你好,供暖的發(fā)票是9%。就是民用的暖氣都是9%是低稅率的。
0009011707|免征個人出租承租住房簽訂的租賃合同印花稅|《財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于廉租住房經(jīng)濟適用住房和住房租賃有關(guān)稅收政策的通知》 財稅〔2008〕24號第二條第(二)項 老師,請問這個我們公司可能享受 我們租賃房屋收取租金,客戶有公司也有個人 是不是說個人的可以享受這個,在申報稅務(wù)系統(tǒng)的選擇 還是這個文件 只是指個人 是公司不能享受
請問老師,甲單位收入主要業(yè)務(wù)是房屋出租,乙單位為房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)公司。甲乙的母公司都是A,問題1.甲欠母公司A,300萬,一直沒有歸還。現(xiàn)在母公司要求甲把房子交給乙來出租,乙收取10萬的房屋維修及中介服務(wù)費,房租40萬元給母公司用來還甲公司的欠款。問題2:甲公司怎么做賬、怎么交稅?問題3、母公司計劃合并吸收甲公司,吸收合并之前通過這種業(yè)務(wù)模式把欠款全部收回?
我們是供熱單位,有一個單位的公產(chǎn)房,即單位產(chǎn)權(quán)的小區(qū)房屋,我們按照住宅收費標(biāo)準(zhǔn)收取的暖氣費。對方向我們索要單位名稱的發(fā)票,我們應(yīng)該給他開居民免稅的發(fā)票還是9%稅率的發(fā)票? 如果開具9稅率的發(fā)票那我們可以向它按照商業(yè)標(biāo)準(zhǔn)收取暖氣費嗎?
請問老師,甲單位把房子出租給另外的公司,甲單位承擔(dān)供暖費,供暖費發(fā)票寫的是“免稅”,請問供暖費發(fā)票是免稅還是9%稅率,取決于房屋的性質(zhì)是住房還是非租房,還是說取決于房屋是個人居住還是公司辦公使用。
老師,我們公司是供熱企業(yè),正常是門店按29收暖氣費,居民按25收暖氣費,現(xiàn)在就是對于單位的開票,有個問題,像開發(fā)商沒賣出去的居民房子,開發(fā)商是按25的單價把錢交給我們的,但是這開票怎么開合適,開發(fā)商要求抬頭是公司,是公司的話就要上稅,上稅的話應(yīng)該按29收取暖氣費
購進存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務(wù)會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險對沖,而是風(fēng)險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產(chǎn),屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實操課
老師,公司是一家紡織行業(yè),出現(xiàn)色紗改染的話,會計分錄應(yīng)該怎么寫呢
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,
請問老師,居民樓1層租給餐飲企業(yè),但是熱力公司開的發(fā)票,還是免稅的,也就說,只要是居民樓稅率都是免稅,可以這樣理解嗎
對于供暖企業(yè)向企業(yè)或者養(yǎng)老院供暖取得的采暖收入不免征增值稅。只有向居民供熱取得的采暖費收入才可以免征增值稅,包括供熱企業(yè)直接向居民收取的、通過其他單位向居民收取的和由單位代居民繳納的采暖費,比如對物業(yè)公司按照國家規(guī)定價格代為收取的居民供暖費,可比照供熱經(jīng)營單位免征增值稅。 對居民供暖取暖費免征增值稅,無需備案,直接在填報增值稅申報表的時候填在相應(yīng)的減免稅欄次就可以享受,相關(guān)資料留存?zhèn)洳椤?