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老師,你好,我想問一下,我們租人家的廠房,然后他是不是應(yīng)該交房產(chǎn)稅,還是這個房產(chǎn)稅應(yīng)該我們給他交

2024-04-02 15:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-02 15:26

你好,其實(shí)是他應(yīng)該交。出租方交這個。

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快賬用戶1972 追問 2024-04-02 15:30

那現(xiàn)在人家就讓我們交,如果我們不交的話就不租給我們,然后我們領(lǐng)導(dǎo)也同意把這個房產(chǎn)稅給他的話,也改變不了稅務(wù)局是給他們開房產(chǎn)稅的票據(jù),是不是

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齊紅老師 解答 2024-04-02 15:33

你好,是的開的票據(jù)還是給他們的,你們也不能稅前扣除。

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快賬用戶1972 追問 2024-04-02 15:44

那我們應(yīng)該把這一筆怎么做成怎么做賬呢

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齊紅老師 解答 2024-04-02 15:44

你好你這個計(jì)入營業(yè)外支出貸,銀行存款。

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快賬用戶1972 追問 2024-04-02 15:49

老師,稅務(wù)局給他開的那個房產(chǎn)稅的證明是以他們單位的名稱打頭兒我們做盡自己的賬里沒關(guān)系嗎?就直接做成營業(yè)外支出就可以嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-02 15:50

你好,是的,你作為營業(yè)外支出

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快賬用戶1972 追問 2024-04-02 15:52

那他這個事兒不算違規(guī)操作或者是稅務(wù)局讓我這么干,還是說這種事情就是你情我愿的事兒,你愿意交這個稅你就交,反正你不交我也不租房給你

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齊紅老師 解答 2024-04-02 15:54

你好,是的。你可以給她交。但是你不能稅前扣除

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快賬用戶1972 追問 2024-04-02 16:00

那老師對于這個稅前扣除我有一個疑問,是所有的營業(yè)外支出都不能稅前扣除嗎?應(yīng)該不是吧?那如果說有的可以扣,有的不可以扣,但是記得科目都是在這個科目里面,最后放在青島或者是報(bào)報(bào)表的時候,怎么能確定要拿出來哪一些呢?是要平常自己記著嗎?還是說怎么樣

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齊紅老師 解答 2024-04-02 16:01

你好,不是的。大部分都不可以。有些可以,比如社保滯納金

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快賬用戶1972 追問 2024-04-02 16:04

哦,所以說記在營業(yè)外支出里面大部分都不可以,就是為了方便,到時候不能稅前扣除,對吧

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齊紅老師 解答 2024-04-02 16:07

你好是的,就是這樣理解。因?yàn)槟銓?shí)際上確實(shí)發(fā)生了這個業(yè)務(wù),所以要入賬,不做賬的話就是假賬了。

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快賬用戶1972 追問 2024-04-02 16:10

老師那他這個房產(chǎn)稅的稅率是多少?嗯,他們是企業(yè),我們也是企業(yè),我們做他們的廠房用于生產(chǎn)。這種情況發(fā)展稅稅率是多少,但是他讓我們交的稅金是17.75%,這里面是不是不止包含了房產(chǎn)稅,他租給我們,他們都應(yīng)該交什么稅呀

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齊紅老師 解答 2024-04-02 16:14

你好,房產(chǎn)稅是12%。他們是小規(guī)模還是一般納稅人

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快賬用戶1972 追問 2024-04-02 16:15

小規(guī)模其實(shí)一開始他們是有一個戶頭是一般納稅人,我們都和他一般納稅人那個戶頭對接,然后他們家還有一個小規(guī)模納稅人的戶頭,好像前幾年的時候交那個房產(chǎn)稅會有優(yōu)惠呃,所以他們一直用那個小規(guī)模的和我們簽的合同,現(xiàn)在這個優(yōu)惠好像沒有了,所以說其實(shí)我們是不是用他哪一個戶頭都可以?,F(xiàn)在簽的反正還是小規(guī)模的。(也判這個問題就要問結(jié)束了,老師我下個問題還想再問你,我應(yīng)該怎么操作)

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齊紅老師 解答 2024-04-02 16:16

你好,房產(chǎn)稅現(xiàn)在也還是有優(yōu)惠的,可以減半征收。所以是6%。 小規(guī)模的話,增值稅5%。 你可以直接說,宋老師,我還有個問題想問下,一般別人就不會搶了

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快賬用戶1972 追問 2024-04-02 16:23

現(xiàn)在有優(yōu)惠,那他這個17.75%是怎么來的?老師,你能給我分析一下嗎。他給我們簽的合同上面就寫的稅金多少多少錢,然后我算了算這個錢是我們交的那個本金的17.75%。

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齊紅老師 解答 2024-04-02 16:25

你好,這個老師沒辦法確定。 每個地方的稅率有差異,而且他是不是還算了別的東西進(jìn)去很難講。

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