進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減在單獨(dú)的一張附表上的哈 “符合加計(jì)抵減條件的企業(yè),按照規(guī)定當(dāng)期計(jì)提加計(jì)抵減額,在增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)中的“二、加計(jì)抵減情況”相關(guān)列次填報(bào)
根據(jù)先進(jìn)制造業(yè)加計(jì)抵減政策有關(guān)規(guī)定,請(qǐng)貴單位于2023年10月12日前登錄高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理工作網(wǎng)申請(qǐng)列入享受稅收優(yōu)惠名單。您可享受的政策詳見(jiàn)《財(cái)政部稅務(wù)總局關(guān)于先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)增值稅加計(jì)抵減政策的公告》(財(cái)政部稅務(wù)總局公告2023年第43號(hào))和《工業(yè)和信息化部辦公廳關(guān)于2023年度享受增值稅加計(jì)抵減政策的先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)名單制定工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》(工信廳財(cái)行〔2023〕267號(hào))。這個(gè)怎么申請(qǐng)
公司可以享受加計(jì)抵減政策5%(自2023年1月1日至2027年12月31日,允許先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)5%抵減應(yīng)納增值稅稅額),這樣提示怎么填寫(xiě)
老師,高新技術(shù)企業(yè)發(fā)證日期是2023.11月,那么匯算清繳還有增值稅加計(jì)遞減是不是2023年就可以享受
根據(jù)《財(cái)政部稅務(wù)總局關(guān)于先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)增值稅加計(jì)抵減政策的公告》(財(cái)政部稅務(wù)總局公告〔2023〕43號(hào))及《工業(yè)和信息化部辦公廳關(guān)于2023年度享受增值稅加計(jì)抵減政策的先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)名單制定工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》(工信廳財(cái)函﹝2023﹞267號(hào))要求,現(xiàn)將我市名單制定有關(guān)事項(xiàng)通知如下:一、自2023年1月1日至2027年12月31日,允許先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)5%抵減應(yīng)納增值稅稅額。先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)是指高新技術(shù)企業(yè)(含所屬的非法人分支機(jī)構(gòu))中的制造業(yè)一般納稅人,高新技術(shù)企業(yè)是指按照《科技部?財(cái)政部?國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于修訂印發(fā)〈高新技術(shù)企業(yè) 請(qǐng)問(wèn)這是要什么條件享受
高新技術(shù)企業(yè)增值稅加計(jì)抵減5%,2023年沒(méi)有享受,本月享受2023年進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減的時(shí)候申報(bào)表怎么填
老師小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則去年收入是借應(yīng)收賬款20000帶主營(yíng)業(yè)務(wù)收入20000,成本是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10000貸庫(kù)存商品10000今年沖減去年收入成本分錄借應(yīng)收賬款-20000貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)-20000成本是借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)-10000貸庫(kù)存商品-10000,這樣對(duì)嗎
老師,公司是在2024年8月成立,但是2024年12月才有收入和成本發(fā)生,請(qǐng)問(wèn)要填工商年報(bào)嗎
老師你好,企業(yè)所得稅匯算清繳中的納稅調(diào)整項(xiàng)目,利息支出欄,,公司的車(chē)輛固定資產(chǎn)按揭款的利息需要填在這里面嗎?
個(gè)體工商戶(hù)經(jīng)營(yíng)所得季度報(bào)嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù),如果把負(fù)數(shù)金額挪到預(yù)收賬款,會(huì)到賬資產(chǎn)負(fù)債表左右不平衡。應(yīng)該怎么調(diào)賬?
老師您好,現(xiàn)在取得24年的一些費(fèi)用發(fā)票,24年因?yàn)闆](méi)有取得所以沒(méi)做賬,現(xiàn)在做匯算清繳時(shí)是要更正24年當(dāng)期的申報(bào)表然后再做匯算清繳嗎?還是無(wú)需更正直接在匯算時(shí)填寫(xiě)呢
老師您好,請(qǐng)問(wèn)攪拌站購(gòu)買(mǎi)廢水處理系統(tǒng),這個(gè)算固定資產(chǎn)單獨(dú)設(shè)備入賬,還是制造費(fèi)用一次性入賬,或者應(yīng)該怎么入賬?(提供發(fā)票,金額有11萬(wàn)左右)?
工商年報(bào)報(bào)關(guān)信息中:年度內(nèi)是否開(kāi)展內(nèi)外部審計(jì),我們公司是沒(méi)審計(jì)的,如照實(shí)填寫(xiě)未審計(jì)會(huì)有影響嗎?還是選擇內(nèi)部審計(jì)好點(diǎn)?
老師,對(duì)方開(kāi)的普票,怎么沒(méi)有稅費(fèi)顯示的?可以用么?
老板前二年私戶(hù)借出去2萬(wàn)元,現(xiàn)人家還回來(lái)了,以一個(gè)公戶(hù)還到我公戶(hù),備注了替某某人還款,我這賬務(wù)怎么處理???
我已經(jīng)申報(bào)過(guò)一次了,然后現(xiàn)在附表四出不來(lái)了
你可以更正申報(bào)的。如果不能更改可以聯(lián)系主管稅務(wù)機(jī)關(guān)。