您好,開專票也是可以,但收到的專票不能抵扣,最好是分開,600萬對應(yīng)的成本開普票,
老師好,我想咨詢一個稅務(wù)問題,7月成立的新公司,7月開始采購裝修,陸陸續(xù)續(xù)開了很多進項發(fā)票(增值稅專用發(fā)票),9月20才申請變更為一般納稅人。8月無收入,9月開始營業(yè),請問前期的進項發(fā)票可以進行抵扣嗎?
老師問一下我原來是小規(guī)模6月剛開業(yè)的開了13萬的票(粉煤灰),老板沒有搞到成本票,前幾天又變更成一般納稅人了,認定期是從7月開始,那我這次報企業(yè)所得稅能不能把成本暫估上呀,老板不想交企業(yè)所得稅,后面拿回來普票可以嗎?
您好,老師。我們公司現(xiàn)在小規(guī)模要變成一般納稅人。想請問下在此之前我開票出去的銷項對應(yīng)的進項發(fā)票原來是只能收普票現(xiàn)在更改后是要收專票還是普票。比如說今天是8.26,我5.20開的發(fā)票是普票一個點的,本來這個進項發(fā)票也是普票也是一個點的。那我這個進項發(fā)票還沒有給我們開那這個發(fā)票如果是8.26變更一般納稅人之后開給我們的。那這個發(fā)票是專票的話13個點可以足額抵扣嗎?
老師,請問一下,2022年11月開具200萬銷售發(fā)票,當時是小規(guī)模納稅人,當月未收到成本發(fā)票。2022年的12月升級為一般納稅人,對方公司12月給我們開具專票(這是11月銷售的成本),請問12月的這個專票,我們可以抵扣進項稅額嗎?因為這是小規(guī)模期間發(fā)生的銷售。
我公司一般納稅人,公司把注冊地址進行了變更,從地址一個市變更到了另外一個市,我們供應(yīng)商給我們公司開的成本票專票,開出來的發(fā)票上購買方那欄還是寫我們公司的以前那個地址,請問開給我們公司的這個專票可以用嗎
老師您好,2024年個體戶是定期定額的,系統(tǒng)都是自動申報。昨天稅管聯(lián)系說有農(nóng)民工員工工資需要申報個稅,叫我補申報。我想問如果去年開票30萬,員工工資只有19萬,是否需要納經(jīng)營所得個稅?
老師,請問公司還股東的借款,轉(zhuǎn)款備注寫什么,借款沒有利息
請問老師,有沒有快遞公司具體的財務(wù)管理制度和財務(wù)核算
老師好,我公司三月份計提工資20000,四月份發(fā)3月份工資多發(fā)了3人工資6000,了解了一下后說是這幾人是3月找的臨時工,那么我四月份該怎么處理這筆業(yè)務(wù)
老師,我們在25年調(diào)整了23年的匯算清繳報表,補稅8萬,滯納金1.3萬,做賬怎么做呢?
你好,老師。我們前會計是當月申報上月的個稅,但是我發(fā)現(xiàn)申報的數(shù)據(jù)和應(yīng)付職工薪酬科目的對不上。 還有我之前是5月申報4月實發(fā)的的工資,相當于是3月的工資數(shù)據(jù)。我如果改成現(xiàn)在我這種申報。數(shù)據(jù)那些會不會有偏差。
老師,早上好!我想問一下,食堂每個月應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)收入。預(yù)收了伙食費10萬,比如說3月份食材款5萬,水電費1000元,工人工資4000元,購買廚具1159元,煤氣200元。3月份應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)收入。
現(xiàn)查到2024年個人代開勞務(wù)發(fā)票未做代扣代繳的,發(fā)票能做稅前扣除嗎?要怎么處理這筆費用?
老師申報24年匯算清繳時,25年入賬的有24年票據(jù)進了未分配利潤,資產(chǎn)負債的未分配利潤減少了,利潤表的成本和費用增加了,也填了,在資產(chǎn)負債表中還需要填哪一項
老師好,我們現(xiàn)在的公司是一般納稅人,想再成立一家公司分分人員,成為小型微利企業(yè),這樣風險高嗎,原來稅率25現(xiàn)在5,稅務(wù)局會不會查呢
比如3月份開的票,4月份已經(jīng)是一般人,4月份來的專票也不能抵扣嗎?
您好,4月來的專票如果是3月銷售對應(yīng)的采購發(fā)票就不能抵扣,因為3月是征收率,這個稅率低是不能抵扣進項的
那是不是要走完小規(guī)模開票對應(yīng)的成本才可以進專票?
您好,是的呢,增值稅銷項匹配進項就可以