對的是的,那實際業(yè)務是多少,7萬還是2萬。
老師,我們公司當時為了預交的時候不交所得稅,沒成本就暫估了很多,也結轉成本了,事實上是我們沒有貨物,也沒有票,馬上年底了,老板說也開不了這些成本票,那我需要調增的分錄怎么做,申報的時候是調增四季度的所得稅還是在匯算清繳再調增?調增是填到哪塊呢
老師,我公司是咨詢服務類公司,這是去年暫估的成本,今年只開回來30萬的發(fā)票沖減暫估,匯算的時候我調增了補交了稅款,那我這邊沖減還有繳稅費的分錄怎么做呢?
老師,我在去年12月賬里暫估了成本。因為那時候成本票還沒到,所以做了暫估。現(xiàn)在5月了,因為5月31日前得做匯算清繳,成本發(fā)票最遲這時候開過來對不。那這個月開進來,我直接在本月做分錄嗎?不用再改12月的分錄吧?
老師 你好 我想問問就是關于暫估成本這方面的問題 就是每個月 我們成本不夠的時候 都會暫估 分錄是 借 主營業(yè)務成本 貸 其他應付-暫估 如果回來票了 借 其他應付-暫估 貸 銀行 但是現(xiàn)在已經24年了嘛 23年的暫估還有幾十萬 如果回票了我還是按照上面的分錄做 那如果在匯算清繳前 票也沒來 所謂要調增 是怎么調呢 賬務上我又要怎么做呢
老師 我們在23年的時候暫估了7W成本 現(xiàn)在4月只回了2W的票 那所得稅匯算的時候暫估的這5萬就要調增對嗎 那分錄怎么寫呢 還有個問題 那財務年報上就不能顯示這5W調增了 嗎
做內賬繳納增值稅怎么寫分錄呢?
老師,民宿拿老板女兒的微信二維碼收款,然后我做賬時都是,借:其他應收款-某某,貸:主營業(yè)務收入,賬單導出來里面除了收入還有很多支出,大部分都是他們零星支出,沒有票,我也不知道買啥,我沒入賬,我想問的是,這種二維碼收款的需要像公款那樣核對余額嗎?稅務會要求像公戶那樣把余額也入賬里嗎?稅務會查嗎?
請問老師,小額繳費工會組織工會經費,返款記賬什么分錄
老師,可有制造業(yè)企業(yè)的財務制度范本發(fā)來一份,謝謝
老師,我們公司辦事處在山西,公司注冊地在外省,員工都在本地(山西)上班,老板想給員工交社保,但是不想上在外省,想上在本地,可以在本地開一家子公司用來交社保嗎?光交社保,不做業(yè)務
老師,總分公司現(xiàn)金流量表需要合并嗎?如何合并?直接相加嗎
購進商品28.3,賣出單價17,虧本買了,那我結轉按照哪個單價入賬
老師,內賬期初建賬,資產負債表不平,計入哪個科目?實收資本跟稅務報表得一致嗎?
地下人防工程商用,要交房產稅和城鎮(zhèn)土地使用稅嗎? 有稅收優(yōu)惠嗎?
老師,我們公司入股投資了一個公司,分紅的時候要交什么稅嗎?
年財務報表里面體現(xiàn)不了,調增了5萬。
實際業(yè)務就是2W
借應付賬款貸利潤分配,未分配利潤。