你好,對(duì)的,你們?cè)陂_(kāi)票系統(tǒng)里填紅字信息表,然后對(duì)方給你們開(kāi)紅字專票。
老師,我們收到供應(yīng)商一張專票,然后也抵扣了,現(xiàn)在有退貨,是不是只要我們開(kāi)一張已抵扣的紅字發(fā)票信息表給對(duì)方,然后對(duì)方才能開(kāi)一張紅字發(fā)票給我們啊
老師,我們給對(duì)方開(kāi)了專票,由于一些原因,對(duì)方?jīng)]給我們?nèi)~打款,對(duì)方認(rèn)證了話,需要給我們開(kāi)紅字信息表,我們開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)給他,沒(méi)有認(rèn)證的話,我們給開(kāi)紅字信息表,然后開(kāi)紅字發(fā)票是吧?
去年10月給客戶開(kāi)專票,稅號(hào)少了一位。對(duì)方現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)。對(duì)方未抵扣。請(qǐng)問(wèn)是否需要對(duì)方把票退給我們,我們開(kāi)紅字信息表,沖紅后再重新開(kāi),把藍(lán)字票給對(duì)方。還是說(shuō)開(kāi)紅字信息表然后開(kāi)紅字發(fā)票,再開(kāi)藍(lán)字票,將紅字和藍(lán)字票一起寄過(guò)去?
老師,我們認(rèn)證了一張包車(chē)費(fèi)發(fā)票,對(duì)方說(shuō)要回去,因?yàn)樗麄儾荒荛_(kāi)專票,然后再給我們開(kāi)普票來(lái),1月份的,我們需要開(kāi)紅字信息表,然后對(duì)方開(kāi)紅字專票給我們對(duì)嗎
我們開(kāi)出去發(fā)票,對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證了,對(duì)方給我們開(kāi)過(guò)來(lái)紅字信息表,我們開(kāi)局紅字發(fā)票,紅字發(fā)票二三聯(lián)需要給對(duì)方嗎?
建廠初購(gòu)置的臨時(shí)板房,支付的臨電臨水線覽等計(jì)入什么科目。
攤銷(xiāo)防空地下室易地建設(shè)費(fèi)怎么做分錄
老師,出口貨物報(bào)關(guān)單的出口日期和出口退稅聯(lián)的出口日期不一致,按哪個(gè)?
稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示圖1,發(fā)票目前顯示圖2狀態(tài),未顯示紅沖的發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅記的待抵扣,其他正常記。這樣的話賬面處理有沒(méi)有問(wèn)題?還是不要記賬?讓對(duì)方紅沖?顯示已經(jīng)紅沖的,我司未記賬,但是有風(fēng)險(xiǎn)提示,圖3我要怎么選?
老師,您好,公司是一般納稅人,請(qǐng)問(wèn)23年稅務(wù)需要開(kāi)數(shù)電票,開(kāi)了10塊,忘記做收入,那我這邊可以把這個(gè)收入補(bǔ)到今年嗎?
老師像那種零售行業(yè)無(wú)票收入做開(kāi)發(fā)票收入多少占比要適合?
老師物業(yè)管理公司出租電梯廣告位置這個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照里面有范圍嗎?有是開(kāi)2圖這個(gè)嗎?
公司承擔(dān)個(gè)人部分社保,那匯算清繳,個(gè)人部分能稅前扣除嗎
老師,你好,24年工商年報(bào)申報(bào)的,利潤(rùn)總額,是稅務(wù)系統(tǒng)上調(diào)增減后的利潤(rùn)嗎
老師好,我單位是一般納稅人,銷(xiāo)售玉石需要繳納13%的增值稅,現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)決定成立一個(gè)子公司,是繳納1%的增值稅嗎?是按銷(xiāo)售額繳納嗎?
那平常招待費(fèi)開(kāi)來(lái)的專票,我們一般先做進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證,然后再自行做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,這個(gè)不用紅字信息表吧
這種不用開(kāi)紅字信息表
那能歸結(jié)一下,什么樣的能開(kāi),什么樣的不能開(kāi)不
收到專票,已認(rèn)證抵扣,銷(xiāo)售方要回發(fā)票,需要填紅字信息表。 開(kāi)出專票,對(duì)方要退貨,如果對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證抵扣,你們要開(kāi)紅字專票的時(shí)候要填紅字信息表后,再開(kāi)紅字專票。
其他的,需要轉(zhuǎn)出的,可以自行認(rèn)證,自行轉(zhuǎn)出是吧
是的。比如用于員工福利的,進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證抵扣了再轉(zhuǎn)出