沒(méi)有的話,放在營(yíng)業(yè)外收入里面
老師,您好,個(gè)稅的代扣手續(xù)費(fèi),在利潤(rùn)表里是"其他收益"項(xiàng)目,但企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表里沒(méi)有這個(gè)項(xiàng)目,那應(yīng)該填到哪里呀
老師,匯算清繳時(shí)利潤(rùn)表的其他收益在總表里沒(méi)有這一項(xiàng),填寫到哪里?這個(gè)錢是稅務(wù)局退回的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)。
老師好,我想問(wèn)一下退個(gè)稅手續(xù)費(fèi)計(jì)入了其他收益了,在年度匯算清繳的時(shí)候申報(bào)利潤(rùn)表的時(shí)候申報(bào)利潤(rùn)表里沒(méi)有其他收益這個(gè)科目,那我把這個(gè)金額計(jì)入哪里
老師,在填寫企業(yè)所得稅關(guān)聯(lián)往來(lái),因?yàn)樨?cái)務(wù)報(bào)表里有一項(xiàng)是“其他收益”,但稅務(wù)系統(tǒng)里沒(méi)有這一項(xiàng),導(dǎo)致稅務(wù)系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)和報(bào)表不一致,這種情況應(yīng)該把“其他收益”的數(shù)據(jù)填在哪里呢
請(qǐng)問(wèn)老師,個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還,做賬時(shí)入到“其他收益科目”,那在申報(bào)季度報(bào)表時(shí),應(yīng)該體現(xiàn)在利潤(rùn)表的哪個(gè)項(xiàng)目
請(qǐng)問(wèn)老師,20年六稅兩費(fèi)減半嗎,有文件嗎
臨時(shí)工發(fā)放工資怎樣操作?
您好老師,劃圈的是什么意思
老師,麻煩問(wèn)一下,2024年匯繳完畢 繳納的企業(yè)所得稅 怎么做會(huì)計(jì)分錄?謝謝 老師,請(qǐng)問(wèn)可以影響2025年的利潤(rùn)表嗎?
你好~我想咨詢下,復(fù)印的白條子,可以入賬嗎?就是平時(shí)售賣一些開不出來(lái)發(fā)票的商品進(jìn)貨,我這邊是個(gè)小型超市。
1我把公司卡流水打印了,然后和后臺(tái)統(tǒng)計(jì)數(shù)對(duì)比,平臺(tái)收入到賬延遲,每月都對(duì)不上,我把這個(gè)延遲金額記錄下來(lái),等下月收入減掉,之后的收入才是本月收入對(duì)嗎2把收入調(diào)整一致后按公司卡收入做賬對(duì)嗎3支出有一筆付工程款給A,借B的錢代付,后期扣工程老板c的工程款還,算公司支出,怎么處理,分錄怎么寫4員工A借現(xiàn)金一仟元,從B的備用金出,借款從工資扣,分錄怎么寫5小微確認(rèn)收入按收付實(shí)現(xiàn)制可以嗎?老師辛苦了
老師,我想問(wèn)一下兩個(gè)公司在一個(gè)廠區(qū),一個(gè)公司租用另外一個(gè)廠房,需要開具廠房租賃發(fā)票,怎么開呢
請(qǐng)問(wèn)老師, 應(yīng)交增值稅這邊本期發(fā)生貸方有一個(gè)負(fù)的17160元,然后期末余額這邊借方有一個(gè)正數(shù)17160。這個(gè)我能明白,就是扣掉的,然后有一個(gè)明細(xì)。 然后應(yīng)交稅費(fèi)本期貸方有一個(gè)負(fù)的17160元,本期余額借方為什么沒(méi)有正數(shù)的17160元。
1我把公司卡流水打印了,然后和后臺(tái)統(tǒng)計(jì)數(shù)對(duì)比,平臺(tái)收入到賬延遲,每月都對(duì)不上,我把這個(gè)延遲金額記錄下來(lái),等下月收入減掉,之后的收入才是本月收入對(duì)嗎2把收入調(diào)整一致后按公司卡收入做賬對(duì)嗎3支出有一筆付工程款給A,借B的錢代付,后期扣工程老板c的工程款還,算公司支出,怎么處理,分錄怎么寫4員工A借現(xiàn)金一仟元,從B的備用金出,借款從工資扣,分錄怎么寫5小微確認(rèn)收入按收付實(shí)現(xiàn)制可以嗎?老師辛苦了
稅負(fù)率低了會(huì)預(yù)警還是高了會(huì)預(yù)警