你好 填到未開票收入那里

老師,您好,稅務(wù)局返還的個稅手續(xù)費(fèi)做賬時,借:現(xiàn)金,貸:其他收益,銷項稅額,請問這個報增值稅申報表如何申報。
老師,您好,個稅的代扣手續(xù)費(fèi),在利潤表里是"其他收益"項目,但企業(yè)所得稅納稅申報表里沒有這個項目,那應(yīng)該填到哪里呀
老師好,申報小規(guī)模納稅人增值稅時,我們一個季度銷售額是95000元,增值稅申報表中,第三行其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額自動帶出這個銷售額95000元,這個怎么辦呢?是不是應(yīng)該填到免稅銷售額里呀?
總收入5000元 開票收入是1000元 申報增值稅獲取發(fā)票數(shù)據(jù)是未達(dá)起征點銷售額1000元 我需要手動改成5000還是 再哪一行填寫這個4000元呢
老師,1月份的銷項稅額-41181.26元,這個銷項稅額需要填寫在增值稅及附加稅申報的那一欄????下月還要接著抵減呢吧???
老師,咨詢個問題,有個餐飲公司a承包給第三方b餐飲公司,然后利潤分成,b公司給a開服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這個分成和服務(wù)費(fèi)怎么做賬,a公司
報關(guān)整套資料用的美金,我收匯直接從第三方支付公司結(jié)匯成人民幣提現(xiàn)到公司人民幣國內(nèi)對公賬戶可以嗎
老師,請問新成立的個體工商戶,自動核定的稅種沒有印花稅,是不是就不用申報這個稅,也沒有風(fēng)險了
老師,公司排氣風(fēng)管安裝計入什么費(fèi)用
老師,客戶先打款10400元,后發(fā)貨10296元,錯吧差額104元,也計入到收入里,現(xiàn)在客戶打款10000元,得發(fā)貨10104元,104的差額我怎么調(diào)
小會計準(zhǔn)備調(diào)整未分配利潤后需要更正年報嗎,去年的報銷有漏記的。今年補(bǔ)錄。
老師,請問一下有一個員工當(dāng)月沒有工資,是否需要0申報,還是不申報也可以呢
公司辦公地址和注冊地不一樣,如何在北京企業(yè)信用信息網(wǎng)公示實際辦公地址?
老師公司有利潤500萬,有什么方法在不交稅的情況下能把利潤分配掉?
土地増值稅發(fā)票法中作為5%加計的時間有什么規(guī)定,超過6個月就算?不超就不算?
老師,個稅手續(xù)費(fèi)退稅,銀行收到1193.02元,我的會計分錄怎么做
借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
老師,營業(yè)外收入金額寫下,銷項稅額
營業(yè)外收入:1193.02/1.06 增值稅:1193.02/1.06*6%