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我們是高新技術(shù)企業(yè)享受增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的加計(jì)抵減政策,那我們平時做賬的時候要把增值稅按照加計(jì)抵減5%的算法去做么

2024-04-01 16:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-01 16:35

你好,這個單獨(dú)做,因?yàn)樗枰D(zhuǎn)到營業(yè)外收入。

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齊紅老師 解答 2024-04-01 16:35

你計(jì)提的時候還是銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額。

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快賬用戶3997 追問 2024-04-01 16:36

單獨(dú)做怎么做分錄么

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齊紅老師 解答 2024-04-01 16:36

應(yīng)交稅費(fèi)未交增值額外收入。

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齊紅老師 解答 2024-04-01 16:37

借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸營業(yè)外收入

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快賬用戶3997 追問 2024-04-01 16:38

我是不是可以理解成就是平時的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票該怎么做,還是怎么做處理,然后月末做一筆會計(jì)分錄把寫個5%的進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減的金額做會計(jì)分錄,借貸表示出來。?

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齊紅老師 解答 2024-04-01 16:39

哦,你需要單獨(dú)計(jì)提,單獨(dú)體現(xiàn)嗎?如果是的話,借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除。貸營業(yè)外收入 抵扣應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除。

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快賬用戶3997 追問 2024-04-01 16:40

對,我是按照你說的意思這么想和理解的,可是你做的分錄我沒有看懂?

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齊紅老師 解答 2024-04-01 16:41

一個沒有看懂,第一個是計(jì)提。 第二個是抵扣,未交增值稅少交了,不是嗎?兩個合在一塊,不就是借未交增值稅貸營業(yè)外收入。

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快賬用戶3997 追問 2024-04-01 16:49

老師,那我計(jì)提的時候是不是可以做,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減, 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。實(shí)際扣減的時候做借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸營業(yè)外收入?

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齊紅老師 解答 2024-04-01 16:53

可以的 可以這么做法

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你好,這個單獨(dú)做,因?yàn)樗枰D(zhuǎn)到營業(yè)外收入。
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