您好,這個是我們的收入,傭金 是我們銷售費用,沒有取得發(fā)票要納稅調增, 手續(xù)費及傭金收入5% 可扣《財政部 國家稅務總局關于企業(yè)手續(xù)費及傭金支出稅前扣除政策的通知》(財稅〔2009〕29號)
老師,我是小規(guī)模納稅人,小企業(yè)制度,現(xiàn)在有一個問題,我們銷售貨款是1600萬,購貨成本票是1100萬,給出去的傭金要200萬,現(xiàn)在問題是傭金200萬是要對方開發(fā)票給我們才能抵扣,還是我們代收代繳個人所得稅也可以抵扣這200萬,如果拿傭金的人開不了發(fā)票給我們,或者說不要我們代收代繳個人所得稅,這樣我們這200萬還能抵扣嗎?
老師。我們抖音平臺有給直播主播傭金是直接從貨款里扣的,比如我們應收款100000,給主播傭金20000,實收80000,我是這樣做的 借:其他貨幣資金-抖音 80000 銷售費用-傭金 20000 貸:應收賬款 100000 但是我們傭金是好幾個主播 那邊收到的,因為平臺結賬也是顧客確認收貨才結的,這樣導致一些主播實際收到的傭金跟平臺結算的不一樣,因為跨月了,比如平臺7月賬單結算的傭金是20000,但是主播實際收到的是30000,他們開票就開30000,那我上面做了那個分錄,收到主播30000的發(fā)票應該怎么入賬啊,其中有10000傭金是在8月賬單里的
我們有一筆業(yè)務,與業(yè)主說好5,5分成的,操作是這樣的,收入全部打到我們賬上,我們全額開發(fā)票給上家,分成的這家開票給我們,我們支付給他一半的分成款,哪門我問:1分成的這家開什么名目給我呢?我進主營業(yè)務成本嗎?2.負責銷售的人員拿績效獎勵,是和他當月的薪資一塊計個稅嗎?還是按勞務收入計稅?3.是不是可以按傭金來進入銷售費用,那這傭金是否需要個人去代開發(fā)票來進銷售費用呢?
求助老師關于攜程平臺應收的問題。 我們是酒店行業(yè),第三方平臺回款有攜程,因為攜程不是直連的,所以都是前臺手動輸入AR賬房費金額,比如房價是139就入139,然后攜程收十分之一的傭金嘛,回款和入的差額是傭金,可以開傭金發(fā)票的,開完傭金發(fā)票的話,理論上應收就對上了。 但最近發(fā)現(xiàn),他們的傭金不是我們房價的十分之一,是它們定的賣價的差額,所以這樣一來,就對不上了。 他們的傭金肯定比房價的十分之一少,比如139扣除傭金應該結算給我們125.1,傭金是13.9,但是鞋程可能賣130,然后他們就給我們開4.9元的傭金發(fā)票了。 求助老師,之前入的AR賬是不是有問題,以后該怎么入AR賬,謝謝解答
抖音達人直播帶貨,用戶花100塊錢買貨,抖音平臺直接扣除了20%的傭金,把剩下80%的貨款打給我們了。這20%的傭金,主播沒有開具發(fā)票給我們,請問: 我們公司的銷售額,是按扣掉傭金后的80%貨款確認收入嗎?還是得按100%確認收入? 因為這傭金20%貨款沒有進我們公司賬戶。而是抖音平臺直接扣掉了20%貨款,抖音平臺會把20%傭金代扣代繳個稅后打給主播。
老師請教一下,租車公司購車從二手車交易市場開進來的進項票都寫的一千元幾十輛,但是他賣的時候從二手車交易市場開出來的銷售發(fā)票是10000一輛,這個處理的話計入資產(chǎn)處置損益嗎,具體分錄怎么寫
老師,請問如果社保顯示在臨時戶里,能知道是不是自己交社保嗎
外貿(mào)企業(yè),稅已退,發(fā)現(xiàn)24年有幾張銷項是錯的,可以重開銷項票嗎
老師,請問下我不在這個公司,但是因為公司公戶凍結了 沒辦法繳納稅款,我代交的 我應該怎么入賬呢?老板跟我說是給我報銷
中午好!老師公司設備研發(fā)項目用也有生產(chǎn)用,應該怎樣去分配項目成本和生產(chǎn)成本?
息稅前利潤和稅前利潤是一個概念嗎,分別怎么計算謝謝
外貿(mào)企業(yè),稅已退,發(fā)現(xiàn)24年有幾張銷項是錯的,可以重開嗎
老師,您好~可以咨詢下嗎?如果公司投資了一個企業(yè),賬上確認為長期股權投資,采用權益法核算。那每個季度,需要讓被投資企業(yè)提供我們財報嗎?我們賬上需要做哪些事?實操層面,可以介紹下實際處理步驟嗎?理論學過,但是記不住……
老師,我今天才交個稅,但是扣款那里沒有滯納金呢?這是為什么?
老師:我們公司是生產(chǎn)淋浴房的鋼化玻璃,就是在銷售時運費是我們承擔的,比如我們找的貨拉拉或者運滿滿拉貨,這貨拉拉或運滿滿開給我們的發(fā)票稅率是9個點還是6個點
老師,那無法做賬啊,傭金和手續(xù)費都可高了,得百分之二十二左右,這樣多少在盈利點,那年末就得交很多增值稅的
您好,這個我明白,可稅務看客戶付款的,查了公司和主播一起罰款
老師,那意思也就是說如果快手傭金和服務費合計是50萬元,匯算時止允許扣除25000元,其余475000都得繳納所得稅?
您好,不是的,我們50沒有發(fā)票,全部要調增的,有發(fā)票的能扣5%
我知道,我說如果有發(fā)票的情況下是像我上面算的嗎
哦哦,是的,但我們當然不做傭金這個科目,讓他一勞務費我們入銷售費用-勞務費,全額扣
老師,那發(fā)票開的信息技術服務可以全額扣除嗎
您好,可以的哦,這個行的
哦,老師那快手主播給我們帶貨,我們銀行存款沒進入那么多款,都是扣除平臺服務費和傭金后進入我們賬戶的。有什么辦法把傭金和服務費這部分不算收入嗎?
您好,最終客戶開票是找誰呀。我們的合同是寫多少賣給平臺,客戶是跟平臺結算,平臺再跟我們結算可以的,這是代售模式,我們賣平臺,平臺賣客戶,我們的供應商就是這樣的
如果需要開票找我們企業(yè),平臺不給開。需要我們企業(yè)開??焓稚腺I的也沒幾個需要開發(fā)票的
您好,這不行的,不管有幾個開票,,這個模式我們就得全額確認收入
非常感謝。老師,如果把快手上扣除的費用都統(tǒng)一到一起計入 銷售費用 勞務費可以嗎?快手給開的發(fā)票是信息技術服務 — 信息技術服務費,可以計入銷售費用 勞務費嗎?如果計入勞務費需不需要我們企業(yè)給他代繳個稅啊
您好,一起計入 銷售費用 勞務費,可以的, 我們收到發(fā)票要看他的完稅憑證的,不一定扣個稅了,浙江的發(fā)票不寫有沒有繳個稅的,廣東有寫,個稅沒扣要代申報
老師,他們一定有沒交個稅的,那我不寫勞務費,我寫 銷售費用—快手服務費 可不可以稅前全額扣除呢?如果可以這樣寫需不需要繳納個稅呢
您好,只要是個人開的發(fā)票,我們都能看完稅證明的,個稅是他自已繳的,他不繳舉報他
老師,我都寫銷售費用 快手服務費???寫服務費可不可以全額扣除啊。寫服務費還用給主播繳納申報個稅嗎
您好,服務費可以全額扣,要交個稅的,個人的發(fā)票我們就有代扣代繳的義務呀