2020年能否享受加計(jì)抵減政策是看2019年銷售額占比的,2019年銷售額占比大于50%,2020全年就能享受
我們企業(yè)享受技術(shù)服務(wù),增值稅加計(jì)抵減10%政策。技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)占全部銷售額的50%才可以享受加計(jì)抵減。7月發(fā)生了一筆銷售貨物的業(yè)務(wù),導(dǎo)致2020技術(shù)服務(wù)的占比是42%,請(qǐng)問7月報(bào)稅還可以享受加計(jì)抵減政策嗎?技術(shù)服務(wù)和全部銷售額的占比,是按去年的計(jì)算,還是按今年的。不太懂這個(gè)占比的銷售額是怎么計(jì)算。
我公司是銷售貨物及現(xiàn)代服務(wù)的納稅人。 對(duì)于可以加計(jì)抵減進(jìn)項(xiàng)稅的政策,要求銷售服務(wù)銷售額超過總銷售額的50%。 這個(gè)是按照什么時(shí)間段為標(biāo)準(zhǔn),比如我們公司,某月份就是服務(wù)銷售額超過總銷售額50%,有的月份就沒有超過,這樣的情況可以享受加計(jì)抵減政策嗎?
老師好 咨詢下 針對(duì)生產(chǎn)、生活性服務(wù)行業(yè)的企業(yè),就是取得四個(gè)服務(wù)行業(yè)的銷售額占其總體銷售額(服務(wù)銷售額?其他銷售額【如銷售貨物的銷售額等】)的比例超過50%,才可以享受進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減的政策。 這個(gè)50%的占比是指全年收入占比,還是按月收入的占比? 比如2020年1月成立的,是按照2020年全年的四項(xiàng)服務(wù)收入合計(jì)占全年收入合計(jì)數(shù)來算嗎? 那如果2020年7月成立的呢,是按照2020年7-12月(6個(gè)月)四項(xiàng)服務(wù)收入合計(jì)占2020年7-12月(6個(gè)月)總收入合計(jì)數(shù)來算嗎?還是按照2020年7-2021年6月(跨年的全年)四項(xiàng)服務(wù)收入合計(jì)占2020年7-2021年6月(跨年的全年)總收入合計(jì)數(shù)來算? 麻煩老師解答下
老師您好!請(qǐng)問加計(jì)抵減還怎樣理解的呢?公司是信息技術(shù)服務(wù)業(yè),2021年四項(xiàng)服務(wù)銷售額沒有超過全部銷售額的50%,只有2022年6月份符合要求,老師六月份是否可以享受加計(jì)抵減政策呢?
老師,我家2022年技術(shù)服務(wù)占全部銷售額的比例超過50, 稅務(wù)局說今年可享受增值稅加計(jì)抵減50%?這個(gè)要讓在電子稅務(wù)局發(fā)申請(qǐng)?今年有這個(gè)政策嗎?
房地產(chǎn)企業(yè)工抵房業(yè)務(wù),抵給施工單位A60萬,A賣個(gè)客戶B40萬,房地產(chǎn)企業(yè)給B開銷售發(fā)票40萬,這個(gè)業(yè)務(wù)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎;房地產(chǎn)企業(yè)能省稅款嗎?
老師,事務(wù)所查出來沒按節(jié)點(diǎn)確認(rèn)收入,按的發(fā)票確認(rèn)的收入,怎么跟他們解釋呢
老師,是所有的合同都要交印花稅,還是只有稅費(fèi)種認(rèn)定信息里邊征收品目里邊有的才繳納
老師,我公司2025年不想繼續(xù)申報(bào)高企了 系統(tǒng)自帶的加計(jì)扣除可以不要嗎? 不然后面又要不補(bǔ)繳稅款
我算的是2.5,正確答案是2嗎?
老師,請(qǐng)問某職工因違規(guī)操作,給公司造成不好的影響,因此公司對(duì)該職工罰款2萬元,從他的備用金內(nèi)扣除,請(qǐng)問分錄怎么做?
公司轉(zhuǎn)租房子需要繳納印花稅嗎?
老師您好,請(qǐng)問出售廢舊的電梯給對(duì)方開發(fā)票開什么項(xiàng)目,這個(gè)電梯不是我的固定資產(chǎn),謝謝您
老師您好,請(qǐng)問出售廢舊的電梯給對(duì)方開發(fā)票開什么項(xiàng)目,這個(gè)電梯不是我的固定資產(chǎn),謝謝您
去年計(jì)提的費(fèi)用,一直沒有取得發(fā)票,匯算清繳需要補(bǔ)交所得稅,賬上需要紅沖去年計(jì)提的費(fèi)用嗎