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老師,你好!23年12月貨到票未到,1月份票到了,到和1月份采購金額開在一起了?我是要沖原分錄重做嗎?還是把發(fā)票復印附在12月份后面???謝謝!

2024-03-30 12:29
答疑老師

齊紅老師

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2024-03-30 12:29

同學您好! 您好,如果23年12月的貨物已到但發(fā)票未到,而1月份發(fā)票才到達并與1月份采購金額開在一起,通常不建議直接沖原分錄重做。更合理的做法是將1月份的發(fā)票復印并附在相應的憑證后面,同時調(diào)整賬務處理,確保準確反映實際采購和支付情況。

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快賬用戶9255 追問 2024-03-30 12:31

12月我當時直接入庫存商品了,那直接把發(fā)票復印附在憑證后面就可以了是嗎?

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齊紅老師 解答 2024-03-30 12:34

同學您好,你好,可以的, 沒問題

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同學您好! 您好,如果23年12月的貨物已到但發(fā)票未到,而1月份發(fā)票才到達并與1月份采購金額開在一起,通常不建議直接沖原分錄重做。更合理的做法是將1月份的發(fā)票復印并附在相應的憑證后面,同時調(diào)整賬務處理,確保準確反映實際采購和支付情況。
2024-03-30
你好,根據(jù)你的描述,是不可以的(不可以把1月份的發(fā)票,進項稅額計入到12月份)
2024-01-06
您好,您八月份開的還是需要做賬的
2022-09-08
同學你好。因為屬于跨年問題 可以修改報表的話還是建議修改12月報表。如果已經(jīng)結賬且不能修改。需要在1月調(diào)整相關分錄。涉及利潤科目的用以前年度損益調(diào)整替代。
2024-02-01
借主營業(yè)務成本,貸預付賬款 就是12月份做的, 然后一月份借預付賬款,貸以前年度損益調(diào)整, 借以千年度損益調(diào)整到預付賬款 它屬于2022年的成本。
2023-01-05
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