?你好;? ? ? ?借管理費用-展會費 貸其他應收款或者預付賬款; 匯算調(diào)增; 看你之前掛的借方哪個科目對應做哈? ?
10月1日的貨已到100元,但是因為賬沒有對上,做了一個預付款55的,發(fā)票未未到,等到月末賬對上支付了45元,但是發(fā)票11月開的,怎么做賬務處理
老師好,支付給對方100元展會費,一直沒有收到發(fā)票,現(xiàn)在已經(jīng)沒有了聯(lián)系,請問這100元的預付款賬上怎么處理
老師好!請問2021年4月預付中標費用3000元,經(jīng)核實對方已在2021年4月開具發(fā)票給我司,是我司前任會計收到發(fā)票后一直沒有入賬,現(xiàn)在要怎樣處理,發(fā)票還在
你好老師,已經(jīng)入成本兩年了,入成本時收到對方的付款申請單,現(xiàn)在只有合同,兩年前入了成本,一直沒有付款,也沒有收到發(fā)票,現(xiàn)在怎么處理?
幾年前支付的貨款,對方一直沒有給我們開票,現(xiàn)在已經(jīng)聯(lián)系不上對方了 我們的賬上要怎么處理呢?不能一直掛著吧
24年末就是純粹少計提了增值稅,25年初未交增值稅有貸方余額,繳納時直接沖消未交增值稅可以嗎
24年末就是純粹增值稅少計提了,25年怎么調(diào)整,具體分錄怎么做,該繳納的稅款當時已繳納
24年末增值稅少計提了,怎么調(diào)整,具體分錄怎么做
老師您好!我們租的商鋪,雙方都是一般納稅人,租金里沒含稅票金額,對方說如果要開票加稅點5.5,我公司是小微企業(yè),請問我開專票合適還是匯算清繳納稅調(diào)增合適?
老師好 我們新成立了兩家公司 一家機械租賃公司 一家商貿(mào)公司 試用什么會計準則
老師你好,請問房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅需要計提嗎
公司外發(fā)出去做的東西,我們只付加工費,不出材料。這種怎么記賬呢?
我們要建工廠,請別人來勘察巖土工程,對方給我們勘察完成以后我們又暫時不建了,對方開了發(fā)票出來,但是我們還沒付錢給對方,以后估計還會要求對方打折,那這樣的話不確定這個金額是不是先不要做賬,不要做在建工程,等確定金額的時候再來做呢?
老師好,年度財報什么時候報?電子稅務局里的我怎么沒看到年度財報的入口?只有企稅年報。是不是先報了財報年報再報企稅年報比較好?
老師您好,公司繳納的房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅,貸方銀行存款,借方寫什么科目?