你行,不影響的。他們進項轉出這個月再重新認證,重新抵扣就行。
老師6月份開的發(fā)票錯了,請問8月份重新開票,開紅字發(fā)票后,6月份我公司開給對方的錯的發(fā)票應該要回來給我們是嗎?新開的紅字發(fā)票給對方哪一聯,對方把6月份開的發(fā)票已經抵扣了,是不是我們單位需做進項稅額轉出,現在普票的稅額能抵扣嗎?
老師,請問,增值稅電子發(fā)票,如果個體戶給我們公司開的發(fā)票,我們要求他退回跨月重開,這個會影響到他的月度或者季度銷售額嗎?這張發(fā)票的開票日期是8月份。現在已經9月份了。
老師 ,今年一月份對方給我們開了專票 ,我們已經做賬也已經抵扣了,但是名稱開錯了上個月發(fā)票已經作廢,對方還應該給我們開紅字發(fā)票做進項稅轉出嗎?還需不需要其他什么東西
老師,就是今年4月份收到一張專票100萬,然后供應商說重新簽合同,讓我們把發(fā)票開紅字信息表,他們把正確的發(fā)票開給我們。然后我10月份開了紅字信息表,如果他們不在10月份把正確的發(fā)票開給我們,對稅會有什么影響嗎?因為會計說,這個月沖紅,就要這個月開票給我們
老師您好,我們公司8月抵扣了一張6月份進項票,對方在我們抵扣完后說這張票不合適,然后我們8月開了紅字發(fā)票,開紅字發(fā)票信息單的時候重復開錯了開了2張,但是9月我申報增值稅的時候是按扣除了2次進項稅額轉出的數字填報的,同時在9月也發(fā)現了這個問題就是重復開了2張的,然后又申請稅務局退稅了,稅務局當月9月份就把稅款退回了,老師我現在這個應該怎么做賬合適
老師,這三道題的答案我看了也不是很明白
中級財務管理 從現在開始的三年,每年年初支付15萬元,接下來的三年,每年年末支付20萬元,年利率8% 老師,這道題的時間軸怎么畫,不明白后面20萬元的遞延期
從現在開始的三年,每年年初支付15萬元,接下來的三年,每年年末支付20萬元,年利率8% 老師,這道題的時間軸怎么畫,不明白后面20萬元的遞延期
殘保金的申報,全年薪資,是指全年的稅前薪資嗎?是指簽了1年及以上勞動合同的正式員工才需要計算進去,實習生那種的薪資不需要算入進去吧?
老師 加工制造業(yè),考核班組和車間主任的電子表格
員工用自己錢墊付工程款,對方沒有給發(fā)票可以入賬嗎,可以入借預付賬款,貸其他應付款某某員工嗎
老師,為什么資產會計賬面價值大于計稅基礎是應納稅暫時性差異呢,負債正好相反呢
老師,先租房后付款的分錄怎么做?(如:3月收到1-3月房租專票,3月末付的款)
你好老師。 那個。小規(guī)模有。稅前費用扣除嗎?
每一個工作表都有好幾個單位的明細,如何把它們匯總到一起?
那張幫我們沖紅吧2月已經把發(fā)票抵扣了,沖紅導致我們進項轉出需要補稅4601.77元您看下您這邊能承擔這個稅嗎,我們每個月的進項和銷項都匹配的剛剛好的,實在沒有多余的進項來補這個缺口
這是他們說的,
他2月份兒已經抵扣了,4月份開的紅字發(fā)票,4月份開的信息表,他4月份進項轉出,然后又重新給他開了,不是嗎?重新開了再認證抵扣不就行了?
把我這句話發(fā)給他,你看下他怎么回?
這么說的
我都要氣死了
2月份已經過去了,你已經抵扣了我在4月份開的負數發(fā)票。2月份的稅款不影響你,首先要明白這一個道理。如果你不相信,你可以問一下你稅務局。 再把我這段話發(fā)給他。
你進項轉出是在4月份,又不影響2月份的,你調整2月份的干什么?
媽呀,這是個財務嗎,都快給我氣過去了
你再給他發(fā),繼續(xù)發(fā),直到他明白為止
把我發(fā)給你的這些,你都發(fā)給他。