您好,那您就需要繳納增值稅
我們開給對方的發(fā)票需要紅沖,但是對方必須要我們先開一張藍字發(fā)票給他們把票換過來,才給我紅沖,交流了很久,我看流程也是得先開紅字發(fā)票沖掉,在給他們開藍字發(fā)票。他說他們已經認證了,然后我在稅盤里發(fā)現(xiàn)可以直接紅沖,就開具了紅字發(fā)票信息表,對方說我們私自紅沖,可是我們后面也給他們開了藍字發(fā)票,這個對公司有什么影響嗎?
老師,供應商給6月開了發(fā)票,我們認證了。7月紅沖了,我們開紅字信息表。因為他們記賬聯(lián)丟了,說把我們發(fā)票稅局收走了。本月開了新的發(fā)票,這樣上月的發(fā)票聯(lián)還需要給我們吧。還有紅字信息表留一份作為轉出的附件嗎?
老師,我們認證了一張包車費發(fā)票,對方說要回去,因為他們不能開專票,然后再給我們開普票來,1月份的,我們需要開紅字信息表,然后對方開紅字專票給我們對嗎
老師,就是今年4月份收到一張專票100萬,然后供應商說重新簽合同,讓我們把發(fā)票開紅字信息表,他們把正確的發(fā)票開給我們。然后我10月份開了紅字信息表,如果他們不在10月份把正確的發(fā)票開給我們,對稅會有什么影響嗎?因為會計說,這個月沖紅,就要這個月開票給我們
老師好,如果上一家公司因為資金緊張還沒有幫你交7月份的社保,現(xiàn)在新公司能幫你交8月份的社保嗎?
個體工商戶改查賬征收后,成本票沒有怎么報?如果現(xiàn)在補,還能補以前年度的發(fā)票(開票時間是現(xiàn)在)的嗎?如果不補,稅局會強制事后核定嗎,會核定多少。
長投不能轉化成債券么
老師,我們是建筑企業(yè),稅務讓補2023年到現(xiàn)在的預收賬款增值稅(一個月一個月的補),我不明白,預收賬款都是滾動著往后走的,并且每個月都在結轉收入,也繳了增值稅,按稅務說的會不會重復繳稅呢?
老師,我想問一下,2221.05這個代碼之前財務設置科目是應交稅費-教育附加,按理說不是應交稅費-教育費附加 區(qū)別是他把二級科目寫的字 和順序顛倒了,這能行嗎?
@董老師你好,提問的
持有待售的喪失控制權的是整體劃分成持有待售 也就是持有待售資產-長期股權投資 這個科目以賬面金額列報么?
出租人什么時候出租房屋劃分為投資性房地產,什么時候又用應收融資租賃款,這做題有時候不知道用哪個科目
這道題為什么要乘(1-10%)?為啥不能直接乘10?
老師好,企業(yè)買回來原材料,開始只有明細表,沒有發(fā)票,比如3月份買回來水泥 100噸,4月份買回來150,5月份買回來50,5月份開票180噸,這種情況,我每個月應該怎么入賬
為什么呢?對方沒把負數(shù)發(fā)票開給我們,我又不能做進轉出,為什么要交稅呢
您好,我10月份開了紅字信息表,就體現(xiàn)出進項稅轉出
不需要在賬上體現(xiàn)嗎?
您好,是需要體現(xiàn)的,您原來對應采購相關分錄紅字沖回
按理說,我應該等收到負數(shù)發(fā)票,再做原來分錄的沖回,
您好,那您何時能收到負數(shù)發(fā)票?
這個月收到和下個月收到有影響嗎?還有就是對方這個月重新開70萬的發(fā)票回來的話,相當于我們要多交稅嗎?因為之前多抵扣了稅
您好,是的,除非您的進項稅很多
我們會計說,紅沖了100萬的發(fā)票就要讓對方重新開100多萬的票,我說可以用其他的進項來抵,她說這是兩碼事
您好,看具體情況,若退回,對方就不需要開票了
都抵扣了,就是因為之前合同價簽高了,發(fā)票也開了,后面因為其他原因重新簽合同,合同價低一點,那發(fā)票肯定要退回
您好,那您就讓對方再按確認金額開票
主要是對方不回復,我想就是把話說嚴重點,讓她必須這個月開,不開的會對我們會有什么后果
您好,不開就是您紅字發(fā)票的進項稅需要轉出
轉出就意味著多交稅?
您好,是的,您的理解非常正確,除非您有大量留抵
好的,謝謝老師
您好,您客氣,非常榮幸能夠給您支持