你行,不影響的。他們進項轉出這個月再重新認證,重新抵扣就行。

老師6月份開的發(fā)票錯了,請問8月份重新開票,開紅字發(fā)票后,6月份我公司開給對方的錯的發(fā)票應該要回來給我們是嗎?新開的紅字發(fā)票給對方哪一聯(lián),對方把6月份開的發(fā)票已經(jīng)抵扣了,是不是我們單位需做進項稅額轉出,現(xiàn)在普票的稅額能抵扣嗎?
老師,請問,增值稅電子發(fā)票,如果個體戶給我們公司開的發(fā)票,我們要求他退回跨月重開,這個會影響到他的月度或者季度銷售額嗎?這張發(fā)票的開票日期是8月份。現(xiàn)在已經(jīng)9月份了。
老師 ,今年一月份對方給我們開了專票 ,我們已經(jīng)做賬也已經(jīng)抵扣了,但是名稱開錯了上個月發(fā)票已經(jīng)作廢,對方還應該給我們開紅字發(fā)票做進項稅轉出嗎?還需不需要其他什么東西
老師,就是今年4月份收到一張專票100萬,然后供應商說重新簽合同,讓我們把發(fā)票開紅字信息表,他們把正確的發(fā)票開給我們。然后我10月份開了紅字信息表,如果他們不在10月份把正確的發(fā)票開給我們,對稅會有什么影響嗎?因為會計說,這個月沖紅,就要這個月開票給我們
老師您好,我們公司8月抵扣了一張6月份進項票,對方在我們抵扣完后說這張票不合適,然后我們8月開了紅字發(fā)票,開紅字發(fā)票信息單的時候重復開錯了開了2張,但是9月我申報增值稅的時候是按扣除了2次進項稅額轉出的數(shù)字填報的,同時在9月也發(fā)現(xiàn)了這個問題就是重復開了2張的,然后又申請稅務局退稅了,稅務局當月9月份就把稅款退回了,老師我現(xiàn)在這個應該怎么做賬合適
之前的會計的賬務一直都沒有計提工資,發(fā)放直接計入管理費用---職工薪酬怎么辦?這個月要交上個月工資了,應該如何做賬
怎么知道這個月工資是多少去計提呀,員工有績效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬,剩下1363.94-159=1204.94元做了營業(yè)外收入,那如果今年稅務讓我補繳增值說(我們是簡易征收5%),那我賬務處理怎么做,稅務申報怎么更改
勞務報酬的員工可以自己申報繳納個稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請注銷,清算時候資產(chǎn)負債表,其他應付800,未分配利潤負數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開了發(fā)票,下個季度再收錢,應該什么時候確認收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當年應繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關稅務政策有哪些
老師,固定資產(chǎn)清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的
偶然所得個稅申報選勞務報酬(不適用累計預扣法)?
那張幫我們沖紅吧2月已經(jīng)把發(fā)票抵扣了,沖紅導致我們進項轉出需要補稅4601.77元您看下您這邊能承擔這個稅嗎,我們每個月的進項和銷項都匹配的剛剛好的,實在沒有多余的進項來補這個缺口
這是他們說的,
他2月份兒已經(jīng)抵扣了,4月份開的紅字發(fā)票,4月份開的信息表,他4月份進項轉出,然后又重新給他開了,不是嗎?重新開了再認證抵扣不就行了?
把我這句話發(fā)給他,你看下他怎么回?
這么說的
我都要氣死了
2月份已經(jīng)過去了,你已經(jīng)抵扣了我在4月份開的負數(shù)發(fā)票。2月份的稅款不影響你,首先要明白這一個道理。如果你不相信,你可以問一下你稅務局。 再把我這段話發(fā)給他。
你進項轉出是在4月份,又不影響2月份的,你調(diào)整2月份的干什么?
媽呀,這是個財務嗎,都快給我氣過去了
你再給他發(fā),繼續(xù)發(fā),直到他明白為止
把我發(fā)給你的這些,你都發(fā)給他。