收租金2200,我司賬務(wù)處理跟涉稅處理怎么做?


就是沒體現(xiàn)出來啊
這個(gè)是發(fā)票匯總表沒有負(fù)數(shù)嗎
看嘛,這個(gè)提取的數(shù)據(jù)是1季度的,23年12月在1紅沖的交費(fèi)金額沒有體現(xiàn)出來
如果沒有體現(xiàn)出來的話,你看看能不能手動(dòng)減去這個(gè)負(fù)數(shù)金額
填寫哪里呢?,好多行
您當(dāng)時(shí)開負(fù)數(shù)發(fā)票是專票還是普票
是專票,因?yàn)榧径燃t了,沖后增值稅是必須要交的,交了現(xiàn)在1個(gè)季度申報(bào)就應(yīng)該可以沖減嘛
對(duì),就可以在你開票的金額里面減去這個(gè)開紅字的
賬上是對(duì)的,系統(tǒng)提取的數(shù)字也是1季度的數(shù)字,但是就是沒減增值稅稅金
對(duì),所以你需要手動(dòng)減去這個(gè)
填寫在哪行?附加也需要減出嗎?
就是在你開具專票里面減去
你是說的收入里面修改?
對(duì)收入里面減去這個(gè)紅字的
系統(tǒng)收入也是對(duì)的得嘛,跟賬上對(duì)得起,賬上1月就沖了收入的。
謝謝,我跑稅務(wù)局去問
行,你可以先問問稅務(wù)局再說