貨物給你們了,借庫存商品貸應(yīng)付賬款。什么時(shí)間銷售出去的,沒有發(fā)票,可以正常做賬,但是抵扣不了所得稅。
老師,我想問一下,我們公司開出去的發(fā)票給到對方,因?yàn)楦鞣N原因,我們聯(lián)系不到對方,對方貨款也沒有支付。那我們現(xiàn)在想,知道這個(gè)發(fā)票對方有沒有進(jìn)行一個(gè)抵扣,可以怎么查詢的到呢?我們想給紅沖掉
老師,你好。我們公司以前年度有一些收到的貨款,可是對方不要發(fā)票了,已經(jīng)聯(lián)系不上了,我們要怎么做賬去處理這些貨款?
老師好,公司賬上有筆貨款,對方已經(jīng)開票給我們了,貨款已經(jīng)付了不是走的對公賬戶付的,老板不大記得怎么付出去的了,賬上一直掛著的這筆應(yīng)付款怎么處理???
老師好,支付給對方100元展會費(fèi),一直沒有收到發(fā)票,現(xiàn)在已經(jīng)沒有了聯(lián)系,請問這100元的預(yù)付款賬上怎么處理
幾年前支付的貨款,對方一直沒有給我們開票,現(xiàn)在已經(jīng)聯(lián)系不上對方了 我們的賬上要怎么處理呢?不能一直掛著吧
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)